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宣传部预算公开表.XLS.xls

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预算01表 收支预算总表 单位:元 收 项目 一、财政拨款 入 支 预算数 按支出项目类别 2,914,086 一、基本支出 经费拨款(补助) 出 预算数 按支出功能科目 1,702,086 一般公共服务支出 预算数 2,748,166 工资福利支出 989,654 宣传事务 2,748,166 专项收入 商品和服务支出 411,600 行政运行(宣传事务) 1,531,166 纳入预算的政府性基金收入 对个人和家庭补助支出 300,832 其他宣传事务支出 1,217,000 预算内投资收入 其他资本性支出 2,635,182 二、事业收入 二、项目支出 三、事业单位经营收入 工资福利支出 四、其他收入 商品和服务支出 五、附属单位上缴收入 对个人和家庭补助支出 六、上级补助收入 基本建设支出 社会保障和就业支出 170,920 1,217,000 行政事业单位离退休 170,920 归口管理的行政单位离退休 170,920 本年支出合计 2,919,086.00 877,000 其他资本性支出 340,000 其他相关支出 三、事业单位经营支出 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 本年收入合计 2,914,086.00 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转(结余) 财政拨款结转(结余) 本年支出合计 六、结转下年 2,919,086.00 结转下年 5,000.00 5,000.00 其他资金结转(结余) 269 收入总计 2,919,086.00 支出总计 269 2,919,086.00 支出总计 2,919,086.00 预算02表 收入预算总表 单位:宣传部机关 单位:元 科目 合计 类 款 项 单位名称(科目 ) ** ** ** ** 1 单位编码 ** 财政拨款 小计 2 上年结转(结余) 用事业 事业单 附属单 纳入预 预算内 事业收入 位经营 其他收 位上缴 上级补 基金弥 财政拨 其他资 经费拨款(补 专项收 算的政 入 助收入 补收支 款结转( 金结转( 投资收 收入 收入 府性基 助) 入 差额 入 结余) 结余) 金收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 2,919,086.00 2,914,086.00 2,635,182.00 5,000.0 0 401273 宣传部 2,919,086.00 2,914,086.00 2,635,182.00 5,000.0 0 401273001 宣传部机关 2,919,086.00 2,914,086.00 2,635,182.00 5,000.0 0 401273001 201 33 01 行政运行(宣传 事务) 2,627,286.00 2,622,286.00 2,343,382.00 5,000.0 0 401273001 208 05 01 归口管理的行政 单位离退休 291,800.00 291,800.00 291,800.00 270 14 预算02表-1 收入预算分科目明细表 单位:元 单位:宣传部机关 科目 财政拨款 科目名称 类 款 项 ** ** ** 合计 小计 ** 纳入预 经费拨款( 算的政 专项收入 府性基 补助) 金收入 2,919,086 2,914,086 2,635,182 5,000 宣传部 2,919,086 2,914,086 2,635,182 5,000 宣传部机关 2,919,086 2,914,086 2,635,182 5,000 5,000 2,622,286 2,343,382 208 05 01 归口管理的行政单位离 退休 291,800 291,800 291,800 271 8 9 11 合计 2,627,286 7 10 3 行政运行(宣传事务) 6 上级补 助收入 2 01 5 附属单 位上缴 收入 1 201 33 4 预算内 事业收入 事业单位 其他收入 经营收入 投资收 入 上年结转(结余) 用事业 基金弥 财政拨 其他资 补收支 款结转( 金结转( 差额 结余) 结余) 12 13 14 预算03表 支出预算总表 单位:宣传部机关 单位:元 科目 类 款 单位名称(科目 ) 项 ** ** ** 单位编码 ** 基本支出 ** 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 2 3 4 合计 1 项目支出 对个人 其他资 和家庭 本性支 补助支 出 出 5 6 小计 7 对个人 商品和 其他资 工资福 和家庭 基本建 服务支 本性支 补助支 设支出 利支出 出 出 出 8 9 10 11 12 合计 2,919,086 1,702,086 989,654 411,600 300,832 1,217,000 877,000 340,00 0 401273 宣传部 2,919,086 1,702,086 989,654 411,600 300,832 1,217,000 877,000 340,00 0 40127300 1 宣传部机关 2,919,086 1,702,086 989,654 411,600 300,832 1,217,000 877,000 340,00 0 1,217,000 