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昭通市大关县木杆镇中心校2021年度部门决算公开表20221014042158609.xls

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收入支出决算总表 部门:昭通市大关县木杆镇中心校 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 24,431,830.83 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 24,431,830.83 24,431,830.83 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 2,968,580.84 九、卫生健康支出 39 778,888.99 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 结余分配 58 年末结转和结余 59 总计 60 20,684,361.00 24,431,830.83 24,431,830.83 。 部门:昭通市大关县木杆镇中心校 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 本年收入合计 1 24,431,830.83 20,684,361.00 238,988.45 238,988.45 20,392,472.55 2050201 学前教育 146,850.00 2050202 小学教育 16,257,859.93 2050299 其他普通教育支出 3,987,762.62 20507 2050799 特殊教育 52,900.00 其他特殊教育支出 52,900.00 208 社会保障和就业支出 2,968,580.84 20805 行政事业单位养老支出 2,793,462.64 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2,793,462.64 175,118.20 死亡抚恤 175,118.20 210 卫生健康支出 778,888.99 21011 行政事业单位医疗 778,888.99 2101102 事业单位医疗 778,888.99 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 24,431,830.83 20,684,361.00 238,988.45 238,988.45 20,392,472.55 146,850.00 16,257,859.93 3,987,762.62 52,900.00 52,900.00 2,968,580.84 2,793,462.64 2,793,462.64 175,118.20 175,118.20 778,888.99 778,888.99 778,888.99 小计 其中:教育收费 4 5 公开02表 金额单位:元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门:昭通市大关县木杆镇中心校 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 其他教育管理事务支出 普通教育 本年支出合计 1 24,431,830.83 20,684,361.00 238,988.45 238,988.45 20,392,472.55 2050201 学前教育 146,850.00 2050202 小学教育 16,257,859.93 2050299 其他普通教育支出 3,987,762.62 20507 2050799 特殊教育 52,900.00 其他特殊教育支出 52,900.00 208 社会保障和就业支出 2,968,580.84 20805 行政事业单位养老支出 2,793,462.64 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 2,793,462.64 175,118.20 死亡抚恤 175,118.20 210 卫生健康支出 778,888.99 21011 行政事业单位医疗 778,888.99 2101102 事业单位医疗 778,888.99 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 24,431,830.83 20,684,361.00 238,988.45 238,988.45 20,392,472.55 146,850.00 16,257,859.93 3,987,762.62 52,900.00 52,900.00 2,968,580.84 2,793,462.64 2,793,462.64 175,118.20 175,118.20 778,888.99 778,888.99 778,888.99 公开03表 金额单位:元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门:昭通市大关县木杆镇中心校 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 24,431,830.83 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 24,431,830.83 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 24,431,830.83 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目(按功能分类) 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 20,684,361.00 20,684,361.00 40 2,968,580.84 2,968,580.84 九、卫生健康支出 41 778,888.99 778,888.99 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 24,431,830.83 24,431,830.83 