文库文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

上海市普陀区公安分局 2017年度部门决算.pdf

古靈▓精怪☆27 页 394.362 KB下载文档
上海市普陀区公安分局 2017年度部门决算.pdf上海市普陀区公安分局 2017年度部门决算.pdf上海市普陀区公安分局 2017年度部门决算.pdf上海市普陀区公安分局 2017年度部门决算.pdf上海市普陀区公安分局 2017年度部门决算.pdf上海市普陀区公安分局 2017年度部门决算.pdf
当前文档共27页 2.77
下载后继续阅读

上海市普陀区公安分局 2017年度部门决算.pdf

上海市普陀区公安分局 2017 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区公安分局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区公安分局 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市普陀区公安分局 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区公安分局概况 一、主要职能 (一)预防、制止和侦查违法犯罪活动; (二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为; (三)维护交通安全和交通秩序,组织实施对机动车辆、非 机动车辆及驾驶员的管理,处理交通事故; (四)对法律、法规规定和特种行业和枪支弹药、管制刀具、 易燃易爆、剧毒、放射性等到危险物品进行管理; (五)组织、实施消防工作,实行消防监督; (六)管理集会、游行、示威活动; (七)管理户政,实施辖区内出入境管理有关业务工作; (八)做好辖区内劳改劳教释放人员的转化教育工作,以及 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪行执 行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察; (九)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点 建设工程、部门的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性 组织的治安防范工作; (十)组织实施对在辖区内或途经辖区的党和国家领导人以 及重要外宾的安全警卫工作和各类大型活动的安全保卫工作; (十一)监督管理计算机信息系统的安全保护工作; (十二)配合有关单位疏导、处置非政治性不安定因素,处 置各类重大治安灾害事故和突发事件,接受社会求助; (十三)公安队伍的建设和管理; (十四)完成上级交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看,普陀区公安分局决算包括:公安分局部 门本级决算等。 纳入普陀区公安分局决算编制范围的单位名单见下表: 序号 单位名称 1 上海市公安局普陀分局 2 上海市公安局普陀分局机关服务中心 备注 第二部分 上海市普陀区公安分局 2017 年度部门决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 116304.75 项目 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 74.66 决算数 91944.58 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 5900.24 九、医疗卫生与计划生育支出 2853.86 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 12294.13 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 116379.41 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 112992.81 结余分配 年初结转和结余 1713.22 年末结转和结余 5099.82 总计 118092.63 总计 118092.63 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 款 合计 116379.41 116304.75 74.66 公共安全支出 95331.18 95256.52 74.66 公安 95331.18 95256.52 74.66 74.66 类 项 204 财政拨款收 入 204 02 204 02 01 行政运行 75626.39 75551.73 204 02 02 一般行政管理事务 5095.08 5095.08 204 02 04 治安管理 8336.02 8336.02 204 02 06 刑事侦查 1600.6 1600.6 204 02 07 经济犯罪侦查 99.48 99.48 204 02 11 禁毒管理 47.25 47.25 204 02 12 道路交通管理 1095 1095 204 02 16 网络运行及维护 2999.98 2999.98 204 02 99 其他公安支出 431.38 431.38 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 208 社会保障和就业支出 5900.24 5900.24 行政事业单位离退休 5900.24 5900.24 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 355.18 355.18 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 5304.72 5304.72 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 240.34 240.34 医疗卫生与计划生育支出 2853.86 2853.86 行政事业单位医疗 2853.86 2853.86 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 2846.5 2846.5 210 11 02 事业单位医疗 7.36 7.36 住房保障支出 12294.13 12294.13 住房改革支出 12294.13 12294.13 221 221 02 221 02 01 住房公积金 4318.06 4318.06 221 02 03 购房补贴 7976.07 7976.07 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 112992.81 96674.62 16318.19 公共安全支出 91944.58 75626.39 16318.19 公安 91944.58 75626.39 16318.19 75626.39 功能分类 科目编码 科目名称 款 类 项 204 204 02 204 02 01 行政运行 75626.39 204 02 02 一般行政管理事务 3935.05 3935.05 204 02 04 治安管理 8336.02 8336.02 204 02 06 刑事侦查 1450.6 1450.6 204 02 07 经侦犯罪侦查 99.48 99.48 204 02 11 禁毒管理 47.25 47.25 204 02 12 道路交通管理 1970.04 1970.04 204 