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大关县信访局2023年预算公开表20230324093605477.xlsx

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2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称:大关县信访局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目(按功能分类) 1,346,086.94 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 出 2023年预算数 1,109,127.85 156,954.50 48,992.42 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 31,012.17 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,346,086.94 收 1,346,086.94 上年结转结余 本年支出合计 1,346,086.94 支 出 总 计 1,346,086.94 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称:大关县信访局 单位:元 本年收入 部门(单位)代 码 部门(单位)名称 1 2 292 大关县信访局 292001 大关县信访局 合计 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 1,346,086.94 1,346,086.94 1,346,086.94 1,346,086.94 1,346,086.94 1,346,086.94 1,346,086.94 1,346,086.94 1,346,086.94 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称:大关县信访局 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 201 20103 2 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 1,109,127.85 1,109,127.85 999,047.00 110,080.85 1,109,127.85 1,109,127.85 999,047.00 110,080.85 2010301 行政运行 442,912.00 442,912.00 442,912.00 2010308 信访事务 666,215.85 666,215.85 556,135.00 社会保障和就业支出 156,954.50 156,954.50 156,954.50 143,304.50 143,304.50 143,304.50 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122,209.92 122,209.92 122,209.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21,094.58 21,094.58 21,094.58 13,650.00 13,650.00 13,650.00 死亡抚恤 13,650.00 13,650.00 13,650.00 卫生健康支出 48,992.42 48,992.42 48,992.42 20808 2080801 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 48,992.42 48,992.42 48,992.42 2101101 行政单位医疗 18,052.63 18,052.63 18,052.63 2101102 事业单位医疗 27,884.54 27,884.54 27,884.54 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,055.25 3,055.25 3,055.25 110,080.85 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 213 21305 2130599 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 合 计 31,012.17 31,012.17 31,012.17 31,012.17 31,012.17 31,012.17 31,012.17 31,012.17 31,012.17 1,346,086.94 1,346,086.94 1,204,993.92 141,093.02 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称:大关县信访局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 1,346,086.94 一、本年支出 1,346,086.94 (一)一般公共预算拨款 1,346,086.94 (一)一般公共服务支出 1,109,127.85 (二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出 二、上年结转 (四)公共安全支出 (一)一般公共预算拨款 (五)教育支出 (二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出 (三)国有资本经营预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 156,954.50 (九)社会保险基金支出 (十)卫生健康支出 48,992.42 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 31,012.17 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探工业信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)自然资源海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)灾害防治及应急管理支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 (三十)抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,346,086.94 支 出 总 计 1,346,086.94 预算02-2表 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 单位名称:大关县信访局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 项目支出 小计 人员经费 公用经费 3 4 5 6 1,109,127.85 999,047.00 920,397.00 78,650.00 110,080.85 1,109,127.85 999,047.00 920,397.00 78,650.00 110,080.85 7 2010301 行政运行 442,912.00 442,912.00 389,262.00 53,650.00 2010308 信访事务 666,215.85 556,135.00 531,135.00 25,000.00 社会保障和就业支出 156,954.50 156,954.50 156,954.50 143,304.50 143,304.50 143,304.50 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122,209.92 122,209.92 122,209.