大关县政务服务管理局2023年部门预算表20230324093904456.xlsx
2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位:元 收 项 一、一般公共预算拨款收入 目 入 支 2023年预算数 项目(按功能分类) 6,820,374.55 一、一般公共服务支出 出 2023年预算数 6,227,493.37 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 ἤ 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 ἤ 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 ἤ 五、单位资金 五、教育支出 ἤ 1、事业收入 六、科学技术支出 ἤ 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 ἤ 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 ἤ 十二、城乡社区支出 ἤ 十三、农林水支出 ἤ 十四、交通运输支出 ἤ 十五、资源勘探工业信息等支出 ἤ 十六、商业服务业等支出 ἤ 十七、金融支出 ἤ 十八、援助其他地区支出 ἤ 十九、自然资源海洋气象等支出 ἤ 二十、住房保障支出 ἤ 二十一、粮油物资储备支出 ἤ 二十二、国有资本经营预算支出 ἤ 二十三、灾害防治及应急管理支出 ἤ 二十四、预备费 ἤ 二十五、其他支出 ἤ 二十六、转移性支出 ἤ 二十七、债务还本支出 ἤ 二十八、债务付息支出 ἤ 二十九、债务发行费用支出 ἤ 453,474.66 ἤ 139,406.52 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 6,820,374.55 上年结转结余 ἤ 本年支出合计 6,820,374.55 支 出 总 计 6,820,374.55 年终结转结余 收 入 总 计 6,820,374.55 部门收入预算表 单位名称:大关县政务服务管理局 本年收入 部门(单位)代 码 部门(单位)名称 合计 1 2 3 360 大关县政务服务管理局 360001 大关县政务服务管理局 合计 小计 一般公共预算 4 5 6,820,374.55 6,820,374.55 6,820,374.55 6,820,374.55 6,820,374.55 6,820,374.55 6,820,374.55 6,820,374.55 6,820,374.55 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 小计 事业 收入 资金 8 9 10 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上级 补助 收入 12 预算01-2表 收入预算表 单位:元 本年收入 上年结转结余 政府 国有 财政 单位资金 一般 附属单 非同级 其他 小计 公共 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 位上缴 财政拨 收入 预算 算 预算 资金 收入 款收入 13 14 15 16 17 18 19 20 21 部门支出预算表 单位名称:大关县政务服务管理局 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 201 20103 2 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 6,227,493.37 6,227,493.37 6,202,493.37 25,000.00 6,227,493.37 6,227,493.37 6,202,493.37 25,000.00 2010301 行政运行 525,173.65 525,173.65 525,173.65 2010350 事业运行 2,198,027.31 2,198,027.31 2,198,027.31 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3,504,292.41 3,504,292.41 3,479,292.41 453,474.66 453,474.66 453,474.66 453,474.66 453,474.66 453,474.66 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 428,365.88 428,365.88 428,365.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25,108.78 25,108.78 25,108.78 139,406.52 139,406.52 139,406.52 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 139,406.52 139,406.52 139,406.52 2101101 行政单位医疗 21,417.82 21,417.82 21,417.82 2101102 事业单位医疗 109,267.63 109,267.63 109,267.63 2101199 其他行政事业单位医疗支出 8,721.07 8,721.07 8,721.07 6,820,374.55 6,820,374.55 6,795,374.55 合 计 25,000.00 25,000.00 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称:大关县政务服务管理局 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 6,820,374.55 一、本年支出 6,820,374.55 (一)一般公共预算拨款 6,820,374.55 (一)一般公共服务支出 6,227,493.37 (二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 ἤ (三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出 ἤ 二、上年结转 (四)公共安全支出 ἤ (一)一般公共预算拨款 (五)教育支出 ἤ (二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出 ἤ (三)国有资本经营预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出 ἤ (八)社会保障和就业支出 (九)社会保险基金支出 (十)卫生健康支出 453,474.66 ἤ 139,406.52 (十一)节能环保支出 ἤ (十二)城乡社区支出 ἤ (十三)农林水支出 ἤ (十四)交通运输支出 ἤ (十五)资源勘探工业信息等支出 ἤ (十六)商业服务业等支出 ἤ (十七)金融支出 ἤ (十八)援助其他地区支出 ἤ (十九)自然资源海洋气象等支出 ἤ (二十)住房保障支出 ἤ (二十一)粮油物资储备支出 ἤ (二十二)国有资本经营预算支出 ἤ (二十三)灾害防治及应急管理支出 ἤ (二十四)预备费 ἤ 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称:大关县政务服务管理局 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 (二十五)其他支出 ἤ (二十六)转移性支出 ἤ (二十七)债务还本支出 ἤ (二十八)债务付息支出 ἤ (二十九)债务发行费用支出 ἤ (三十)抗疫特别国债安排的支出 ἤ 二、年终结转结余 收 入 总 计 6,820,374.55 支 出 总 计 6,820,374.55 预算02-2表 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 单位名称:大关县政务服务管理局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 6,227,493.37 6,202,493.37 3,212,163.48 2,990,329.89 25,000.00 6,227,493.37 6,202,493.37 3,212,163.48 2,990,329.89 25,000.00 2010301 行政运行 525,173.65 525,173.65 469,173.65 56,000.00 2010350 事业运行 2,198,027.31 2,198,027.31 2,093,027.31 105,000.00 3,504,292.41 3,479,292.41 649,962.52 2,829,329.89 25,000.00 453,474.66 453,474.66 453,474.66 453,474.66 453,474.66 453,474.66 2,990,329.89 25,000.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 428,365.88 428,365.88 428,365.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25,108.78 25,108.78 25,108.78 139,406.52 139,406.52 139,406.52 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 139,406.52 139,406.52 139,406.52 2101101 行政单位医疗 21,417.82 21,417.82 21,417.82 2101102 事业单位医疗 109,267.63 109,267.63 109,267.63 2101199 其他行政事业单位医疗支出 8,721.07 8,721.07 8,721.07 6,820,374.55 6,795,374.55 3,805,044.66 合 计 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位:元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 因公出国(境)费 2 10,400.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 10,400.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位:元 资金来源 项目单位 1 项目代码 2 项目名称 3 功能科目编码 功能科目名称 4 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 6 7 5 大关县政务服务 管理局 530624210000000 一般公用经费 017501 2010301 2010350 行政运行 30201 办公费 30201 办公费 事业运行 530624210000000 行政工资性支出 017825 2010301 行政运行 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 354,540.00 354,540.00 354,540.00 354,540.00 354,540.00 354,540.00 193,560.00 810,432.00 810,432.00 810,432.00 810,432.00 810,432.00 30101 基本工资 670,572.00 670,572.00 670,572.00 30102 津贴补贴 139,860.00 139,860.00 139,860.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 30199 其他工资福利支 出 行政运行 其他交通费用 事业运行 绩效工资 行政单位医疗 职工基本医疗保 险缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保 险缴费 行政运行 30102 津贴补贴 530624221100000 大病医疗保险缴 500073 费 530624221100000 工伤保险缴费 500076 17,000.00 193,560.00 530624221100000 行政改革性补贴 500071 增资 2101102 17,000.00 810,432.00 30110 2101101 17,000.00 17,000.00 193,560.00 530624221100000 基本医疗保险缴 500060 费 2010301 122,000.00 17,000.00 津贴补贴 30107 2101102 122,000.00 17,000.00 30102 30239 2101101 122,000.00 160,980.00 530624221100000 绩效工资(事业 500059 ) 2010350 6,795,374.55 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保 险缴费 30110 职工基本医疗保 险缴费 事业单位医疗 36,000.00 36,000.00 36,000.00 1,015,296.00 1,015,296.00 1,015,296.00 1,015,296.00 1,015,296.00 1,015,296.00 1,015,296.00 1,015,296.00 1,015,296.00 119,914.74 119,914.74 119,914.74 19,499.70 19,499.70 19,499.70 19,499.70 19,499.70 