附件2.2021年度部门决算公开表(政府办)-120221013094828294.xls
收入支出决算表 公开01表 部门:大关县人民政府办公室 金额单位:元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 9,002,856.39 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 816,256.96 9 九、卫生健康支出 39 171,577.61 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 500,000.00 12 十二、农林水支出 42 25,939.87 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 9,002,856.39 9,002,856.39 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 7,489,081.95 9,002,856.39 9,002,856.39 收入决算表 公开02表 部门:大关县人民政府办公室 金额单位:元 项目 支出功 能分类 科目编 码 事业收入 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 9,002,856.39 9,002,856.39 201 一般公共服务支出 7,489,081.95 7,489,081.95 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,254,601.21 7,254,601.21 2010301 2010399 20135 2013599 行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 对外联络事务 其他对外联络事务支出 3,750,875.21 3,750,875.21 3,503,726.00 3,503,726.00 234,480.74 234,480.74 234,480.74 234,480.74 208 社会保障和就业支出 816,256.96 816,256.96 20805 行政事业单位养老支出 551,359.36 551,359.36 2080501 行政单位离退休 82,966.80 82,966.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 468,392.56 468,392.56 264,897.60 264,897.60 死亡抚恤 264,897.60 264,897.60 210 卫生健康支出 171,577.61 171,577.61 21011 行政事业单位医疗 171,577.61 171,577.61 2101101 行政单位医疗 171,577.61 171,577.61 20808 2080801 抚恤 212 城乡社区支出 500,000.00 500,000.00 21205 城乡社区环境卫生 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 25,939.87 25,939.87 21305 扶贫 25,939.87 25,939.87 25,939.87 25,939.87 2130599 其他扶贫支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 小计 其中:教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴 其他收入 收入 7 8 支出决算表 公开03表 部门:大关县人民政府办公室 金额单位:元 项目 支出功能分 类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 9,002,856.39 9,002,856.39 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 7,489,081.95 7,489,081.95 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,254,601.21 7,254,601.21 3,750,875.21 3,750,875.21 3,503,726.00 3,503,726.00 234,480.74 234,480.74 234,480.74 234,480.74 2010301 2010399 20135 2013599 行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 对外联络事务 其他对外联络事务支出 208 社会保障和就业支出 816,256.96 816,256.96 20805 行政事业单位养老支出 551,359.36 551,359.36 2080501 行政单位离退休 82,966.80 82,966.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 468,392.56 468,392.56 264,897.60 264,897.60 死亡抚恤 264,897.60 264,897.60 210 卫生健康支出 171,577.61 171,577.61 21011 行政事业单位医疗 171,577.61 171,577.61 20808 2080801 抚恤 2101101 行政单位医疗 171,577.61 171,577.61 212 城乡社区支出 500,000.00 500,000.00 21205 城乡社区环境卫生 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 25,939.87 25,939.87 21305 扶贫 25,939.87 25,939.87 25,939.87 25,939.87 2130599 其他扶贫支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门:大关县人民政府办公室 收 项 目 栏 次 金额单位:元 入 支 行次 决算数 项目(按功能分类) 1 栏 出 行次 次 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 816,256.96 816,256.96 9 九、卫生健康支出 41 171,577.61 171,577.61 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 500,000.00 500,000.00 12 十二、农林水支出 44 25,939.87 25,939.87 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 9,002,856.39 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 9,002,856.39 33 