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21,094.58 21,094.58 21,094.58 13,650.00 13,650.00 13,650.00 死亡抚恤 13,650.00 13,650.00 13,650.00 卫生健康支出 48,992.42 48,992.42 48,992.42 20808 抚恤 2080801 210 21011 行政事业单位医疗 48,992.42 48,992.42 48,992.42 2101101 行政单位医疗 18,052.63 18,052.63 18,052.63 2101102 事业单位医疗 27,884.54 27,884.54 27,884.54 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,055.25 3,055.25 3,055.25 213 农林水支出 21305 2130599 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 合 计 110,080.85 31,012.17 31,012.17 31,012.17 31,012.17 31,012.17 31,012.17 1,346,086.94 1,204,993.92 1,126,343.92 78,650.00 141,093.02 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称:大关县信访 局 “三公”经费合计 1 单位:元 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 2 42,000.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 42,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称:大关县信访局 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编 码 功能科目名 称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 大关县信访局 53062421000000 行政工资性支出 0019242 2010301 行政运行 162,204.00 219,048.00 219,048.00 219,048.00 219,048.00 219,048.00 219,048.00 30101 基本工资 185,508.00 185,508.00 185,508.00 30102 津贴补贴 33,540.00 33,540.00 33,540.00 37,300.00 37,300.00 37,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 2,730.00 办公费 办公费 生活补助 行政运行 其他交通费用 53062421110000 抚恤金 0400761 死亡抚恤 30304 抚恤金 53062422110000 行政改革性补贴 0558772 增资 30102 津贴补贴 53062422110000 绩效工资(事业 0558773 ) 30107 绩效工资 53062422110000 大病医疗保险缴 0558775 费 行政单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062422110000 工伤保险缴费 0558776 2101199 其他行政事业单 位医疗支出 其他社会保障 缴费 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 30110 30110 职工基本医疗 保险缴费 职工基本医疗 保险缴费 53062422110000 养老保险缴费 0558778 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 53062423110000 行政绩效奖励增 1518722 资 2010301 机关事业单位 基本养老保险 缴费 行政运行 30103 奖金 53062423110000 事业绩效奖励增 1518723 资 2010308 信访事务 30107 绩效工资 53062423110000 离退休人员大病 1518724 保险 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 经费细化中的公 1518776 务接待费 2010301 行政运行 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 2101101 行政单位医疗 30109 2101102 公务接待费 职业年金缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 事业单位医疗 53062423110000 公用经费 1618727 2010301 行政运行 行政运行 2010308 信访事务 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 36,600.00 247,128.00 247,128.00 247,128.00 247,128.00 247,128.00 247,128.00 247,128.00 247,128.00 247,128.00 656.00 656.00 656.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 3,055.25 3,055.25 3,055.25 3,055.25 3,055.25 3,055.25 3,055.25 3,055.25 42,009.66 42,009.66 42,009.66 16,369.98 16,369.98 16,369.98 16,369.98 16,369.98 16,369.98 25,639.68 25,639.68 25,639.68 25,639.68 25,639.68 25,639.68 122,209.92 122,209.92 122,209.92 122,209.92 122,209.92 122,209.92 122,209.92 122,209.92 122,209.92 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 24,202.09 24,202.09 24,202.09 21,094.58 21,094.58 21,094.58 21,094.58 