19,499.70 100,415.04 100,415.04 100,415.04 100,415.04 100,415.04 100,415.04 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 328.00 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,722.00 8,721.07 8,721.07 8,721.07 财政拨款结转结余 政府 国有资 性基 本经营 金预 预算 算 15 16 17 一般 另文下 公共 达 预算 14 6,795,374.55 160,980.00 530624210000000 公务交通补贴 019883 2010301 13 6,795,374.55 160,980.00 事业运行 其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出 8 本次下达 基本工资 530624210000000 其他工资福利支 017829 出 2010399 总计 30101 530624210000000 事业工资性支出 017826 2010350 一般公共预算 抵扣上 全年数 已提前 其中:转隶 安排 年垫付 小计 资金 人员公用经 费 9 10 11 12 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 2101199 其他行政事业单 位医疗支出 30112 其他社会保障缴 费 530624221100000 养老保险缴费 500079 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 530624231100001 事业绩效奖励增 501503 资 2010350 事业运行 30107 绩效工资 530624231100001 行政绩效奖励增 501527 资 2010301 行政运行 30103 奖金 530624231100001 公务员嘉奖 501535 2010301 行政运行 30103 奖金 530624231100001 经费细化中的公 501536 务接待费 2010301 行政运行 30217 530624231100001 清欠以前年度机 501548 关事业单位养老 保险 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 公务接待费 机关事业单位基 本养老保险缴费 530624231100001 各类保障缴费资 622087 金 2010301 行政运行 30112 2010350 事业运行 30112 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 2101101 行政单位医疗 30109 2101102 其他社会保障缴 费 其他社会保障缴 费 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保 险缴费 30110 职工基本医疗保 险缴费 事业单位医疗 530624231100001 行政事业及临时 622606 工人员经费 2010301 2010350 行政运行 30103 奖金 30103 奖金 事业运行 530624231100001 运转类结转资金 622823 2010399 其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出 8,721.07 8,721.07 8,721.07 8,721.07 8,721.07 8,721.07 348,842.88 348,842.88 348,842.88 348,842.88 348,842.88 348,842.88 348,842.88 348,842.88 348,842.88 207,900.00 207,900.00 207,900.00 207,900.00 207,900.00 207,900.00 207,900.00 207,900.00 207,900.00 53,880.00 53,880.00 53,880.00 53,880.00 53,880.00 53,880.00 53,880.00 53,880.00 53,880.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 79,523.00 79,523.00 79,523.00 79,523.00 79,523.00 79,523.00 79,523.00 79,523.00 79,523.00 34,463.45 34,463.45 34,463.45 115.65 115.65 115.65 115.65 115.65 115.65 518.31 518.31 518.31 518.31 518.31 518.31 25,108.78 25,108.78 25,108.78 25,108.78 25,108.78 25,108.78 1,590.12 1,590.12 1,590.12 1,590.12 1,590.12 1,590.12 7,130.59 7,130.59 7,130.59 7,130.59 7,130.59 7,130.59 72,419.00 72,419.00 72,419.00 13,538.00 13,538.00 13,538.00 13,538.00 13,538.00 13,538.00 58,881.00 58,881.00 58,881.00 58,881.00 58,881.00 58,881.00 2,829,329.89 2,829,329.89 2,829,329.89 2,829,329.89 2,829,329.89 2,829,329.89 69,000.00 69,000.00 69,000.00 30202 印刷费 30205 水费 2,921.73 2,921.73 2,921.73 30206 电费 112,500.00 112,500.00 112,500.00 30207 邮电费 73,000.00 73,000.00 73,000.00 30211 差旅费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 30214 租赁费 2,120,000.00 2,120,000.00 2,120,000.00 30239 其他交通费用 18,000.00 18,000.00 18,000.00 31002 办公设备购置 530624231100001 临时工工资及保 627802 险专项资金 2010399 合 计 其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出 30199 其他工资福利支 出 413,908.16 413,908.16 413,908.16 181,962.52 181,962.52 181,962.52 