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 24,431,830.83 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 24,431,830.83 决算总表 公开04表 金额单位:元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门:昭通市大关县木杆镇中心校 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 20502 年初结转和结余 其他教育管理事务支出 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 20507 2050799 特殊教育 其他特殊教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 24,431,830.83 24,431,830.83 24,431,830.83 24,431,830.83 20,684,361.00 20,684,361.00 20,684,361.00 20,684,361.00 238,988.45 238,988.45 238,988.45 238,988.45 238,988.45 238,988.45 238,988.45 238,988.45 20,392,472.55 20,392,472.55 20,392,472.55 20,392,472.55 146,850.00 146,850.00 146,850.00 146,850.00 16,257,859.93 16,257,859.93 16,257,859.93 16,257,859.93 3,987,762.62 3,987,762.62 3,987,762.62 3,987,762.62 52,900.00 52,900.00 52,900.00 52,900.00 52,900.00 52,900.00 52,900.00 52,900.00 2,968,580.84 2,968,580.84 2,968,580.84 2,968,580.84 2,793,462.64 2,793,462.64 2,793,462.64 2,793,462.64 2,793,462.64 2,793,462.64 2,793,462.64 2,793,462.64 175,118.20 175,118.20 175,118.20 175,118.20 175,118.20 175,118.20 175,118.20 175,118.20 778,888.99 778,888.99 778,888.99 778,888.99 778,888.99 778,888.99 778,888.99 778,888.99 778,888.99 778,888.99 778,888.99 778,888.99 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 22,691,929.76 1,739,901.07 18,944,459.93 1,739,901.07 238,988.45 238,988.45 18,944,459.93 1,448,012.62 52,350.00 94,500.00 16,257,859.93 2,634,250.00 1,353,512.62 52,900.00 52,900.00 2,968,580.84 2,793,462.64 2,793,462.64 175,118.20 175,118.20 778,888.99 778,888.99 778,888.99 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门:昭通市大关县木杆镇中心校 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 19,725,911.56 302 30101 基本工资 6,040,980.00 30201 30102 津贴补贴 4,449,709.50 30202 30103 奖金 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 5,514,578.25 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,793,462.64 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 97,200.00 30214 303 对个人和家庭的补助 2,966,018.20 30215 30207 778,888.99 30208 30209 51,092.18 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职(役)费 30218 30304 抚恤金 175,118.20 30224 30305 生活补助 492,250.00 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 2,298,650.00 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 22,691,929.76 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 1,715,068.07 310 办公费 1,058,324.07 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 13,681.00 31006 电费 244,462.00 31007 邮电费 23,650.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 82,892.00 31011 31012 78,157.00 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 213,902.00 31022 公务接待费 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 24,833.