一般公共预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 本年收入合计 9,002,856.39 一、一般公共服务支出 合计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 7,489,081.95 7,489,081.95 9,002,856.39 9,002,856.39 60 61 总计 62 63 64 9,002,856.39 9,002,856.39 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门:大关县人民政府办公室 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 1 基本支 出结转 项目支出 结转和结 余 合计 2 3 4 基本支出 5 项目支 出 合计 6 7 小计 8 人员经费 公用经费 9 10 类 款 项 合计 9,002,856.39 9,002,856.39 9,002,856.39 9,002,856.39 4,247,922.52 4,754,933.87 201 一般公共服务支出 7,489,081.95 7,489,081.95 7,489,081.95 7,489,081.95 3,260,087.95 4,228,994.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,254,601.21 7,254,601.21 7,254,601.21 7,254,601.21 3,260,087.95 3,994,513.26 3,750,875.21 3,750,875.21 3,750,875.21 3,750,875.21 3,260,087.95 490,787.26 3,503,726.00 3,503,726.00 3,503,726.00 3,503,726.00 3,503,726.00 234,480.74 234,480.74 234,480.74 234,480.74 234,480.74 234,480.74 234,480.74 234,480.74 234,480.74 234,480.74 2010301 2010399 20135 2013599 行政运行 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 对外联络事务 其他对外联络事务支出 208 社会保障和就业支出 816,256.96 816,256.96 816,256.96 816,256.96 816,256.96 20805 行政事业单位养老支出 551,359.36 551,359.36 551,359.36 551,359.36 551,359.36 2080501 行政单位离退休 82,966.80 82,966.80 82,966.80 82,966.80 82,966.80 468,392.56 468,392.56 468,392.56 468,392.56 468,392.56 264,897.60 264,897.60 264,897.60 264,897.60 264,897.60 死亡抚恤 264,897.60 264,897.60 264,897.60 264,897.60 264,897.60 210 卫生健康支出 171,577.61 171,577.61 171,577.61 171,577.61 171,577.61 21011 行政事业单位医疗 171,577.61 171,577.61 171,577.61 171,577.61 171,577.61 2101101 行政单位医疗 171,577.61 171,577.61 171,577.61 171,577.61 171,577.61 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 212 城乡社区支出 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 21205 城乡社区环境卫生 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 25,939.87 25,939.87 25,939.87 25,939.87 25,939.87 21305 扶贫 25,939.87 25,939.87 25,939.87 25,939.87 25,939.87 25,939.87 25,939.87 25,939.87 25,939.87 25,939.87 2130599 其他扶贫支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支 出 合计 基本支 出结转 11 12 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:大关县人民政府办公室 公开06表 金额单位:元 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目编 科目名称 金额 科目名称 金额 科目名称 金额 码 码 码 4,653,471.87 310 3,900,140.12 302 101,462.00 301 工资福利支出 商品和服务支出 资本性支出 1,141,684.50 30201 30101 基本工资 办公费 249,959.60 31001 房屋建筑物购建 1,694,668.00 30202 30102 津贴补贴 印刷费 4,065.00 31002 办公设备购置 78,002.00 30103 奖金 399,885.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 23,460.00 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 10,259.60 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 468,392.56 30206 电费 16,324.44 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 127,417.00 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 171,659.61 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 16,190.00 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 23,850.45 30211 差旅费 106,895.