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卫生监督所预算公开表.XLS.xls

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预算01表 收支预算总表 单位:元 收 项目 一、财政拨款 入 支 预算数 按支出项目类别 出 预算数 按支出功能科目 预算数 869,936 一、基本支出 869,936 社会保障和就业支出 85,584 578,208 工资福利支出 551,904 行政事业单位离退休 85,584 专项收入 商品和服务支出 174,524 85,584 纳入预算的政府性基金收入 对个人和家庭补助支出 143,508 医疗卫生与计划生育支出 预算内投资收入 其他资本性支出 经费拨款(补助) 二、事业收入 二、项目支出 三、事业单位经营收入 工资福利支出 四、其他收入 商品和服务支出 五、附属单位上缴收入 对个人和家庭补助支出 六、上级补助收入 基本建设支出 事业单位离退休 784,352 公共卫生 784,352 卫生监督机构 784,352 其他资本性支出 其他相关支出 三、事业单位经营支出 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 869,936.00 本年支出合计 六、结转下年 869,936.00 本年支出合计 结转下年 八、上年结转(结余) 财政拨款结转(结余) 其他资金结转(结余) 553 869,936.00 收入总计 869,936.00 支出总计 553 869,936.00 支出总计 869,936.00 预算02表 收入预算总表 单位:卫监所 单位:元 科目 财政拨款 类 款 项 纳入预 经费拨款 算的政 专项收入 府性基 (补助) 金收入 单位编码 ** 单位名称(科目) 合计 小计 ** ** ** ** 1 2 3 合计 869,936.0 869,936.0 578,208.0 0 0 0 510011 全南县卫生和计划生 育委员会 869,936.0 869,936.0 578,208.0 0 0 0 510011005 卫监所 869,936.0 869,936.0 578,208.0 0 0 0 510011005 208 05 02 事业单位离退休 83,412.00 83,412.00 83,412.00 510011005 210 04 02 卫生监督机构 786,524.0 786,524.0 494,796.0 0 0 0 上年结转(结余) 4 5 554 事业单 预算内 事业收入 位经营 其他收入 收入 投资收 入 6 7 8 9 用事业 附属单 上级 基金弥 位上缴 补助 补收支 财政拨 其他资 收入 收入 差额 款结转( 金结转( 结余) 结余) 10 11 12 13 14 预算02表-1 收入预算分科目明细表 单位:元 单位:卫监所 科目 财政拨款 科目名称 合计 类 款 项 小计 ** ** ** ** 纳入预 经费拨款( 算的政 专项收入 府性基 补助) 金收入 1 2 3 合计 869,936 869,936 578,208 全南县卫生和计划生 育委员会 869,936 869,936 578,208 卫监所 869,936 869,936 578,208 208 05 02 事业单位离退休 83,412 83,412 83,412 210 04 02 卫生监督机构 786,524 786,524 494,796 4 5 预算内 事业收入 事业单位 其他收入 经营收入 投资收 入 6 555 7 8 9 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 10 11 上年结转(结余) 用事业 基金弥 财政拨 其他资 补收支 款结转( 金结转( 差额 结余) 结余) 12 13 14 预算03表 支出预算总表 单位:卫监所 单位:元 科目 单位编码 基本支出 单位名称(科目) ** ** ** ** ** 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 补助支 出 其他资 本性支 出 小计 2 3 4 5 6 7 合计 类 款 项 1 项目支出 合计 869,93 ###### 551,904 174,524 143,508 6 # 510011 全南县卫生和计划 生育委员会 869,93 ###### 551,904 174,524 143,508 6 # 51001100 5 卫监所 869,93 ###### 551,904 174,524 143,508 6 # 51001100 208 05 02 事业单位离退休 5 85,584 85,584 85,584 51001100 210 04 02 卫生监督机构 5 784,35 ###### 551,904 174,524 2 # 57,924 556 工 资 福 利 支 8 出 商品和 服务支 出 9 对个人 基本 其他资 和家庭 建设 本性支 补助支 支出 出 出 10 11 12 其他相 关支出 事业单 位经营 支出 对附属 单位补 助支出 上缴上 级支出 13 14 15 16 预算03表-1 支出预算分科目明细表 单位:卫监所 单位:元 科目编码 基本支出 支出功能分类 类 款 项 ** ** ** ** 合计 208 05 208 05 02 210 04 210 04 02 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 支出 其他资 本性支 出 2 3 4 5 6 合计 1 项目支出 869,936 869,936 551,904 174,524 143,508 社会保障和就业支出 85,584 85,584 85,584 行政事业单位离退休 85,584 85,584 85,584 事业单位离退休 85,584 85,584 85,584 医疗卫生与计划生育 支出 784,352 784,352 551,904 174,524 57,924 公共卫生 784,352 784,352 551,904 174,524 57,924 卫生监督机构 784,352 784,352 551,904 174,524 57,924 557 小计 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 补助支 出 基本建 设支出 7 8 9 10 11 事业单 其他资 其他 位经营 本性支 相关 支出 出 支出 12 13 14 对附属 单位补 助支出 上缴上 级支出 15 16 预算05表 “三公经费”支出预算表 单位:卫监所 单位:元 因公出国(境)费 单位编码 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 单位名称 公务用车运行维护费 小计 ** ** 1 财政拨款 2 其他资金 3 小计 4 财政拨款 其他资金 5 6 7 小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 8 9 10 11 12 13 合计 38,000.0 38,000.0 0 0 56,000.0 56,000.0 56,000.00 0 0 全南县卫生和计划生育委 员会 38,000.0 38,000.0 0 0 56,000.0 56,000.0 56,000.00 0 0 510011005 卫监所 38,000.0 38,000.0 0 0 56,000.0 56,000.0 56,000.00 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 38,000.0 38,000.0 0 0 56,000.0 56,000.0 56,000.00 0 0 04 公共卫生 38,000.0 38,000.0 0 0 56,000.0 56,000.0 56,000.00 0 0 38,000.0 38,000.0 0 0 56,000.0 56,000.0 56,000.00 0 0 510011 510011005 卫监所 558 公务用车购置 合计 预算07-1表 财政拨款支出预算分科目明细表 单位:元 单位:卫监所 科目编码 基本支出 单位名称(科目) 类 款 项 ** ** ** 项目支出 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助支出 其他资 本性支 出 2 3 4 5 6 合计 ** 1 合计 869,936 869,936 551,904 174,524 143,508 510011 全南县卫生和计划生 育委员会 869,936 869,936 551,904 174,524 143,508 510011005 卫监所 869,936 869,936 551,904 174,524 143,508 208 05 02 事业单位离退休 85,584 85,584 210 04 02 卫生监督机构 784,352 784,352 85,584 551,904 174,524 559 57,924 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 补助支 出 基本建 设支出 其他资 本性支 出 其他相 关支出 7 8 9 10 11 12 13

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