02 16 网络运行及维护 134.02 134.02 204 02 99 其他公安支出 345.73 345.73 社会保障和就业支出 5900.24 208 5900.24 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 行政事业单位离退休 5900.24 5900.24 归口管理的行政单位离退休 355.18 355.18 5304.72 5304.72 240.34 240.34 医疗卫生与计划生育支出 2853.86 2853.86 行政事业单位医疗 2853.86 2853.86 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 2846.5 2846.5 210 11 02 事业单位医疗 7.36 7.36 住房保障支出 12294.13 12294.13 住房改革支出 12294.13 12294.13 221 221 02 221 02 01 住房公积金 4318.06 4318.06 221 02 03 购房补贴 7976.07 7976.07 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 116304.75 合计 一般公共预算 财政拨款 91869.92 91869.92 八、社会保障和就业支出 5900.24 5900.24 九、医疗卫生与计划生育支出 2853.86 2853.86 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 12294.13 12294.13 112918.15 112918.15 5084.09 5084.09 118002.24 118002.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 116304.75 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 1697.49 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1697.49 政府性基金预算财政拨款 总计 118002.24 总计 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 公共安全支出 91869.92 75551.73 16318.19 公安 91869.92 75551.73 16318.19 75551.73 项 204 204 02 204 02 01 行政运行 75551.73 204 02 02 一般行政管理事 务 3935.05 3935.05 204 02 04 治安管理 8336.02 8336.02 204 02 06 刑事侦查 1450.6 1450.6 204 02 07 经济犯罪侦查 99.48 99.48 204 02 11 禁毒管理 47.25 47.25 204 02 12 道路交通管理 1970.04 1970.04 204 02 16 网络运行及维护 134.02 134.02 204 02 99 其他公安支出 345.73 345.73 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行政 单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 医疗卫生与计划 生育支出 5900.24 5900.24 5900.24 5900.24 355.19 355.19 5304.72 5304.72 240.33 240.33 2853.86 2853.86 医疗保障 2853.86 2853.86 210 11 210 11 01 行政单位医疗 2846.5 2846.5 210 11 02 事业单位医疗 7.36 7.36 住房保障支出 12294.13 12294.13 住房改革支出 12294.13 12294.13 221 221 02 221 02 01 住房公积金 4318.06 4318.06 221 02 03 购房补贴 7976.07 7976.07 112918.15 96599.96 合计 16318.19 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 09 99 302 01 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 01 02 03 04 06 07 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 人员经费 66128.75 9329.51 26375.13 15017.54 8648.93 2241.89 2002.32 66128.75 9329.51 26375.13 15017.54 8648.93 2241.89 2002.32 240.34 2273.09 17434.17 240.34 2273.09 公用经费 17434.17 417.19 417.19 74.17 74.17 194.68 987.88 311.67 194.68 987.88 311.67 2162.81 553.54 2162.81 553.54 208.57 2710.88 208.57 2710.88 82.18 0.79 2513.02 82.18 0.79 2513.02 666.92 666.92 564.96 849.96 1327.35 2296.38 564.96 849.96 1327.35 2296.38 1511.22 13037.04 1511.22 13037.04 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 355.19 355.19 336.63 26.61 336.63 26.61 4318.06 4318.06 7976.07 7976.07 24.48 24.48 96599.96 79165.79 17434.17 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 1643.4 1626.83 0 0 1627.4 1626.04 300 298.69 1327.4 1327.35 16 0.79 机关运行 经费决算数 17434.17 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注:上海市普陀区公安分局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 第三部分 上海市普陀区公安分局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于上海市普陀区公安分局 2017 年度收入支出决算总 体情况说明 上海市普陀区公安分局 2017 年度收入总计为 118,092.63 万 元、支出总计为 118,092.63 万元。与 2016 年度相比,收入、支 出总计各增加 13,850.56 万元。主要原因:新增在职人员工资薪 酬、在职人员正常晋升等,另项目经费支出有变化等。 二、关于上海市普陀区公安分局 2017 年度收入决算情况说 明 本年收入合计 116,379.41 万元,其中:财政拨款收入 116,304.75 万元,占 99.94%;其他收入 74.66 万元,占 0.06%。 