2017年瀍河回族区组织部部门决算公开.xls
2017年一般公共预算(三公)经费支出决算表 单位:万元 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 项目 2017年预算数 2017年决算数 0 0 2、公务接待费 5.32 0.4845 3、公务用车费 2.12 0 其中:(1)公务用车维护费 2.12 0 0 0 7.44 0.4845 1、因公出(境)费用 (2)公务车购置费 总计 收入支出决算批复表 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 收入 项目 栏次 行次 金额 1 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中:项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 1 — 267.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 267.83 0.00 0.78 0.00 268.62 决算批复表 财决批复01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中:提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 239.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.25 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 268.30 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 268.62 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011009 公务员考核 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2013199 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013299 其他组织事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 267.83 238.62 0.24 0.24 33.56 33.56 204.83 106.84 97.99 11.25 11.25 11.25 7.88 7.88 7.88 10.07 10.07 10.07 267.30 238.09 0.24 0.24 33.56 33.56 204.30 106.31 97.99 11.25 11.25 11.25 7.88 7.88 7.88 10.07 10.07 10.07 收入决算批复表 财决批复02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算批复表 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011009 公务员考核 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2013199 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013299 其他组织事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 268.30 239.09 0.24 0.24 33.56 33.56 205.29 107.30 97.99 11.25 11.25 11.25 7.88 7.88 7.88 10.07 10.07 10.07 143.92 114.71 0.24 0.24 1.52 1.52 112.95 107.30 5.65 11.25 11.25 11.25 7.88 7.88 7.88 10.07 10.07 10.07 — 3.%d — 算批复表 财决批复03表 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 124.37 124.37 0.00 0.00 32.04 32.04 92.34 0.00 92.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算批复表 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 栏次 267.30 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 267.30 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 267.30 总计 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 决算批复表 财决批复04表 金额单位:万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 238.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.25 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 267.30 0.00 238.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.25 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 267.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.30 267.30 0.00 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人力资源事务 公务员考核 党委办公厅(室)及相关机构事务 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 1 2 3 0.00 0.00 201 0.00 0.00 20110 0.00 0.00 2011009 0.00 0.00 20131 0.00 0.00 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2013199 0.00 0.00 20132 组织事务 0.00 0.00 2013201 行政运行 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 5 6 7 8 267.30 238.09 0.24 0.24 33.56 33.56 204.30 106.31 97.99 11.25 11.25 11.25 7.88 7.88 7.88 10.07 10.07 10.07 142.93 113.72 0.24 0.24 1.52 1.52 111.96 106.31 5.65 11.25 11.25 11.25 7.88 7.88 7.88 10.07 10.07 10.07 124.37 124.37 0.00 0.00 32.04 32.04 92.34 0.00 92.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 5.%d — 267.30 238.09 0.24 0.24 33.56 33.56 204.30 106.31 97.99 11.25 11.25 11.25 7.88 7.88 7.88 10.07 10.07 10.07 142.93 113.72 0.24 0.24 1.52 1.52 111.96 106.31 5.65 11.25 11.25 11.25 7.88 7.88 7.88 10.07 10.07 10.07 财决批复05表 金额单位:万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 124.37 124.37 0.00 0.00 32.04 32.04 92.34 0.00 92.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转 项目支出结余 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 码 125.42 302 34.25 30201 31.76 30202 36.00 30203 8.00 30204 0.00 30205 2.36 30206 11.25 30207 0.00 30208 1.81 30209 12.22 30211 0.00 30212 0.07 30213 0.00 30214 0.00 30215 0.46 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 10.07 30227 0.00 30228 0.00 30229 1.62 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 人员经费合计 137.64 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 》(财决08-1表)进行批复。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 码 5.29 310 2.86 31001 0.00 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 0.60 31008 0.00 31009 0.00 31010 0.00 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31020 0.00 31099 0.00 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 0.00 30499 0.00 307 0.00 30701 1.81 30707 0.00 399 0.02 39906 0.00 0.00 公用经费合计 计 财决批复06表 金额单位:万元 公用经费 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.29 部门:河南省洛阳市瀍河回族区委组织部 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出结转 1 2 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 行批复。 — 7.%d — 决算批复表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 财决批复07表 金额单位:万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13