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 368,542.00 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 4,180.00 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 347,782.40 30215 会议费 5,925.00 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 11,341.42 31022 无形资产购置 30302 退休费 82,966.80 30217 公务接待费 507,039.20 31099 其他资本性支出 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 312 对企业补助 30304 抚恤金 228,095.60 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 36,720.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 40,854.00 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 195,701.68 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 20,000.00 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 203,652.93 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 265,125.00 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品和服务支出 2,500,000.00 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 4,754,933.87 4,247,922.52 人员经费合计 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:大关县人民政府办公室 金额单位:元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 栏次 1 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 合计 4 基本支出 项目支出 5 合计 此表无数据 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 6 合计 7 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 基本支 出结转 项目支 出结转 11 12 项目支出 结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:大关县人民政府办公室 金额单位:元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入 本年支出 科目名称 栏次 1 2 3 合计 此表无数据 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 结转 结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门:大关县人民政府办公室 项 目 栏 次 金额单位:元 行次 预算数 决算统计数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — (一)支出合计 2 923800.00 710692.13 378000.00 203652.93 1.因公出国(境)费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 (1)公务用车购置费 5 (2)公务用车运行维护费 6 378000.00 203652.93 7 545800.00 507039.2 8 — 507039.2 其中:外事接待费 9 — (2)国(境)外接待费 10 — 11 — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 3.公务用车购置数(辆) 14 — 4.公务用车保有量(辆) 15 — 4 5.国内公务接待批次(个) 16 — 193 17 — 18 — 其中:外事接待人次(人) 19 — 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 二、机关运行经费 22 — 4,754,933.87 (一)行政单位 23 — 4,754,933.87 (二)参照公务员法管理事业单位 24 — 3.公务接待费 (1)国内接待费 (二)相关统计数 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) — 4024 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位:昭通市大关县人民政府办公室 (一)部门概况 (二)部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 (三)部门整体收支情况 (四)部门预算管理制度建设情况 (五)严控“三公经费”支出情况 (一)绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 (二)自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 整体支出绩效自评情况 公开10表 大关县人民政府办公室为正科级政府机关,隶属大关县人民政府工作部门 。人员编制36人,实有在职人员25人,离退休人员1人。有车辆编制7辆, 实有4辆。 1.绩效目标一:筹备县人民政府安排各类会议,完成率100% 。 2.绩效目标二:保障县人民政府机关服务和后勤保障工作,执行率100%。 3.绩效目标三:提升接待水平,完成县委政府安排的接待任务,树立大关 对外形象,完成率100%。 4.绩效目标四:强化“三服务”意识,综合服务满意率99%。 1.县政府办公室2021年预算批复合计726.63万元。 2.年度收支情况:县政府办2021年年初结转和结余0万 元,本年收入900.29万元,其中:财政拨款收入900.29万元,占本年收入的 100%;本年支出合计900.29万元,其中:基本支出900.29万元,项目支出0 万元。 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《政府会 计制度》,并结合我办实际制定预算管理制度,并严格执行。 严格执行中央“八项规定”,带头厉行节约,压减非急需非刚性支出,把 有限的财政资金用在发展经济、改善民生上。按照“三公”经费只减不增 的要求,2021年“三公”经费71.07万元(其中:公务车购置及运行维护费 20.37万元,公务接待费50.7万元),比上年减少2.55万元,减幅2.69%。 为加强资金管理,推进部门预算管理改革,优化支出结构,提高资金使用 效益和服务水平,运用科学、规范的绩效评价方法,对照统一的评价标准 ,按照绩效评价原则,对部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观 、公正的衡量比较和综合评判。 