三、关于上海市普陀区公安分局 2017 年度支出决算情况说 明 本年支出合计 112,992.81 万元,其中:基本支出 96,674.62 万元,占 85.56%;项目支出 16,318.19 万元,占 14.44%; 。 四、关于上海市普陀区公安分局 2017 年度财政拨款收入支 出总体情况说明 上海市普陀区公安分局 2017 年度财政拨款收支总决算 118,002.24 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增 加 13,978.54 万元,增长 13.44%。主要原因:新增在职人员工 资薪酬、在职人员正常晋升等,另项目经费支出等有变化。 五、关于上海市普陀区公安分局 2017 年度一般公共预算财 政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区公安分局 2017 年度一般公共预算财政拨款支 出 112,918.15 万元,占本年支出合计的 99.93%。与 2016 年度 相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10,700.72 万元,增长 10.47%。主要原因:新增在职人员工资薪酬、在职人员正常晋升 等,另项目经费支出等有变化。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区公安分局 2017 年度一般公共预算财政拨款支 出 112,918.15 万元,主要用于以下方面:“公共安全支出” 91,869.92 万元,占 81.36%; “社会保障和就业支出”5,900.24 万元,占 5.22%; “医疗卫生单位与计划生育支出”2,853.86 万 元,占 2.53%; “住房保障支出”12,294.13 万元,占 10.89%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区公安分局 2017 年度一般公共预算财政拨款支 出年初预算为 112,749.86 万元,支出决算为 112,918.15 万元, 完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因:新增 在职人员工资薪酬、在职人员正常晋升等,另项目经费支出等有 变化。其中: 1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 。主要用 于分局机关人员经费和公用经费等。年初预算为 69,841.58 万 元,支出决算为 75,551.73 万元,完成年初预算的 108.18%。决 算数大于预算数的主要原因:新增在职人员薪酬、在职人员正常 晋升等。 2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。 主要用于分局委托业务费、劳务费、商品和服务支出等。年初预 算为 7,457.83 万元,支出决算为 3,935.05 万元,完成年初预算 的 52.76%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目经费未全 额使用完毕。 3、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项) 。主要用 于分局开展治安管理工作支出等。年初预算为 8,443.81 万元, 支出决算为 8,336.02 万元,完成年初预算的 98.72%。决算数小 于预算数的主要原因:部分项目经费未全额使用完毕。 4、公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项) 。主要用 于分局开展打击刑事犯罪活动支出等。年初预算为 1,600.60 万 元,支出决算为 1,450.60 万元,完成年初预算的 90.63%。决算 数小于预算数的主要原因:部分项目经费未全额使用完毕。 5、公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项) 。主 要用于分局开展打击经济犯罪活动支出等。年初预算为 0 元,支 出决算为 99.48 万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加 经济犯罪侦查经费开展公安工作。 6、公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项) 。主要用 于分局开展禁毒工作支出等。年初预算为 50 万元,支出决算为 47.25 万元,完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要 原因:项目经费未全额使用完毕。 7、公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项) 。主 要用于分局开展各类道路交通管理工作等。年初预算为 1,090 万 元,支出决算为 1,970.04 万元,完成年初预算的 180.74%。决 算数大于预算数的主要原因:新增项目经费及使用上年度结余经 费等。 8、公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项) 。 主要用于分局各类专网、局域网的租费、运行维护费等。年初预 算为 3,000 万元,支出决算为 134.02 万元,完成年初预算的 4.47%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目经费未全额使 用完毕。 10、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。 主要用于区相关单位上述项目以外其他用于公安工作方面的支 出。年初预算 150 万元,支出决算 345.73 万元,完成年初预算 的 230.49%,决算数大于预算数的主要原因:新增项目经费等。 11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于离退休人员方面的 支出。年初预算 365.87 万元,支出决算 355.19 万元,完成年初 预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因:按照当年度实 际退休人员经费支出。 12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于分局缴纳 在职人员基本养老保险费。年初预算 5,264.17 万元,支出决算 5,304.72 万元,完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的 主要原因:按照当年度实际在职人员缴纳养老保险。 13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于分局实际缴纳 在职人员职业年金。年初预算 205.89 万元,支出决算 240.33 万 元,完成年初预算的 116.73%。决算数大于预算数的主要原因: 按照当年度实际在职人员缴纳职业年金。 14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单 位医疗(项)。主要用于缴纳行政单位在职人员的医疗保险。年 初预算 3,149.67 万元 ,支出决算 2,846.50 万元,完成年初预 算的 90.37%,决算数小于预算数的主要原因:按照当年度实际 在职人员缴纳医疗保险。 15、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单 位医疗(项)。主要用于缴纳事业单位在职人员的医疗保险。年 初预算 7.36 万元 ,支出决算 7.36 万元,完成年初预算 100%。 