877,000 340,00 0 40127300 201 33 1 01 行政运行(宣传 1,531,166 1,531,166 989,654 411,600 129,912 事务) 40127300 201 33 1 99 其他宣传事务支 1,217,000 出 40127300 208 05 1 01 归口管理的行政 单位离退休 170,920 170,920 170,920 272 其他 相关 支出 事业 单位 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 上缴 上级 支出 13 14 15 16 预算03表-1 支出预算分科目明细表 单位:宣传部机关 单位:元 科目编码 基本支出 支出功能分类 类 款 项 ** ** ** 201 33 ** 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 2 3 4 合计 1 项目支出 对个人 和家庭 的补助 支出 其他 资本 性支 出 5 6 其他 相关 支出 11 12 13 14 877,000 340,000 一般公共服务支出 2,748,166 1,531,166 989,654 411,600 129,912 1,217,00 0 877,000 340,000 宣传事务 2,748,166 1,531,166 989,654 411,600 129,912 1,217,00 0 877,000 340,000 1,531,166 989,654 411,600 129,912 1,217,00 0 877,000 340,000 1,531,166 201 33 99 其他宣传事务支出 1,217,000 社会保障和就业支出 170,920 170,920 170,920 行政事业单位离退休 170,920 170,920 170,920 归口管理的行政单位 离退休 170,920 170,920 170,920 01 9 其他资 本性支 出 1,217,00 0 行政运行(宣传事务 ) 05 8 基本 建设 支出 1,702,086 989,654 411,600 300,832 01 208 7 对个 人和 家庭 补助 支出 10 2,919,086 33 05 商品和 服务支 出 合计 201 208 小计 工资 福利 支出 事业 单位 经营 支出 273 对附 属单 位补 助支 出 上缴 上级 支出 15 16 预算05表 “三公经费”支出预算表 单位:宣传部机关 单位:元 因公出国(境)费 单位编码 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 单位名称 公务用车运行维护费 小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 小计 ** ** 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 财政拨款 其他资金 9 180,000.0 180,000.0 0 0 73,000.00 73,000.00 73,000.00 401273 宣传部 180,000.0 180,000.0 0 0 73,000.00 73,000.00 73,000.00 401273001 宣传部机关 180,000.0 180,000.0 0 0 73,000.00 73,000.00 73,000.00 201 一般公共服务支出 180,000.0 180,000.0 0 0 73,000.00 73,000.00 73,000.00 33 宣传事务 180,000.0 180,000.0 0 0 73,000.00 73,000.00 73,000.00 401273001 宣传部机关 180,000.0 180,000.0 0 0 73,000.00 73,000.00 73,000.00 274 公务用车购置 合计 10 小计 11 财政拨款 其他资金 12 13 预算07-1表 财政拨款支出预算分科目明细表 单位:元 单位:宣传部机关 科目编码 基本支出 单位名称(科目) 合计 项目支出 对个人和 其他资 家庭的补 本性支 助支出 出 工资福利 支出 商品和服 务支出 1 2 3 4 5 合计 2,914,086 1,697,086 989,654 406,600 300,832 1,217,000 877,000 340,000 401273 宣传部 2,914,086 1,697,086 989,654 406,600 300,832 1,217,000 877,000 340,000 40127300 1 宣传部机关 2,914,086 1,697,086 989,654 406,600 300,832 1,217,000 877,000 340,000 1,526,166 989,654 406,600 129,912 1,217,000 877,000 340,000 款 项 ** ** ** ** 201 33 01 行政运行(宣传事务 ) 1,526,166 201 33 99 其他宣传事务支出 1,217,000 208 05 01 归口管理的行政单位 离退休 170,920 170,920 170,920 275 6 小计 工资福利 支出 7 8 对个人和 商品和服 基本建设 其他资本 家庭补助 务支出 支出 性支出 支出 小计 类 9 10 11 12 其他相 关支出 13

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