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180905002中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室20230323112149459.xlsx

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2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:元 入 支 2023年预算数 项目(按功能分类) 1,613,765.64 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 出 2023年预算数 1,274,181.58 205,459.41 54,174.65 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 79,950.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,613,765.64 收 1,613,765.64 上年结转结余 本年支出合计 1,613,765.64 支 出 总 计 1,613,765.64 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位:元 本年收入 部门(单位)代 码 部门(单位)名称 1 2 263 263001 3 小计 一般公共预算 4 5 中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 1,613,765.64 1,613,765.64 1,613,765.64 中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公 1,613,765.64 1,613,765.64 1,613,765.64 1,613,765.64 1,613,765.64 1,613,765.64 室 合计 合计 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 201 20131 合计 2 一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 1,274,181.58 1,274,181.58 1,208,841.00 65,340.58 1,274,181.58 1,274,181.58 1,208,841.00 65,340.58 2013101 行政运行 1,011,149.00 1,011,149.00 1,011,149.00 2013150 事业运行 197,692.00 197,692.00 197,692.00 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 65,340.58 65,340.58 205,459.41 205,459.41 205,459.41 205,459.41 205,459.41 205,459.41 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 65,340.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183,765.68 183,765.68 183,765.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21,693.73 21,693.73 21,693.73 54,174.65 54,174.65 54,174.65 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 54,174.65 54,174.65 54,174.65 2101101 行政单位医疗 41,063.20 41,063.20 41,063.20 2101102 事业单位医疗 9,721.74 9,721.74 9,721.74 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,389.71 3,389.71 3,389.71 79,950.00 79,950.00 79,950.00 79,950.00 79,950.00 79,950.00 79,950.00 79,950.00 79,950.00 1,613,765.64 1,613,765.64 213 21305 2130599 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 合 计 1,468,475.06 145,290.58 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单位资金 小计 10 事业支 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 出 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 1,613,765.64 一、本年支出 1,613,765.64 (一)一般公共预算拨款 1,613,765.64 (一)一般公共服务支出 1,274,181.58 (二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出 二、上年结转 (四)公共安全支出 (一)一般公共预算拨款 (五)教育支出 (二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出 (三)国有资本经营预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 205,459.41 (九)社会保险基金支出 (十)卫生健康支出 54,174.65 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 79,950.00 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探工业信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)自然资源海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)灾害防治及应急管理支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 (三十)抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,613,765.64 支 出 总 计 1,613,765.64 预算02-2表 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 项目支出 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 1,274,181.58 1,208,841.00 1,088,041.00 120,800.00 65,340.58 1,274,181.58 1,208,841.00 1,088,041.00 120,800.00 65,340.58 2013101 行政运行 1,011,149.00 1,011,149.00 900,349.00 110,800.00 2013150 事业运行 197,692.00 197,692.00 187,692.00 10,000.00 2013199 208 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 65,340.58 65,340.58 205,459.41 205,459.41 205,459.41 205,459.41 205,459.41 205,459.