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121.于都县高龙中小学2023年单位预算公开.pdf

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于都县高龙中小学 2023 年单位预算 目 第一部分 录 于都县高龙中小学概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县高龙中小学 2023 年单位预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《单位收入总表》 三、 《单位支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《国有资本经营预算支出表》 十、《项目绩效目标表》 第三部分 于都县高龙中小学 2023 年单位预算情况说 明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县高龙中小学概况 一、单位主要职责 1、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制 和办学体制改革。 2、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教 育方针、政策、法规。 3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育 工作成果。 4、管理学校教育经费;执行财务管理制度。 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校思想 品德教育、体育健康教育、艺术教育和国防教育工作;负责 做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 二、机构设置及人员情况 2023 年于都县高龙中小学设立 5 个内设机构,包括党工 办、教导处、总务处、电教室、少先队团委等部门。 编制人数小计 68 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全额补助事业编制人数 68 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 89 人,其中:在职人 数小计 89 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全额补助事业在职人数 89 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 13 人,退职人员 0 人,遗属人数 6 人。 在校学生 1036 人,其中:学前幼儿人数 112 人,小学生人数 519 人,初中生人数 405 人。 第二部分 于都县高龙中小学 2023 年单位预算表 第三部分 于都县高龙中小学 2023 年单位预算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2023 年于都县高龙中小学收入预算总额为 1333.56 万元, 较上年预算安排减少 70.3 万元。 其中:财政拨款收入 1023.56 万元,较上年预算安排减少 100.3 万元;教育收费资金收入 220 万元,较上年预算安排减少 10 万元;事业单位经营收入 0 万元,其他收入 90 万元,较上年预算安排增加 40 万元。 (二)支出预算情况 2023 年于都县高龙中小学支出预算总额为 1333.56 万元, 较上年预算安排减少 70.3 万元;其中: 按支出项目类别划分:基本支出 1023.56 万元,较上年 预算安排减少 68.86 万元,其中:工资福利支出 935.97 万 元,商品和服务支出 80.14 万元,对个人和家庭的补助 5.45 万元,资本性支出 2 万元;项目支出 310 万元,较上年预算安 排增加 310 万元,其中:工资福利支出 176 万元,商品和服 务支出 134 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上 年预算安排减少 100.3 万元;教育支出 1171.2 万元,较上年 预算安排减少 5.63 万元;社会保障和就业支出 104.41 万元, 较上年预算安排减少 7.91 万元;卫生健康支出 57.95 万元, 较上年预算安排减少 2.49 万元;住房保障支出 0 万元,较上 年预算安排减少 5.93 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 111.97 万元,较上 年预算安排减少 71.18 万元;商品和服务支出 214.14 万元, 较上年预算安排增加 200.08 万元;对个人和家庭的补助 5.45 万元,较上年预算安排增加 0.4 万元;资本性支出 2 万元,较 上年预算安排增加 2 万元。 (三)财政拨款支出情况 2023 年于都县高龙中小学财政拨款支出预算总额为 1023.56 万元,较上年预算安排减少 100.3 万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出 1023.56 万元,较上年 预算安排减少 68.86 万元,其中:工资福利支出 935.97 万 元,商品和服务支出 80.14 万元,对个人和家庭的补助 5.45 万元,资本性支出 2 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排 无变化。 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上 年预算安排减少 1020.3 万元;教育支出 861.2 万元,较上年 预算安排减少 5.63 万元;社会保障和就业支出 104.41 万元, 较上年预算安排减少 7.91 万元;卫生健康支出 57.95 万元, 较上年预算安排减少 2.49 万元;住房保障支出 0 万元,较上 年预算安排减少 5.93 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 935.97 万元,较上 年预算安排减少 71.18 万元;商品和服务支出 80.14 万元,较 上年预算安排减少 0.08 万元;对个人和家庭的补助 5.45 万 元,较上年预算安排增加 0.4 万元;资本性支出 2 万元,较上 年预算安排增加 2 万元。 (四)政府性基金情况 2023 年于都县高龙中小学没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 (五)国有资本经营情况 2023 年于都县高龙中小学没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2023 年于都县高龙中小学机关运行费预算 80.14 万 元,比 2022 年预算减少 0.08 万元,下降 0.1 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2023 年于都县高龙中小学政府采购 0 万元,其中:政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中, 一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。 2023 年本单位预算无购置车辆安排,无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。 (九)项目情况说明 无 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年于都县高龙中小学“三公”经费一般公共预算安 排 0.8 万元。其中: 因公出国(境)费 0 万元。 公务接待费 0.8 万元,较上年预算安排无变化,主要原 因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪 费条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要 求,严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待 支出。 公务用车运行维护费 0 万元,主要原因是:根据行政事 业单位公务用车制度改革要求,本单位取消公务用车。 公务用车购置费 0 万元,主要原因是:根据行政事业单 位公务用车制度改革要求,本单位取消公务用车。 第四部分 名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 (二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 (七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 (八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 (九)上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余 的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基 本支出。 (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单 位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 (五)行政单位医疗(事业单位医疗):反映财政部门 安排的行政单位(事业单位)基本医疗保险缴费经费。 (六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医 疗补助经费。 (七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 (一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。 (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

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