2019年财政决算报表.xlsx
编制单位:赣州市章贡区消防救援大队 收 项 目 栏 次 入 行次 年初预算 调整预算 数 数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 2 决算数 3 0.00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年收入合计 26 0.00 年初财政拨款结转和结余 27 0.00 145,373.84 145,373.84 一、一般公共预算财政拨款 28 0.00 145,373.84 145,373.84 二、政府性基金预算财政拨款 29 总计 30 0.00 145,373.84 145,373.84 财政拨款收入支出决算 支 项目(按功能分类) 栏 行次 次 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 九、卫生健康支出 39 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 二十二、其他支出 52 二十三、债务还本支出 53 二十四、债务付息支出 54 出 年初预算数 调整预算数 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 小计 一般公共 预算财政 拨款 7 8 小计 4 5 6 0.00 0.00 145,373.84 145,373.84 0.00 0.00 145,373.84 145,373.84 55 本年支出合计 80 年末财政拨款结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82 83 总计 84 145,373.84 145,373.84 收入支出决算总表 2019年度 支 调整预算数 出 支 决算数 政府性基 金预算财 政拨款 小计 9 10 年初预算数 一般公共 政府性基 项目(按支出性质和经济分类) 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 11 12 栏 行次 次 13 一、基本支出 56 人员经费 57 日常公用经费 58 二、项目支出 其中:基本建设类项目 小计 0.00 0.00 59 60 61 62 63 64 65 经济分类支出合计 145,373.84 145,373.84 66 — 一、工资福利支出 67 — 二、商品和服务支出 68 — 三、对个人和家庭的补助 69 — 四、债务利息及费用支出 70 — 五、资本性支出(基本建设) 71 — 六、资本性支出 72 — 七、对企业补助(基本建设) 73 — 八、对企业补助 74 — 九、对社会保障基金补助 75 — 十、其他支出 76 — 77 78 79 80 145,373.84 145,373.84 本年支出合计 81 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 82 0.00 83 84 145,373.84 145,373.84 总计 85 0.00 财决01-1表 金额单位:元 支 出 支 出 年初预算数 调整预算数 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 14 15 小计 16 17 决算数 18 小计 19 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 20 0.00 145,373.84 145,373.84 145,373.84 145,373.84 0.00 145,373.84 145,373.84 145,373.84 145,373.84 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 145,373.84 145,373.84 145,373.84 145,373.84 21 0.00 145,373.84 145,373.84 0.00 0.00 0.00 0.00 145,373.84 145,373.84 0.00 0.00 0.00 0.00 145,373.84 145,373.84 0.00 0.00 145,373.84 145,373.84