16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。 主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算 4,272.92 万元, 支出决算 4,318.06 万元,完成年初预算的 101.06%,决算数大 于预算数的主要原因:按照当年度实际在职人员缴纳住房公积 金。 17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 。 主要用于在职人员购房补贴支出。年初预算 7,850.16 万元,支 出决算 7,976.07 万元,完成年初预算的 101.60%,决算数大于 预算数的主要原因:按照当年度实际在职人员发放购房补贴。 六、关于上海市普陀区公安分局 2017 年度一般公共预算财 政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区公安分局 2017 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 96,599.96 万元,包括人员经费 79,165.79 万元,公用经 费 17434.17 万元。基本支出中: 1、工资福利支出 66,128.75 万元,主要用于:基本工资、 津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 职业年金缴费、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 17,434.17 万元,主要用于:办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 3、对个人和家庭的补助 13,037.04 万元,主要用于离休费、 抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭 的补助支出。 七、关于上海市普陀区公安分局 2017 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区公安分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支 出年初预算为 1,643.40 万元,支出决算为 1,626.83 万元,完成 预算的 98.99%,其中:因公出国(境)费决算为 0 元;公务用 车购置及运行维护费支出决算为 1,626.04 万元,完成预算的 99.92%;公务接待费支出决算为 0.79 万元,完成预算的 4.94%。 2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严 格贯彻落实中央“八项”项定,厉行节约。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减 少 27.06 万元,降低 1.64%,其中:因公出国(境)费支出决算 减少 29.42 万元,减少 100%;公务用车购置及运行维护费支出 决算增加 2.40 万元,上升 0.15%;公务接待费支出决算减少 0.04 万元,降低 4.82%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是分 局预算中不安排因公出国考察活动经费。公务用车购置及运行维 护费支出增加的主要原因是执法执勤车辆运行成本增加。公务接 待费支出减少的主要原因是严格贯彻落实中央“八项”规定,厉 行节约。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0 元; 公务用车购置及运行维护费支出决算 1,626.04 万元,占 99.95%;公务接待费支出决算 0.79 万元,占 0.05%。 具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年未安排因公出国(境) 经费预算。 2、公务用车购置及运行维护费支出 1,626.04 万元。其中: 公务用车购置支出为 298.69 万元。主要用于购置执法执勤 车辆,共购置 16 辆。 公务用于运行维护支出 1,327.35 万元。主要用于执法执勤 车辆日常运行维护费(修理费、车辆保险费、燃油费等)。2017 年,分局开支财政拨款的公务用车保有量为 377 辆。 3、公务接待费支出 0.79 万元。其中: 国内公务接待支出 0.79 万元。主要用于外省市公安警务交 流,上级业务部门指导工作等相关费用,公务接待 7 批次、人次 61 人。 八、关于上海市普陀区公安分局 2017 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区公安分局 2017 年度无政府性基金预算财政拨 款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区公安分局 2017 年度无国有资本经营预算财政 拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 上 海 市 普 陀 区 公 安 分 局 2017 年 度 机 关 运 行 经 费 支 出 17,434.17 万元,比 2016 年度增加 1,103.34 万元,增长 6.76%。 主要原因是分局物业管理费、租赁费等公用经费支出增加。 (二)政府采购支出情况 上海市普陀区公安分局 2017 年度政府采购金额(以合同签 订为准)为 25,943.60 万元,其中:货物采购金额 3,181.02 万 元、工程采购金额 1,935.13 万元、服务采购金额 20,818.45 万 元。 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,272.16 万 元 , 面 向 小 微 企 业 预 留 政 府 采 购 项 目 预 算 金 额 4,363.3 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小 企业供应商中标或成交的,采购金额 7,268.08,万元;在面向小 微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 4,310.79 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业 供应商中标或成交的,采购金额 15840.88 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日,上海市普陀区公安分局共有车辆 377 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 377 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(由市机管局统一实物保 障的一般公务用车 0 辆) 。单位价值 50 万元以上通用设备 21 台 (套) ,单位价值 100 万元以上专用设备 5 台(套) 。 (四)预算绩效管理情况 上海市普陀区公安分局2017年度预算绩效管理工作开展情 况如下:分局严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》, 预算编制时设定明确的绩效目标,相关制度和工作机制正在建设 中。全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项 目1个,涉及预算金额3,000万元。 第四部分 无 名词解释

相关文章