章贡区直达资金支出明细表(截至11月14日).xls
资金支出_分资金(单位:万元) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 资金名称 直达资金 共同财政事权转移支付 就业补助资金 基本公共卫生服务补助资金 农田建设补助资金 困难群众救助补助经费 林业改革发展资金 林业草原生态保护恢复资金 农业生产发展资金 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 医疗服务与保障能力提升补助资金 医疗救助补助资金 学生资助补助经费 城乡义务教育补助经费 残疾人事业发展补助经费 计划生育转移支付资金 成品油税费改革转移支付 城乡居民基本养老保险补助经费 基本药物制度补助资金 农村危房改造补助资金 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 优抚对象医疗保障经费 优抚对象补助经费 一般性转移支付 县级基本财力保障机制奖补资金 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 增值税留抵退税资金转移支付 补充县区财力资金转移支付 其他减税降费资金转移支付 专项转移支付 普惠金融发展专项资金 全省 资金总量 整合金额 支出金额 支出进度 80,585.95 42,025.75 3,906.00 5,305.40 3,946.00 4,052.00 305.50 67,265.81 33,614.62 2,685.16 3,544.79 3,000.00 4,052.00 83.5% 80.0% 68.7% 66.8% 76.0% 100.0% 502.00 2,430.00 611.80 740.00 450.20 5,826.20 76.80 690.00 536.25 1,881.00 277.56 502.00 2,430.00 399.45 549.00 235.56 3,736.17 72.46 521.19 324.09 1,881.00 276.00 100.0% 100.0% 65.3% 74.2% 52.3% 64.1% 94.4% 75.5% 60.4% 100.0% 99.4% 9,375.60 50.90 1,062.54 14,440.20 9,327.20 5,113.00 23,563.00 6,073.00 10,182.00 7,308.00 557.00 557.00 8,650.00 13.75 741.99 12,434.56 7,847.70 4,586.86 20,683.63 6,071.80 8,690.12 5,921.71 533.00 533.00 92.3% 27.0% 69.8% 86.1% 84.1% 89.7% 87.8% 100.0% 85.3% 81.0% 95.7% 95.7% 资金总量 中央安排 资金总量 省级安排 整合金额 总金额 中央安排 省级 整合金额 省级安排 支出金额 总金额 中央安排 支出金额 省级安排 总金额 中央安排 支出进度 省级安排 出进度 资金总量 总进度 中央安排 省级安排 市级安排 整合金额 总金额 中央安排 省级安排 市级 整合金额 支出金额 市级安排 总金额 中央安排 支出金额 省级安排 市级安排 总金额 中央安排 支出进度 省级安排 市级安排 总进度 中央安排 68,090.53 34,337.33 3,906.00 3,243.13 3,823.00 2,685.00 305.50 502.00 2,430.00 551.80 504.00 316.60 4,233.05 29.10 350.00 536.25 1,487.00 154.56 8,342.00 39.40 898.94 9,782.20 7,432.20 2,350.00 23,563.00 6,073.00 10,182.00 7,308.00 408.00 408.00 省级安排 12,315.43 7,508.43 资金总量 市级安排 县级安排 179.99 179.99 2,062.27 123.00 1,367.00 60.00 236.00 -46.39 1,593.15 47.70 340.00 394.00 123.00 1,033.60 11.50 163.60 4,658.00 1,895.00 2,763.00 149.00 149.00 179.99 整合金额 总金额 80,585.95 42,025.75 3,906.00 5,305.40 3,946.00 4,052.00 305.50 502.00 2,430.00 611.80 740.00 450.20 5,826.20 76.80 690.00 536.25 1,881.00 277.56 9,375.60 50.90 1,062.54 14,440.20 9,327.20 5,113.00 23,563.00 6,073.00 10,182.00 7,308.00 557.00 557.00 中央安排 省级安排 -3.60 -3.60 -85.79 -85.79 -89.39 -3.60 3.60 县级 整合金额 市级安排 县级安排 89.39 89.39 89.39 总金额 中央安排 58,204.05 29,096.36 2,685.16 2,232.00 3,000.00 2,685.00 502.00 2,430.00 348.80 313.00 134.88 3,636.22 30.96 211.59 324.09 1,487.00 153.00 8,342.00 2.25 578.39 8,016.06 5,955.61 2,060.46 20,683.63 6,071.80 8,690.12 5,921.71 408.00 408.00 省级安排 9,061.76 4,518.26 1,312.79 1,367.00 50.66 236.00 100.67 99.94 41.50 309.60 394.00 123.00 308.00 11.50 163.60 4,418.50 1,892.09 2,526.40 125.00 125.00 支出金额 市级安排 额 支出进度 县级安排 总金额 67,265.81 33,614.62 2,685.16 3,544.79 3,000.00 4,052.00 中央安排 85.5% 84.7% 68.7% 68.8% 78.5% 100.0% 502.00 2,430.00 399.45 549.00 235.56 3,736.17 72.46 521.19 324.09 1,881.00 276.00 100.0% 100.0% 63.2% 62.1% 42.6% 85.9% 94.7% 60.5% 60.4% 100.0% 99.0% 8,650.00 13.75 741.99 12,434.56 7,847.70 4,586.86 20,683.63 6,071.80 8,690.12 5,921.71 533.00 533.00 100.0% 5.7% 64.3% 81.9% 80.1% 87.7% 87.8% 100.0% 85.3% 81.0% 100.0% 100.0% 省级安排 73.1% 59.5% 63.7% 100.0% 84.4% 100.0% 234.1% 6.3% 94.1% 91.1% 100.0% 100.0% 29.8% 100.0% 100.0% 94.9% 99.8% 91.4% 83.9% 83.9% 支出进度 市级安排 县级安排 总进度 83.5% 80.0% 68.7% 66.8% 76.0% 100.0% 中央安排 58,204.05 29,096.36 2,685.16 2,232.00 3,000.00 2,685.00 100.0% 100.0% 65.3% 74.2% 52.3% 64.1% 94.4% 75.5% 60.4% 100.0% 99.4% 502.00 2,430.00 348.80 313.00 134.88 3,636.22 30.96 211.59 324.09 1,487.00 153.00 92.3% 27.0% 69.8% 86.1% 84.1% 89.7% 87.8% 100.0% 85.3% 81.0% 95.7% 95.7% 8,342.00 2.25 578.39 8,016.06 5,955.61 2,060.46 20,683.63 6,071.80 8,690.12 5,921.71 408.00 408.00 支出总数 省级安排 市级安排 9,061.76 4,518.26 1,312.79 1,367.00 50.66 236.00 100.67 99.94 41.50 309.60 394.00 123.00 308.00 11.50 163.60 4,418.50 1,892.09 2,526.40 125.00 125.00 县级安排 总金额 67,265.81 33,614.62 2,685.16 3,544.79 3,000.00 4,052.00 502.00 2,430.00 399.45 549.00 235.56 3,736.17 72.46 521.19 324.09 1,881.00 276.00 8,650.00 13.75 741.99 12,434.56 7,847.70 4,586.86 20,683.63 6,071.80 8,690.12 5,921.71 533.00 533.00