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183,765.68 183,765.68 183,765.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21,693.73 21,693.73 21,693.73 54,174.65 54,174.65 54,174.65 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 54,174.65 54,174.65 54,174.65 2101101 行政单位医疗 41,063.20 41,063.20 41,063.20 2101102 事业单位医疗 9,721.74 9,721.74 9,721.74 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,389.71 3,389.71 3,389.71 213 农林水支出 21305 2130599 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 合 计 79,950.00 79,950.00 79,950.00 79,950.00 79,950.00 79,950.00 1,613,765.64 1,468,475.06 1,347,675.06 120,800.00 145,290.58 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位:元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 1 因公出国(境)费 2 9,000.00 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 9,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位: 元 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 全年数 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 中国共产党大关 县委员会机构编 制委员会办公室 53062421000000 行政工资性支出 0020865 2013101 行政运行 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 820.00 820.00 820.00 656.00 656.00 656.00 656.00 656.00 656.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 87,900.00 87,900.00 87,900.00 87,900.00 87,900.00 87,900.00 87,900.00 87,900.00 87,900.00 95,880.00 95,880.00 95,880.00 95,880.00 95,880.00 95,880.00 95,880.00 95,880.00 95,880.00 3,389.71 3,389.71 3,389.71 3,389.71 3,389.71 3,389.71 3,389.71 3,389.71 3,389.71 46,608.54 46,608.54 46,608.54 37,374.48 37,374.48 37,374.48 37,374.48 37,374.48 37,374.48 9,234.06 9,234.06 9,234.06 9,234.06 9,234.06 9,234.06 135,588.48 135,588.48 135,588.48 135,588.48 135,588.48 135,588.48 135,588.48 135,588.48 135,588.48 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 104,880.00 104,880.00 104,880.00 104,880.00 104,880.00 104,880.00 104,880.00 104,880.00 104,880.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 48,177.20 48,177.20 48,177.20 48,177.20 48,177.20 48,177.20 48,177.20 48,177.20 48,177.20 72,012.00 72,012.00 72,012.00 72,012.00 72,012.00 72,012.00 其他交通费用 行政运行 办公费 事业运行 办公费 行政单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 事业单位医疗 行政运行 津贴补贴 事业运行 绩效工资 其他行政事业单 位医疗支出 30112 其他社会保障 缴费 53062422110000 基本医疗保险缴 0548187 费 行政单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 30110 职工基本医疗 保险缴费 事业单位医疗 53062422110000 养老保险缴费 0548189 30108 53062422110000 经费细化中的公 0548191 务接待费 2013101 机关事业单位 基本养老保险 缴费 行政运行 30217 公务接待费 53062423110000 行政绩效奖励增 1508826 资 2013101 行政运行 30103 奖金 53062423110000 事业绩效奖励增 1508838 资 2013150 事业运行 30107 53062423110000 清欠以前年度机 1508953 关事业单位养老 保险 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 53062423110000 事业工资性支出 1508990 2013150 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 事业运行 30101 基本工资 58,932.00 