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兴国县扶贫和移民办2015年部门决算报表.XLS.xls

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编制单位:兴国县水利局 收入 项目 行次 年初预算数 调整预算数 栏次 1 2 一、财政拨款收入 1 153 284 294,92 153 284 294,92 其中:政府性基金预算财政拨款 2 0,00 0,00 二、上级补助收入 3 0,00 0,00 三、事业收入 4 0,00 0,00 四、经营收入 5 0,00 0,00 五、附属单位上缴收入 6 0,00 0,00 六、其他收入 7 0,00 0,00 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 153 284 294,92 153 284 294,92 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 0,00 年初结转和结余 26 75 261 874,82 75 261 874,82 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 228 546 169,74 228 546 169,74 收入支出决算总表 2015年度 153 153 75 1 73 228 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 284 294,92 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 0,00 三、国防支出 0,00 四、公共安全支出 0,00 五、教育支出 0,00 六、科学技术支出 0,00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 284 294,92 0,00 结余分配 261 874,82 交纳所得税 319 969,31 提取职工福利基金 941 905,51 转入事业基金 0,00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 546 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 808 016,38 266 400,00 4 193 280,00 0,00 119 997 075,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 169,74 总计 — %d — 出决算总表 支出 调整预算数 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 808 016,38 1 266 400,00 4 193 280,00 4 0,00 119 997 075,32 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 总计 决算数 6 项目(按支出性质和经济分类) 栏次 0,00 一、基本支出 0,00 人员经费 0,00 日常公用经费 0,00 二、项目支出 0,00 基本建设类项目 0,00 行政事业类项目 0,00 三、上缴上级支出 808 016,38 四、经营支出 266 400,00 五、对附属单位补助支出 193 280,00 0,00 支出经济分类 997 075,32 基本支出和项目支出合计 0,00 工资福利支出 0,00 商品和服务支出 0,00 对个人和家庭的补助 0,00 对企事业单位的补贴 0,00 债务利息支出 0,00 基本建设支出 0,00 其他资本性支出 0,00 其他支出 0,00 0,00 0,00 行次 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 12 897 455,51 10 673 624,31 2 223 831,20 113 367 316,19 0,00 113 367 316,19 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — 126 102 228 264 771,70 — — — — — 281 398,04 — — — 546 169,74 金额单位:元 调整预算数 8 12 897 455,51 12 10 673 624,31 10 2 223 831,20 2 113 367 316,19 113 0,00 113 367 316,19 113 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — 126 102 228 决算数 9 897 455,51 673 624,31 223 831,20 367 316,19 0,00 367 316,19 0,00 0,00 0,00 — 126 264 771,70 7 449 784,93 2 136 541,20 3 223 839,38 0,00 0,00 0,00 113 454 606,19 0,00 264 771,70 126 — — — — — 281 398,04 102 — — 101 — 264 546 546 169,74 228 771,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 398,04 348 191,47 933 206,57 0,00 169,74 编制单位:兴国县水利局 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 208 20805 2080501 210 21005 2100501 211 21199 2119901 213 21301 2130126 21303 2130301 2130305 2130306 2130314 2130316 2130332 2130335 2130399 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 农林水支出 农业 农村公益事业 水利 行政运行 水利工程建设 水利工程运行与维护 防汛 农田水利 砂石资源费支出 农村人畜饮水 其他水利支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 284 518 518 518 266 266 266 135 135 135 364 270 270 093 763 980 586 483 364 50 576 290 2 284 518 518 518 266 266 266 135 135 135 364 270 270 093 763 980 586 483 364 50 576 290 153 1 1 1 4 4 4 147 8 8 139 17 16 3 3 84 8 4 294,92 153 221,92 1 221,92 1 221,92 1 400,00 400,00 400,00 600,00 4 600,00 4 600,00 4 073,00 147 300,00 8 300,00 8 773,00 139 573,00 17 000,00 16 000,00 3 200,00 3 400,00 84 000,00 600,00 8 000,00 4 294,92 221,92 221,92 221,92 400,00 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 073,00 300,00 300,00 773,00 573,00 000,00 000,00 200,00 400,00 000,00 600,00 000,00 收入决算表 2015年度 金额单位:元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:兴国县水利局 2015年度 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 208 20805 2080501 210 21005 2100501 211 21112 2111201 21199 2119901 213 21301 2130126 2130199 21303 2130301 2130304 2130305 2130306 2130314 2130316 2130332 2130335 2130399 21306 2130602 项 本年支出合计 基本支出 1 264 808 808 808 266 266 266 193 57 57 135 135 997 507 228 