181,962.52 181,962.52 181,962.52 181,962.52 181,962.52 181,962.52 6,795,374.55 6,795,374.55 6,795,374.55 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 1 2 项目名称 3 项目单位 4 功能科目编码 功能科目名称 5 经济科目编 码 6 经济科目名 称 7 8 311 专项业务类 53062423110 乡村振兴驻村工 0001604772 作经费 大关县政务服务 管理局 2010399 合 计 其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出 30201 办公费 合计 9 一般公共预算 小计 其中:本次下达 10 11 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 财政拨款结转结 单位资金 财政 余 国有 政府 国有 一般 政府 事业 上级 附属 非同 专户 性基 资本 公共 性基 资本 管理 小计 事业 单位 补助 单位 级财 其他 收入 经营 收入 金预 经营 预算 金预 经营 资金 收入 上缴 政拨 算 预算 算 预算 收入 收入 款收 入 24 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 反映驻村工作队员考 勤管理制度。 反映单位选派的驻村 队员人数。 反映工作任务完成情 况 资金支付时间 大关县政务服务管理局 乡村振兴驻村工作经费 1. 突出重点、全面覆盖。从县党 产出指标 政机关和企事业单位、中央驻大关 单位选派干部担任驻村工作队员, 产出指标 连同省级、市级下派队员,确保建 产出指标 档立卡贫困村一村一队、全面覆盖 ,重点向深度贫困村倾斜。巩固脱 产出指标 530624231100001604 贫攻坚成果衔接乡村振兴,驻村工 产出指标 作队不撤离,帮扶力度不削弱。 772 2. 县级统筹、精准派驻。县级统 产出指标 筹整合各方面驻村工作力量,根据 贫困村实际需求、派出单位帮扶资 效益指标 源和驻村干部综合能力,坚持因村 效益指标 因户因人施策,科学组建驻村工作 队。 满意度指标 3. 强化指导、严管厚爱。加强驻 村工作队指导,严格驻村工作队日 常管理,建立完善管理制度,从严 从实要求,培养优良作风。健全保 障激励机制,强化关心爱护,鼓励 支持干事创业、奋发有为。 4. 聚焦攻坚、真帮实扶。驻村工 作队要坚持巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴,将资源力量集中用于帮 助贫困村贫困户稳定脱贫,用心、 用情、用力做好驻村帮扶工作,把 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工 作成效作为衡量驻村工作队绩效的 基本依据。 数量指标 驻村队员驻村天数 >= 20 天 定量指标 数量指标 驻村队员人数 = 2 人 定量指标 质量指标 工作任务完成率 = 100 % 定量指标 时效指标 资金支付时间 = 2023年12月31日前 ἤ 定性指标 成本指标 乡村振兴驻村工作经费 = 25000 元 定量指标 成本指标 驻村工作队员补贴标准 = 50 元/天/人 定量指标 社会效益指标 受益人群覆盖率 = 90 ἤ 定性指标 可持续影响指标 巩固脱贫成效衔接乡村振兴 可持续性 群众满意度 = 有效提高 ἤ 定性指标 = 95 % 定性指标 服务对象满意度指标 反映乡村振兴驻村工 作经费保障情况 驻村工作队员补贴标 准 反映受益人群覆盖情 况 反映巩固脱贫成效衔 接乡村振兴可持续性 反映群众满意度 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据,公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位:元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 大关县政务服务管理局 大关县政务服务管理局 运转类结转资金 高速文档扫描仪 合 计 A02021118 扫描仪 台 1.00 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位:元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 1 合 本表无数据,公开表为空表。 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位:元 资金来源 单位名称(项目) 1 本表无数据,公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据,公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 大关县政务服务管理局 大关县政务服务管理局 ἤ ἤ 通用设备 2029900 其他办公设备 通用设备 财政部门批复数(元) 数量 单价 金额 6 7 8 27.00 82,200.00 27.00 82,200.00 82,200.00 ἤ ἤ 27.00 评标厅电脑桌 张 12.00 800.00 9,600.00 2010104 台式电脑 开标电脑 台 1.00 6,000.00 6,000.00 家具、用具、装具及动植物 601020003 会议桌 订制办公室会议桌 套 1.00 31,000.00 31,000.00 通用设备 2319900 其他通信设备 全向麦克风扬声器 套 10.00 2,800.00 28,000.00 通用设备 201060102 A4彩色打印机 黑白双面打印机 台 2.00 2,300.00 4,600.00 家具、用具、装具及动植物 6010502 保险箱(密码文件 柜) 评标专家储物柜 个 1.00 3,000.00 3,000.00 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位:元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科 目编码 功能科目名称 经济科 目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 本表无数据,公开表为空表。 合 计 政府性基金 一般公共预算 预算 9 10 国有资本经 营预算 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称:大关县政务服务管理局 单位:元 一般公共预算 项目单位 项目分类 1 2 大关县政务服务管理局 311 专项业务类 项目名称 3 乡村振兴驻村工作经费 合计 项目级次 4 本级 2023年 2024年 5 6 2025年 7 25,000.00 0 0 25,000.00 0 0