58,932.00 58,932.00 30102 津贴补贴 13,080.00 13,080.00 13,080.00 25,050.13 25,050.13 25,050.13 21,693.73 21,693.73 21,693.73 21,693.73 21,693.73 21,693.73 3,032.72 3,032.72 3,032.72 3,032.72 3,032.72 3,032.72 323.68 323.68 323.68 323.68 323.68 323.68 28,033.00 28,033.00 28,033.00 28,033.00 28,033.00 28,033.00 28,033.00 28,033.00 28,033.00 1,468,475.06 1,468,475.06 1,468,475.06 53062423110000 各类保障缴费资 1621569 金 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 2101101 职业年金缴费 行政单位医疗 30110 2101102 职工基本医疗 保险缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 年终一次性奖金 1629352 及嘉奖 2013101 行政运行 30103 合 计 679,536.00 379,140.00 行政运行 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 679,536.00 679,536.00 70,800.00 53062422110000 工伤保险缴费 0548185 2080505 679,536.00 679,536.00 70,800.00 30107 2101102 679,536.00 300,396.00 53062422110000 绩效工资(事业 0548182 ) 2101101 15 1,468,475.06 379,140.00 30102 2101199 14 1,468,475.06 379,140.00 53062422110000 行政改革性补贴 0548181 增资 2013150 13 1,468,475.06 津贴补贴 53062422110000 大病医疗保险缴 0548172 费 2013101 一般 公共 预算 30102 30201 2101102 12 另文 下达 300,396.00 30201 2101101 11 本次下达 300,396.00 53062421000000 一般公用经费 0020873 2013150 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 30239 2013101 9 已提 前安 排 30101 53062421000000 公务交通补贴 0020871 2013101 8 其中:转隶 人员公用经 费 10 财政拨款结转结余 奖金 政府 性基 金预 算 16 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 17 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 小计 其中:本次下达 8 9 10 11 145,290.58 145,290.58 145,290.58 29,950.00 29,950.00 29,950.00 29,950.00 29,950.00 29,950.00 29,950.00 29,950.00 29,950.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 65,340.58 65,340.58 65,340.58 65,340.58 65,340.58 65,340.58 65,340.58 65,340.58 65,340.58 145,290.58 145,290.58 145,290.58 7 311 专项业务类 53062421000 2022年乡村振兴 中国共产党大关 0000024118 驻村工作经费 县委员会机构编 制委员会办公室 2130599 53062423110 乡村振兴驻村工 中国共产党大关 0001611614 作经费 县委员会机构编 制委员会办公室 2130599 53062423110 大关县委编办 中国共产党大关 0001626978 2022年机构编制 县委员会机构编 效能评估工作专 制委员会办公室 2013199 项经费 合 计 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 其他党委办公厅 (室)及相关机 构事务支出 30201 30201 30201 办公费 办公费 办公费 一般公共预算 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 反映驻村工作队员考 勤管理制度。 单位选派的驻村队员 人数。 乡村振兴任务完成率 中国共产党大关县委员会机构编制委员会 办公室 1. 突出重点、全面覆盖。从县党 产出指标 政机关和企事业单位、中央驻大关 单位选派干部担任驻村工作队员, 产出指标 连同省级、市级下派队员,确保建 产出指标 档立卡贫困村一村一队、全面覆盖 ,重点向深度贫困村倾斜。脱贫攻 产出指标 坚期内贫困村退出的,驻村工作队 产出指标 不撤离,帮扶力度不削弱。 2. 县级统筹、精准派驻。县级统 产出指标 筹整合各方面驻村工作力量,根据 贫困村实际需求、派出单位帮扶资 效益指标 源和驻村干部综合能力,坚持因村 效益指标 因户因人施策,科学组建驻村工作 队。 530624231100001611 乡村振兴驻村工作经费 3. 强化指导、严管厚爱。加强驻 614 村工作队指导,严格驻村工作队日 常管理,建立完善管理制度,从严 从实要求,培养优良作风。健全保 障激励机制,强化关心爱护,鼓励 支持干事创业、奋发有为。 4. 聚焦攻坚、真帮实扶。驻村工 满意度指标 作队要坚持攻坚目标和“两不愁、 三保障”脱贫标准,坚持基层党建 与脱贫攻坚“双推进”,将资源力 量集中用于帮助贫困村贫困户稳定 脱贫,用心、用情、用力做好驻村 帮扶工作,打造“产业兴旺、生态 宜居、乡风文明、治理有效、生活 富裕”的乡村振兴发展规划。 1、各级机构编制委员会办公室应 产出指标 当采用科学方法,对机构编制执行 情况和使用效益进行客观评估,或 产出指标 者委托第三方进行评估。“从2022 产出指标 年起作为机构编制常规工作开展, 每年将成立工作组开展为期两个月 产出指标 的效能评估,针对专业性强的评估 大关县委编办2022年机构编制效能评估 530624231100001626 内容须委托第三方机构开展效能评 产出指标 工作专项经费 978 估,评估结果作为改进机构编制管 产出指标 理、优化编制资源配置的重要依据 效益指标 。 2、采用多种评估方法,集科学性 效益指标 、有效性和可操作性于一体,全面 采集机构编制信息,全方位了解部 门(单位)的机构运行和“三定” 满意度指标 规定执行情况,做出科学评估。 1. 突出重点、全面覆盖。