组织召开专题办公会议,明确了由财务室牵头、相关内设机构具体负责项 目绩效评价,并及时按照绩效评价相关要求,制定绩效管理办法和绩效评 价工作方案等。 首先,按照《绩效评价指标体系》和《财政支出项目评分表》的相关要求 。采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料,在整个 评价工作过程中与财政局相关股室进行反复沟通,根据业务股室的要求提 财务室根据内设机构的自评资料进行汇总分析,形成评价结论,撰写《大 交自评资料。 关县政府办2021年部门整体支出绩效自评报告》。我办组织相关人员,对 照《绩效评价目标》对本单位2021年整体支出进行了综合评价,评价等级 一是预决算差异率较大,下一步将按照预算要求,精准预算,将特定目标 为“优”。 类工作全部纳入年初预算;二是“三公”经费预决算差异率较大,进一步 做好“三公”经费预算管理工作;三是货币资金变动率较大,健全完善货 币资金管理制度和内控制度。 通过此次整体支出绩效评价,使我办对各项工作进展情况及取得效果有了 更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果,为以后我办年度预算资金更 科学合理的支出提供了依据。同时将评价结果公开,促使我办更加重视工 作开展情况及对资金的使用效果,使财政资金更大限度的发挥作用。 为加强资金绩效管理,推进部门预算管理改革,优化支出结构,提高资金 使用效益和服务水平,制定科学、规范的绩效目标,对照统一的评价标准 ,按照绩效评价原则,对部门整体支出情况进行科学、客观、公正的衡量 比较和综合评判。 无 2021年度部门整体支出绩效自 编制单位:昭通市大关县人民政府办公室 部门名称 昭通市大关县人民政府办公室 内容 部门职责 部门总体目标 承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政 文稿的拟稿和审核工作,以及市直部门和县委转由县人民政府办理的事项。负责 人民政府领导组织会议决定事项的实施。负责起草和审核以县人民政府、县人民 指导全县政府系统公文处理工作;负责县人民政府、县人民政府办公室机要保密 外事务管理;负责县人民政府烟草产业管理、公务接待工作。 围绕县委、县政府爱国卫生、乡村振兴等重点工作,把增强服务功能和协调部门 全、完善体制机制,加强作风建设,提高工作效率和服务水平,确保县政府各项 总体绩效目标 综合服务协调、会议筹备、公文处理、督促检查、烤烟产业、外事接待等各项工 顺畅、政策落地。 一、部门年度目标 财年 目标 2021 1.筹备县人民政府安排的各类会议 , 2.保障县人民政府机关服务和后勤保障工作, 3.起草和审核以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文,指导 全县政府系统公文处理工作, 4.落实市级下达考烟种植发展面积,推动烟草产业提质增量可持续发展 。 2022 1.筹备县人民政府安排的各类会议 , 2.保障县人民政府机关服务和后勤保障工作, 3.起草和审核以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文,指导 全县政府系统公文处理工作, 4.落实市级下达考烟种植发展面积,推动烟草产业提质增量可持续发展 。 2023 1.筹备县人民政府安排的各类会议 , 2.保障县人民政府机关服务和后勤保障工作, 3.起草和审核以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文,指导 全县政府系统公文处理工作, 4.落实市级下达考烟种植发展面积,推动烟草产业提质增量可持续发展 。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 人员经费 项目级次 主要内容 本级 保障人员工资的正 常发放和社会保障 缴费 批复金额(万元) 总额 财政拨款 424.80 424.80 公用经费 本级 保障机构正常运转 相关商品和服务支 出 475.49 475.49 三级指标 指标性质 指标值 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 数量指标 编制人员数 36 质量指标 视频会议系统故障 率 1 质量指标 完成接待任务率 100 时效指标 工作任务完成时间 成本指标 人员经费 经济效益 指标 机关运行经费下降 率 3 社会效益 指标 会议保障率 100 服务对象满意 单位人员满意度 度指标等 其他需说明事项 无 满意度指标 ---- 2021年12月底前 424.80 95 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位:万元 说明 全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示等 委转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府会议筹备,协助县 责起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文; 根据部门三定方案归纳 民政府、县人民政府办公室机要保密和文书档案管理。负责全县对 、公务接待工作。 点工作,把增强服务功能和协调部门工作放在重要位置,进一步健 作效率和服务水平,确保县政府各项工作高效有序运转;积极履行 根据部门职能职责归纳 检查、烤烟产业、外事接待等各项工作职责,推动政令畅通、政务 实际完成情况 1.筹备县人民政府安排的各类会议,完成率100% , 2.保障县人民政府机关服务和后勤保障工作,执行率100%, 3.起草和审核以县人民政府和县人民政府办公室名义发布的公文564份, 4.落实考烟面积0.54万亩,完成率100%。 --- --- (万元) 其他资金 实际支出金额 (万元) 预算执行率 424.8 100% 预算执行偏低原因及改进措施 475.49 度量单位 实际完成值 人 25 % 1% % 100% 年-月-日 2021年12月底前 万元 424.80 % 3% % 100% % 95% 标根据项目实际情况设置。 100% 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自评表 编制单位:昭通市大关县人民政府办公室 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 项目资金 (万元) 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响 满意度指 服务对象 指标 标 满度指标 等 其他需要说明事项 -- 总分 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 说明: 本部门2021年无项目支出,故此表无数据。 出绩效自评表 公开12表 金额单位:万元 实施单位 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 实际完成值 据项目实际情况设置。 分值 100 得分 偏差原因分析及改 进措施 (自评等级)