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 24,833.00 费合计 1,739,901.07 部门:昭通市大关县木杆镇中心校 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注:昭通市大关县木杆镇中心校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门:昭通市大关县木杆镇中心校 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注:昭通市大关县木杆镇中心校国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位:元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 编制单位:昭通市大关县木杆镇中心校 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 此表无数据 — — — — — — — — — — — — — — — — — 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预 算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本 支出中的公用经费支出。 备注:昭通市大关县木杆镇中心校“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。 机关运行经费情况表 公开09表 金额单位:元 决算统计数 2 — — 出,包括当年一般公共预算财政拨款和以 公”经费相关统计数是指使用一般公共预 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本 关运行经费情况表无数据。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位:昭通市大关县木杆镇中心校 (一)部门概况 一、部门基本情况 (二)部门绩效目标的设立情况 (三)部门整体收支情况 (四)部门预算管理制度建设情况 (五)严控“三公经费”支出情况 (一)绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 (二)自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规。综合 管理本单位的教育事业,指导和管理本单位教育工作, 接受上级教育督导、评估工作。负责推进义务教育均衡 发展、促进教育公平;推进基础教育教学改革,全面实 施素质教育。负责本单位教育经费的统筹管理;参与拟 订教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施; 监督教育经费的筹措和使用情况。推动本单位的精神文 明建设和思想政治工作、德育、体育、卫生、艺术、国 防教育等工作;推动教育科研、电化教育、教学仪器装 备、普及实验教学等工作,推动现代教育技术装备和教 育信息化建设,实现教育现代化。推动学校党建工作、 社会治安综合治理工作,会同有关科室加强学校领导班 子建设。主管本单位教师工作,统筹规划和指导学校教 师和教育管理人员队伍建设,组织实施教师继续教育和 教师的培养培训、职务评聘、岗位设置、绩效工资等工 作,负责教师资格制度的实施。 进一步巩固义务教育均衡发展成果,确保教育公平,办 人民满意的教育。学前教育三年毛入园率达到60%,义 务教育阶段毛入学率达100%。促进教育协调发展,落实 教育改革方案,整体满意度达到90%以上。 昭通市大关县寿山镇中心校部门2021年度收入合计 2443.18万元,支出合计2443.18万元。 我单位通过建立健全相关管理办法,完善了部门预算、 绩效管理,相关制度如下:《大关县木杆镇中心校财务 管理制度》、《大关县木杆镇中心校政府采购管理制度 》、《大关县木杆镇中心校国有资产管理制度》、《大 关县木杆镇中心校预算收支管理制度》、《大关县木杆 镇中心校“三重一大”制度》等一系列制度、办法。 无。 进一步促进资金更为有效合理利用,通过总结资金使用 管理经验,完善资金管理办法,合理安排资金,为以后 年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据 。进一步加强基层党建和党风廉政建设,进一步加大项 目工程建设力度,进一步加强教师队伍建设和管理,进 一步加大“互联网+教育”建设,强化教学教研,助推 教育教学质量的提高,统筹推进教育协调发展,继续抓 实教育扶贫工作,强化安全管理。 2021年部门整体支出绩效评价具体工作由中心校负责组 织,成立绩效评价工作小组,对本单位的整体绩效情况 进行整理,对整体绩效实施情况进行分析、核查落实。 (2)查看单位年度工作任务目标,绩效目标申报表, 为开展绩效评价工作奠定基础。(3)召开绩效评价会 议,制定绩效评价指标体系,明确绩效评价标准和评分 标准,进行现场核查、搜集材料,并形成评价结论,得 出绩效评分。 自查自评阶段,仔细研读文件相关条款,细化支出绩效 评价指标,及时安排开展绩效评价工作,明确绩效评价 标准和评分标准,进行现场核查、搜集材料,并形成评 价结论,编制绩效评价自评报告。 在资金管理上,严格按照相关法律法规要求,实行专项 资金专户管理制度,确保资金使用效益,保证资金安全 。我单位的整体支出绩效自评为优。 存在的问题:1.工作主动性不强,积极性不高。二绩效 自评工作有待提高。2.对于工作中绩效指标设置把握不 到位。3.考核内容量化不够,确定的考核标准、考核条 件过于简单和笼统.改进措施:1.提高资金使用效益, 加强绩效管理。制定相应细化、量化的绩效目标,严格 按目标实施。2.加强收支计划执行情况分析,加快资金 执行进度。 加快预算执行力度,抓好落实,协调解决实施中的难点 和问题。1.加强绩效管理制度建设,完善工作机制。逐 步建立健全绩效管理各项规章制度,夯实管理基础。2. 强化预算支出责任意识,增强绩效理念。3.强化财政预 算绩效管理,完善结果应用机制。 建立健全单位内部控制制度,单位领导高度重视,确保 资金安全。在部门预算的申报、资金的下达、部门预算 的执行过程中严格把关。制定多项措施来加强预算绩效 管理,强化绩效评价结果管理和应用。