从县党 产出指标 政机关和企事业单位、中央驻大关 单位选派干部担任驻村工作队员, 产出指标 2022年乡村振兴驻村工作经费 连同省级、市级下派队员,确保建 产出指标 档立卡贫困村一村一队、全面覆盖 ,重点向深度贫困村倾斜。脱贫攻 产出指标 坚期内贫困村退出的,驻村工作队 产出指标 不撤离,帮扶力度不削弱。 2. 县级统筹、精准派驻。县级统 产出指标 筹整合各方面驻村工作力量,根据 贫困村实际需求、派出单位帮扶资 效益指标 源和驻村干部综合能力,坚持因村 效益指标 因户因人施策,科学组建驻村工作 530624210000000024 队。 118 3. 强化指导、严管厚爱。加强驻 村工作队指导,严格驻村工作队日 常管理,建立完善管理制度,从严 从实要求,培养优良作风。健全保 障激励机制,强化关心爱护,鼓励 支持干事创业、奋发有为。 4. 聚焦攻坚、真帮实扶。驻村工 满意度指标 作队要坚持攻坚目标和“两不愁、 三保障”脱贫标准,坚持基层党建 与脱贫攻坚“双推进”,将资源力 量集中用于帮助贫困村贫困户稳定 脱贫,用心、用情、用力做好驻村 帮扶工作,把精准扶贫精准脱贫成 效作为衡量驻村工作队绩效的基本 依据。 数量指标 驻村队员驻村天数 >= 20 天 定量指标 数量指标 驻村队员人数 >= 1 人 定量指标 质量指标 乡村振兴任务完成率 >= 100 % 定量指标 时效指标 驻村时间 >= 1 年 定量指标 成本指标 驻村经费 = 5 万元 定量指标 成本指标 人均每日驻村补贴 = 50 元 定量指标 社会效益指标 巩固脱贫成果 >= 100 % 定量指标 可持续影响指标 推进巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴 = 长期有效 服务对象满意度指标 受益群众满意度 >= 90 % 定量指标 受益群众满意度 数量指标 效能评估主体单位个数 >= 10 个 定量指标 数量指标 经费使用年限 = 1 年 定量指标 单位组织多个部门成 立工作组开展效能评 经费使用年限 估工作。 质量指标 机构编制管理质量 = 100 % 定量指标 机构编制管理质量 时效指标 完成效能评估月数 >= 2 月 定量指标 成本指标 效能评估总成本 <= 15 万元 定量指标 成本指标 项目经费 >= 10 万元 定量指标 社会效益指标 优化编制资源 = 效果明显 定性指标 成立工作组开展为期 两个月的效能评估, 成本小于15万元,达 针对专业性强的评估 到效能评估结果。 内容须委托第三方机 项目经费得到最优化 构开展效能评估。 使用 优化编制资源 可持续影响指标 提高机构编制工作科学化生 水平 = 长期 定性指标 服务对象满意度指标 被评估对象满意度 >= 90 % 定量指标 数量指标 驻村队员驻村天数 >= 20 天/月 定量指标 数量指标 驻村队员人数 >= 1 人 定量指标 质量指标 乡村振兴任务完成率 >= 100 % 定量指标 时效指标 驻村时间 = 1 年 定量指标 成本指标 驻村经费 = 25000 元 定量指标 成本指标 人均每日驻村补贴 = 50 元/人*天 定量指标 社会效益指标 巩固脱贫成果 >= 100 % 定量指标 可持续影响指标 乡村振兴工作持续 >= 1 年 定量指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 = 95 % 定量指标 定性指标 在规定时间内完成任 务数/任务计划数 按项目规划有序推进 *100% 工作,进行资金使用 按项目规划有序推进 。 工作,进行资金使用 开展各类培训会议, 。 发放政策宣传单、口 开展扶贫工作、乡村 袋书,助力贫困户致 振兴工作,让广大农 富增收。 民群众和全国人民一 道进入全面小康社会 。 提高机构编制工作科 学化生水平、优化编 制资源 被评估对象满意度 反应驻村工作队员考 勤管理制度 应单位选派的驻村队 员人数。 乡村振兴任务完成率 在规定时间内完成任 务数/任务计划数 按项目规划有序推进 *100% 工作,进行资金使用 按项目规划有序推进 。 工作,进行资金使用 开展各类培训会议, 。 发放政策宣传单、口 开展扶贫工作、乡村 袋书等。 振兴工作,让广大农 民群众和全国人民一 道进入全面小康社会 。 受益群众满意度 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据,公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位:元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 一般公用经费 台式计算机 A02010105 台式计算机 台 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 一般公用经费 碎纸机 A02021301 碎纸机 台 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 合 计 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位:元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据,公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位:元 资金来源 单位名称(项目) 1 本表无数据,公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据,公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 财政部门批复数(元) 数量 单价 金额 6 7 8 2.00 6,000.00 中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 2.00 6,000.00 中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公 2.00 6,000.00 室 通用设备 2021000 碎纸机 碎纸机 台 1.00 1,000.00 1,000.00 通用设备 2010104 台式电脑 台式电脑 台 1.00 5,000.00 5,000.00 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据,公开表为空表。 合 计 项目单位 3 单位:元 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称:中国共产党大关县委员会机构编制委员会办公室 单位:元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 中国共产党大关县委员会机构编制委员会 311 专项业务类 办公室 311 专项业务类 311 专项业务类 合计 2023年 2024年 2025年 5 6 7 2022年乡村振兴驻村工作经费 本级 29,950.00 0 0 乡村振兴驻村工作经费 本级 50,000.00 0 0 大关县委编办2022年机构编制效能评估工作专项经费 本级 65,340.58 0 0 145,290.58 0 0

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