278 576 179 1 004 675 046 629 50 968 021 913 913 2 897 808 808 808 266 266 266 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 可再生能源 可再生能源 其他节能环保支出 其他节能环保支出 农林水支出 农业 农村公益事业 其他农业支出 水利 行政运行 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 防汛 农田水利 砂石资源费支出 农村人畜饮水 其他水利支出 农业综合开发 土地治理 126 1 1 1 4 4 4 119 15 8 7 102 20 13 4 61 1 1 1 1 771,70 016,38 016,38 016,38 400,00 400,00 400,00 280,00 680,00 680,00 600,00 600,00 075,32 280,54 600,00 680,54 757,95 028,69 509,00 253,77 968,49 913,73 161,82 000,00 624,42 298,03 036,83 036,83 12 1 1 1 10 823 10 10 823 823 455,51 016,38 016,38 016,38 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 039,13 0,00 0,00 0,00 039,13 039,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 决算表 金额单位:元 项目支出 113 4 4 4 109 15 8 7 91 9 13 4 61 1 1 1 1 3 367 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 280,00 57 680,00 57 680,00 135 600,00 135 600,00 174 036,19 507 280,54 228 600,00 278 680,54 753 718,82 355 989,56 1 509,00 004 253,77 675 968,49 046 913,73 629 161,82 50 000,00 968 624,42 021 298,03 913 036,83 913 036,83 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算明细表 编制单位:兴国县水利局 项 目 支 出 总 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 2015年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 合计 126 264 7 449 3 350 2 982 134 528 110 2 343 136 240 16 17 13 55 31 62 408 120 64 9 355 7 168 58 75 171 1 3 259 223 1 423 256 771,70 784,93 168,00 476,00 027,68 758,45 747,00 0,00 607,80 541,20 013,97 500,00 280,00 0,00 295,00 515,00 002,60 0,00 800,00 722,50 0,00 438,20 586,00 0,00 525,50 132,00 320,00 0,00 0,00 509,00 0,00 440,00 980,00 440,03 000,00 0,00 041,40 839,38 0,00 625,92 0,00 416,00 基本支出 12 897 455,51 7 449 784,93 3 350 168,00 2 982 476,00 134 027,68 528 758,45 110 747,00 0,00 343 607,80 2 136 541,20 240 013,97 16 500,00 17 280,00 0,00 13 295,00 55 515,00 31 002,60 0,00 62 800,00 408 722,50 0,00 120 438,20 64 586,00 0,00 9 525,50 355 132,00 7 320,00 0,00 0,00 168 509,00 0,00 58 440,00 75 980,00 171 440,03 1 000,00 0,00 259 041,40 3 223 839,38 0,00 1 423 625,92 0,00 256 416,00 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 52 45 833 536 74 113 454 87 113 367 860,00 200,00 923,00 0,00 877,00 0,00 023,00 0,00 0,00 914,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,19 0,00 290,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 45 833 536 74 87 87 860,00 200,00 923,00 0,00 877,00 0,00 023,00 0,00 0,00 914,46 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 赠与 贷款转贷 其他支出 90 91 92 0,00 0,00 0,00 — %d — 0,00 - 金额单位:元 项目支出 113 367 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 367 113 367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:兴国县水利局 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 208 20805 2080501 210 21005 2100501 211 21112 2111201 21199 2119901 213 21301 2130126 2130199 21303 2130301 2130304 2130305 2130306 2130314 2130316 2130332 2130335 2130399 21306 2130602 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 节能环保支出 可再生能源 可再生能源 其他节能环保支出 其他节能环保支出 农林水支出 农业 农村公益事业 其他农业支出 水利 行政运行 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 防汛 农田水利 砂石资源费支出 农村人畜饮水 其他水利支出 农业综合开发 土地治理 1 261 289 289 289 2 75 550 550 550 74 12 422 233 12 57 15 19 233 188 115 1 590 978 804 972 7 2 5 5 017 707 000 000 10 874,82 1 794,46 794,46 794,46 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 080,36 1 961,56 0,00 961,56 118,80 1 994,77 1 509,00 010,09 819,36 799,37 209,58 0,00 557,32 219,31 000,00 000,00 319 289 289 289 030 030 030 969,31 794,46 794,46 794,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,85 0,00 0,00 0,00 174,85 174,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2015年度 年初结转和结余 73 73 12 12 56 14 10 19 7 2 5 5 年末 项目支出结转和结余 本年收入 本年支出 其中:基本建设 小计 资金结转和结余 3 4 5 6 941 905,51 0,00 153 284 294,92 126 264 771,70 102 0,00 0,00 1 518 221,92 1 808 016,38 0,00 0,00 1 518 221,92 