财务收支审计工作流程图.doc 财务收支审计工作流程图 根据审计委员会批示的审计计划确定审计对象 下达审计通知书并组成审计小组 被审计单位按照审计通知书要求提供审计资料 审计组根据规程实施审计、填写审计工作底稿 审计组撰写审计报告初稿 征求被审计单位对审计报告初稿的意见 审计报告报校审计委员领导审核 出据正式审计报告 报有关领导及相关部门 被审计单位执行审计结果,向审计处回复审计整改执行情况。 审计材料存档备案 征求被审计单位对审计报告初稿的意见