21,094.58 21,094.58 1,272.65 1,272.65 1,272.65 1,272.65 1,272.65 1,272.65 1,834.86 1,834.86 1,834.86 1,834.86 1,834.86 1,834.86 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 31002 办公设备购置 3,900.00 3,900.00 3,900.00 28,245.00 28,245.00 28,245.00 12,786.00 12,786.00 12,786.00 12,786.00 12,786.00 12,786.00 15,459.00 15,459.00 30103 计 36,600.00 电费 30103 合 2,730.00 36,600.00 30206 53062423110000 人员工资类资金 1618736 2010301 2,730.00 36,600.00 2,700.00 30217 53062423110000 各类保障缴费资 1618710 金 2,730.00 2,730.00 36,600.00 3,055.25 30112 53062422110000 基本医疗保险缴 0558777 费 2101101 297,636.00 135,432.00 30239 2101102 1,204,993.92 297,636.00 297,636.00 53062421000000 公务交通补贴 0020521 2101101 1,204,993.92 297,636.00 162,204.00 死亡抚恤 信访事务 1,204,993.92 135,432.00 信访事务 2010308 14 297,636.00 行政运行 行政运行 13 162,204.00 信访事务 2010301 12 135,432.00 30305 2080801 11 297,636.00 30201 2010301 另文 下达 津贴补贴 53062421000000 遗嘱补助抚恤金 0020518 2080801 本次下达 基本工资 30201 2010308 抵扣上 年垫付 资金 30102 53062421000000 一般公用经费 0019257 2010301 9 已提 前安 排 30101 53062421000000 事业工资性支出 0019246 2010308 8 全年数 其中:转隶 人员公用经 费 10 奖金 奖金 15,459.00 15,459.00 15,459.00 15,459.00 1,204,993.92 1,204,993.92 1,204,993.92 财政拨款结转结余 一般 政府 国有资 公共 性基 本经营 预算 金预 预算 算 15 16 17 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称:大关县信访局 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 小计 其中:本次下达 8 9 10 11 141,093.02 141,093.02 141,093.02 6,012.17 6,012.17 6,012.17 6,012.17 6,012.17 6,012.17 7 311 专项业务类 53062421000 2022年乡村振兴 大关县信访局 0000024134 驻村工作经费 2130599 53062422110 党的二十大安保 大关县信访局 0001079864 维稳专项工作经 费 2010308 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30201 办公费 信访事务 30211 差旅费 53062423110 乡村振兴工作经 大关县信访局 0001597353 费 2130599 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 30211 差旅费 53062423110 信访信息化网络 大关县信访局 0001618790 维护经费 2010308 信访事务 30207 53062423110 1信访工作经费 0001618798 大关县信访局 2010308 合 计 邮电费 信访事务 一般公共预算 6,012.17 6,012.17 6,012.17 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 16,247.85 16,247.85 16,247.85 16,247.85 16,247.85 16,247.85 16,247.85 16,247.85 16,247.85 43,833.00 43,833.00 43,833.00 43,833.00 43,833.00 43,833.00 30201 办公费 15,000.00 15,000.00 15,000.00 30211 差旅费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30217 公务接待费 8,833.00 8,833.00 8,833.00 141,093.02 141,093.02 141,093.02 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称:大关县信访局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 大关县信访局 1信访工作经费 2022年乡村振兴驻村工作经费 信访信息化网络维护经费 乡村振兴工作经费 党的二十大安保维稳专项工作经费 产出指标 数量指标 资金使用年限 = 1 年 定量指标 资金使用年限 产出指标 数量指标 资金金额 = 预算金额 元 定量指标 预算资金金额 产出指标 质量指标 信访工作有序开展 >= 90 % 定量指标 信访工作有序开展 时效指标 支付完成时间 = 2023年底前 定性指标 支付完成时间 成本指标 成本控制率 >= 90 % 定量指标 成本控制率 成本指标 项目经费 = 预算金额 元 定量指标 项目经费 社会效益指标 >= 90 % 定量指标 >= 90 % 定量指标 >= 90 % 定量指标 >= 20 天/月 定量指标 做好重要节日及会议期间信访维稳 工作,努力把广大群众的诉求规范 产出指标 530624231100001618 到依法解决上来,把涉法涉诉信访 产出指标 798 问题纳入法治轨道解决,有效提升 信访人依法维权意识,确保信访秩 产出指标 序进一步好转。 效益指标 530624210000000024 预算经费得到有效利用。 134 530624231100001618 预算经费得到有效利用。 790 530624231100001597 预算经费得到有效利用。 353 530624221100001079 做好信访维稳工作。 