1 808 016,38 0,00 0,00 1 518 221,92 1 808 016,38 0,00 0,00 266 400,00 266 400,00 0,00 0,00 266 400,00 266 400,00 0,00 0,00 266 400,00 266 400,00 550 000,00 0,00 4 135 600,00 4 193 280,00 550 000,00 0,00 0,00 57 680,00 550 000,00 0,00 0,00 57 680,00 0,00 0,00 4 135 600,00 4 135 600,00 0,00 0,00 4 135 600,00 4 135 600,00 391 905,51 0,00 147 364 073,00 119 997 075,32 101 233 961,56 0,00 8 270 300,00 15 507 280,54 4 0,00 0,00 8 270 300,00 8 228 600,00 233 961,56 0,00 0,00 7 278 680,54 4 157 943,95 0,00 139 093 773,00 102 576 757,95 93 085 819,92 0,00 17 763 573,00 20 179 028,69 12 1 509,00 0,00 0,00 1 509,00 590 010,09 0,00 16 980 000,00 13 004 253,77 14 978 819,36 0,00 3 586 000,00 675 968,49 3 804 799,37 0,00 3 483 200,00 4 046 913,73 972 209,58 0,00 84 364 400,00 61 629 161,82 42 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 017 557,32 0,00 8 576 600,00 1 968 624,42 13 707 219,31 0,00 4 290 000,00 1 021 298,03 5 000 000,00 0,00 0,00 1 913 036,83 3 000 000,00 0,00 0,00 1 913 036,83 3 — %d — 合计 7 281 398,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 320,00 492 320,00 492 320,00 0,00 0,00 789 078,04 996 981,02 41 700,00 955 281,02 705 133,85 700 539,08 0,00 565 756,32 888 850,87 241 085,64 707 447,76 0,00 625 532,90 975 921,28 086 963,17 086 963,17 金额单位:元 年末结转和结余 基本支出结转 8 348 191,47 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 191,47 101 0,00 4 0,00 0,00 4 348 191,47 93 348 191,47 12 0,00 0,00 14 0,00 3 0,00 0,00 42 0,00 0,00 13 0,00 5 0,00 3 0,00 3 项目支出结转和结余 其中:基本建设资 小计 金结转和结余 9 10 933 206,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 320,00 0,00 492 320,00 0,00 492 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 886,57 0,00 996 981,02 0,00 41 700,00 0,00 955 281,02 0,00 356 942,38 0,00 352 347,61 0,00 0,00 0,00 565 756,32 0,00 888 850,87 0,00 241 085,64 0,00 707 447,76 0,00 0,00 0,00 625 532,90 0,00 975 921,28 0,00 086 963,17 0,00 086 963,17 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位:兴国县水利局 项 目 支 出 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 2015年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 126 7 3 2 2 3 1 合计 264 771,70 449 784,93 350 168,00 982 476,00 134 027,68 528 758,45 110 747,00 0,00 343 607,80 136 541,20 240 013,97 16 500,00 17 280,00 0,00 13 295,00 55 515,00 31 002,60 0,00 62 800,00 408 722,50 0,00 120 438,20 64 586,00 0,00 9 525,50 355 132,00 7 320,00 0,00 0,00 168 509,00 0,00 58 440,00 75 980,00 171 440,03 1 000,00 0,00 259 041,40 223 839,38 0,00 423 625,92 0,00 256 416,00 52 860,00 基本支出 12 897 455,51 7 449 784,93 3 350 168,00 2 982 476,00 134 027,68 528 758,45 110 747,00 0,00 343 607,80 2 136 541,20 240 013,97 16 500,00 17 280,00 0,00 13 295,00 55 515,00 31 002,60 0,00 62 800,00 408 722,50 0,00 120 438,20 64 586,00 0,00 9 525,50 355 132,00 7 320,00 0,00 0,00 168 509,00 0,00 58 440,00 75 980,00 171 440,03 1 000,00 0,00 259 041,40 3 223 839,38 0,00 1 423 625,92 0,00 256 416,00 52 860,00 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 113 113 200,00 45 923,00 0,00 833 877,00 0,00 536 023,00 0,00 0,00 74 914,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 606,19 0,00 87 290,00 0,00 367 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 833 536 74 87 87 200,00 923,00 0,00 877,00 0,00 023,00 0,00 0,00 914,46 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 贷款转贷 其他支出 91 92 0,00 0,00 — %d — - 算明细表 金额单位:元 项目支出 113 367 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 367 113 367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “三公”经费支出决算表 编制单位:兴国县水利局 项 目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 2015年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 — %d — 金额单位:元 年初预算数 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — 决算数 2 526 572,03 0,00 171 440,03 0,00 171 440,03 355 132,00 — 0 0 0 0 0 0 0 0

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