对绩效评价中发 现的问题主动进行整改,预算约束机制,强化主体责任 ,加强预算执行动态监控,切实提高资金使用效益。 无。 2021年度部门整体支出绩 编制单位:昭通市大关县木杆镇中心校 部门名称 大关县木杆镇中心校 内容 部门职责 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规。综合管理本单位的教 上级教育督导、评估工作。负责推进义务教育均衡发展、促进教育公平 育。负责本单位教育经费的统筹管理;参与拟订教育经费、教育拨款、 的筹措和使用情况。推动本单位的精神文明建设和思想政治工作、德育 动教育科研、电化教育、教学仪器装备、普及实验教学等工作,推动现 育现代化。推动学校党建工作、社会治安综合治理工作,会同有关科室 作,统筹规划和指导学校教师和教育管理人员队伍建设,组织实施教师 位设置、绩效工资等工作,负责教师资格制度的实施。 总体绩效目标 进一步巩固义务教育均衡发展成果,确保教育公平,办人民满意的教育 育阶段毛入学率达100%。促进教育协调发展,落实教育改革方案,整体 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 2021 2022 2023 目标 不断改善办学条件;加强教师队伍建设与管理,优化教育资源,合理布局调整 ;加快基本普及学前教育,均衡发展义务教育,规范发展民办教育,重视民族 教育和特殊教育;以强化机制创新和物质保障为重点,全面实施素质教育,确 保学生德、智、体、美、劳全面发展,全面提升教育教学质量和办学水平. 充分利用互联网方便迅捷的优势,创新教师培训培养模式,探索发展“互联网 +教育”,打造师生自学、互学、展学交流互动平台,不断提高学习效率和教 育质量。促进学校办学水平和办学质量明显提升,各阶段学生全面发展,切实 为培养高素质的人才奠定基础。积极发展学前教育,达到乡镇两个幼儿园,达 到一村一幼的目标,学前三年入园率达75%以上;均衡发展义务教育 进一步提示教育水平,入学率达100%,义务教育巩固率达100%以上,义务教育 实现优质均衡发展;加强统筹和投入力度,规范发展民办教育推动民办教育更 快更好发展,制定优惠政策,积极吸引社会力量进入;加大民办教育规范管理 力度,加强民办学校教师队伍建设,切实依法保障民办学校受教育者的合法权 益,加强民办学校安全管理,落实安全工作责任;规范民办教育办学行为,提 高民办教育办学水 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 工资福利支出 本级 工资福利经费 公用经费运转 本级 公用经费 批复金额(万元) 总额 1,610.25 171.51 社会保障和就业支出 本级 保险缴费和死亡抚恤 581.06 卫生健康支出 本级 医疗保险缴费 77.88 资本性支出 本级 办公设备购置 2.48 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 学生数 质量指标 覆盖率 时效指标 资金到位率 成本指标 补助标准 经济效益 资金执行率 指标 社会效益 义务教育巩固率 指标 可持续影响 义务教育巩固年限 指标 服务对象满意度 家长满意度 指标等 指标性质 ---- 其他需说明事项 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 年度部门整体支出绩效自评表 2021年度部门整体支出绩效自评表 说明 策和法律、法规。综合管理本单位的教育事业,指导和管理本单位教育工作,接受 推进义务教育均衡发展、促进教育公平;推进基础教育教学改革,全面实施素质教 管理;参与拟订教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;监督教育经费 的精神文明建设和思想政治工作、德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作;推 器装备、普及实验教学等工作,推动现代教育技术装备和教育信息化建设,实现教 社会治安综合治理工作,会同有关科室加强学校领导班子建设。主管本单位教师工 教育管理人员队伍建设,组织实施教师继续教育和教师的培养培训、职务评聘、岗 教师资格制度的实施。 果,确保教育公平,办人民满意的教育。学前教育三年毛入园率达到60%,义务教 育协调发展,落实教育改革方案,整体满意度达到90%以上 实际完成情况 化教育资源,合理布局调整 范发展民办教育,重视民族 点,全面实施素质教育,确 师资队伍建设逐年提升,教育教学质量和办学水平稳步提高。 育教学质量和办学水平. 养模式,探索发展“互联网 台,不断提高学习效率和教 各阶段学生全面发展,切实 ,达到乡镇两个幼儿园,达 均衡发展义务教育 --- 固率达100%以上,义务教育 展民办教育推动民办教育更 入;加大民办教育规范管理 民办学校受教育者的合法权 规范民办教育办学行为,提 --- 批复金额(万元) 财政拨款 其他资金 实际支出金额 (万元) 预算执行率 1,610.25 1,610.25 100% 171.51 171.51 100% 581.06 581.06 100% 77.88 77.88 100% 2.48 2.48 100% 指标值 度量单位 实际完成值 2009 人 已完成 100 % 已完成 100 % 已完成 100 % 已完成 100 % 已完成 100 % 已完成 9 年 已完成 95 % 已完成 级指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 支出绩效自评表 公开11表 说明 际完成情况 办学水平稳步提高。 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位:昭通市大关县木杆镇中心校 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 (万元) 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.昭通市大关县木杆镇中心校2021年度无项目支出。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 (自评等级)

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