864 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 信访案件的化解对社会的影 响 信访工作对维护社会和谐稳 定的影响 信访群众对案件处理的满意 度 驻村队员每月驻村天数 产出指标 数量指标 驻村队员人数 = 1 人 定量指标 信访案件的化解对社 会的影响 信访工作对维护社会 和谐稳定的影响 信访群众对案件处理 的满意度 驻村工作队员考勤管 理制度 驻村队员人数 产出指标 质量指标 资金合理使用率 >= 99 % 定量指标 资金合理使用情况 产出指标 时效指标 支付完成时间 = 2023年12月底前 年 定量指标 支付完成时间 产出指标 成本指标 乡村振兴驻村经费 = 6012.17 元 定量指标 产出指标 成本指标 驻村人均补贴 = 50 元/人*天 定量指标 2022年乡村振兴经费 控制数 经费使用成本 效益指标 社会效益指标 受益人群覆盖率 = 99 % 定量指标 受益人群覆盖率 效益指标 可持续影响指标 乡村振兴成效可持续性 >= 1 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 挂钩村群众满意度 = 90 % 定量指标 乡村振兴成效可持续 性 挂钩村群众满意度 产出指标 数量指标 经费使用年限 = 1 年 定量指标 经费使用年限 产出指标 数量指标 维持系统正常运行月数 = 12 月 定量指标 产出指标 质量指标 信息数据安全 >= 99 % 定量指标 维持系统正常运行月 数 信息数据安全 产出指标 时效指标 经费使用年限 = 1 年 定量指标 经费使用年限 产出指标 成本指标 信息系统运维成本占比 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 项目经费 = 项目经费 定性指标 信息系统运维成本占 比 项目经费 效益指标 社会效益指标 信访工作开展 = 正常 定性指标 信访工作正常开展 效益指标 可持续影响指标 系统正常使用年限 = 1 年 定量指标 系统正常使用年限 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度度 >= 90 % 定量指标 使用人员满意度度 产出指标 数量指标 驻村队员每月驻村天数 >= 20 天/个 定量指标 产出指标 数量指标 驻村队员人数 >= 1 人 定量指标 驻村队员每月驻村天 数 驻村队员人数 产出指标 质量指标 资金合理使用率 = 99 % 定性指标 资金合理使用率 产出指标 时效指标 支付完成时间 = 2023年12月底前 年 定量指标 支付完成时间 产出指标 成本指标 乡村振兴驻村经费 = 2.5 万元 定量指标 乡村振兴驻村经费 产出指标 成本指标 驻村人均补贴 = 50 天/个 定量指标 驻村人均补贴 效益指标 社会效益指标 受益人群覆盖率 >= 99 % 定量指标 受益人群覆盖率 效益指标 可持续影响指标 乡村振兴成效可持续性 >= 1 年 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 挂钩村群众满意度 >= 99 % 定量指标 乡村振兴成效可持续 性 挂钩村群众满意度 产出指标 数量指标 资金使用年限 = 1 年 定量指标 资金金额 产出指标 数量指标 资金金额 = 5 万元 定量指标 资金金额 产出指标 质量指标 安保维稳工作有序开展 = 99 % 定性指标 产出指标 时效指标 支付完成时间 = 2023年底前 定性指标 安保维稳工作有序开 展 按时完成 产出指标 成本指标 项目经费 = 5 万元 定量指标 项目经费 产出指标 成本指标 成本控制率 = 100 % 定性指标 成本控制率 效益指标 社会效益指标 = 99 % 定性指标 效益指标 可持续影响指标 = 99 % 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 信访工作对维护社会和谐稳 定的影响 信访工作对维护社会和谐稳 定的影响 信访群众满意度 >= 99 % 定性指标 信访工作对维护社会 和谐稳定的影响 信访工作对维护社会 和谐稳定的影响 信访群众满意度 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称:大关县信访局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据,公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称:大关县信访局 单位:元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 大关县信访局 大关县信访局 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 一般公用经费 文件柜 A05010502 文件柜 套 2.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 一般公用经费 台式计算机 A02010105 台式计算机 台 2.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 合 计 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称:大关县信访局 单位:元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据,公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称:大关县信访局 单位:元 资金来源 单位名称(项目) 1 本表无数据,公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称:大关县信访局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据,公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称:大关县信访局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 大关县信访局 大关县信访局 财政部门批复数(元) 数量 单价 金额 6 7 8 4.00 12,300.00 4.00 12,300.00 4.00 12,300.00 家具、用具、装具及动植物 601050102 文件柜(处级及 以下) 文件柜 套 2.00 850.00 1,700.00 通用设备 2010104 台式电脑 台式电脑 台 2.00 5,300.00 10,600.00 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称:大关县信访局 单位:元 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据,公开表为空表。 合 计 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称:大关县信访局 单位:元 一般公共预算 大关县信访局 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 1信访工作经费 本级 43,833.00 0 0 311 专项业务类 2022年乡村振兴驻村工作经费 本级 6,012.17 0 0 311 专项业务类 乡村振兴工作经费 本级 25,000.00 0 0 311 专项业务类 信访信息化网络维护经费 本级 16,247.85 0 0 311 专项业务类 党的二十大安保维稳专项工作经费 本级 50,000.00 0 0 141,093.02 0 0 合计

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