兴国县江背镇人民政府.xls
收入支出决算总表 编制单位:兴国县江背镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 2019年度 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 3 15 362 691,04 3 920 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 322 450,35 34 605 19 804 251,39 0,00 092,56 54 409 343,95 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 出决算总表 金额单位:元 公开01表 支 出 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 决算数 6 6 474 168,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 247,51 228 010,49 0,00 5 420 643,06 14 266 097,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 544 27 865 166,85 0,00 177,10 54 409 343,95 编制单位:兴国县江背镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20129 2012901 208 20807 2080705 2080799 20808 2080899 20810 2081099 20821 2082101 2082102 211 21101 2110199 212 21203 2120303 2120399 21208 2120801 213 21301 2130199 21302 2130299 21305 2130501 2130599 21307 2130701 21399 2139999 214 项 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 社会保障和就业支出 就业补助 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 社会福利 其他社会福利支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农林水支出 农业 其他农业支出 林业和草原 其他林业和草原支出 扶贫 行政运行 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 605 566 296 296 270 270 291 103 23 80 14 14 8 8 165 14 150 500 500 500 880 960 100 860 920 920 236 254 254 847 847 312 60 252 500 500 322 322 130 2 282 566 296 296 270 270 291 103 23 80 14 14 8 8 165 14 150 500 500 500 880 960 100 860 920 920 914 254 254 847 847 312 60 252 500 500 34 6 6 6 4 3 3 22 2 2 1 1 2 2 15 15 251,39 452,04 052,04 052,04 400,00 400,00 891,00 541,00 541,00 000,00 645,00 645,00 100,00 100,00 605,00 645,00 960,00 000,00 000,00 000,00 110,00 000,00 000,00 000,00 110,00 110,00 798,35 500,00 500,00 648,00 648,00 200,00 000,00 200,00 000,00 000,00 450,35 450,35 000,00 19 6 6 6 4 3 3 6 2 2 1 1 2 2 130 801,04 452,04 052,04 052,04 400,00 400,00 891,00 541,00 541,00 000,00 645,00 645,00 100,00 100,00 605,00 645,00 960,00 000,00 000,00 000,00 110,00 000,00 000,00 000,00 110,00 110,00 348,00 500,00 500,00 648,00 648,00 200,00 000,00 200,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000,00 21401 2140199 公路水路运输 其他公路水路运输支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 130 130 000,00 000,00 130 130 000,00 000,00 收入决算表 2019年度 事业收入 上级补助收入 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 其中:教育收费 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 金额单位:元 公开02表 其他收入 8 15 322 450,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 322 450,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 322 450,35 15 322 450,35 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:兴国县江背镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20129 2012901 208 20807 2080705 20808 2080899 20810 2081099 20821 2082101 2082102 210 21007 2100717 212 21201 2120101 21203 2120303 2120399 21208 2120801 213 21301 2130108 2130199 21302 2130299 21303 2130316 2130399 21305 2130501 2130599 项 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 社会保障和就业支出 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 其他优抚支出 社会福利 其他社会福利支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农林水支出 农业 病虫害控制 其他农业支出 林业和草原 其他林业和草原支出 水利 农田水利 其他水利支出 扶贫 行政运行 其他扶贫支出 本年支出合计 26 6 6 6 5 4 4 14 1 1 1 1 2 2 1 544 474 203 203 270 270 155 28 28 14 14 8 8 103 14 88 228 228 228 420 14 14 939 100 839 466 466 266 050 9 041 835 835 620 376 244 306 28 278 166,85 168,69 768,69 768,69 400,00 400,00 247,51 896,00 896,00 645,00 645,00 100,00 100,00 606,51 645,00 961,51 010,49 010,49 010,49 643,06 000,00 000,00 750,00 000,00 750,00 893,06 893,06 097,10 942,00 400,00 542,00 437,31 437,31 068,26 035,16 033,10 922,00 800,00 122,00 基本支出 2 10 833 4 930 4 930 4 930 51 28 28 14 14 8 8 228 228 228 14 14 14 5 609 9 9 28 28 651,77 023,96 023,96 023,96 0,00 0,00 641,00 896,00 896,00 645,00 645,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 010,49 010,49 010,49 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,32 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 8 8 452 452 727,53 727,53 5 5 571 571 776,32 776,32 决算表 金额单位:元 公开03表 15 1 1 1 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 710 544 273 273 270 270 103 4 5 6 103 14 88 5 406 4 4 8 1 939 100 839 466 466 656 041 1 1 1 041 835 835 620 376 244 2 278 2 278 515,08 144,73 744,73 744,73 400,00 400,00 606,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,51 645,00 961,51 0,00 0,00 0,00 643,06 0,00 0,00 750,00 000,00 750,00 893,06 893,06 120,78 542,00 0,00 542,00 437,31 437,31 068,26 035,16 033,10 122,00 0,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 880 880 951,21 951,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:兴国县江背镇人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 项目(按功能分类) 3 栏 次 15 362 691,04 一、一般公共服务支出 3 920 110,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 19 19 5 14 39 282 804 517 286 086 801,04 本年支出合计 092,56 年末财政拨款结转和结余 574,63 517,93 893,60 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 金额单位:元 公开04表 支 行次 转结余情况。 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 5 5 出 决算数 一般公共预算财政 政府性基金预算财 小计 拨款 政拨款 10 11 12 474 168,69 6 474 168,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 247,51 155 247,51 0,00 228 010,49 228 010,49 0,00 0,00 0,00 0,00 420 643,06 953 750,00 4 466 893,06 827 091,57 5 827 091,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 105 20 981 161,32 732,28 13 7 638 241 268,26 997,41 4 13 466 739 893,06 734,87 39 086 893,60 20 880 265,67 18 206 627,93 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:兴国县江背镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20129 2012901 208 20807 2080705 20808 2080899 20810 2081099 20821 2082101 2082102 210 21007 2100717 212 21201 2120101 21203 2120303 2120399 213 21301 2130108 2130199 21302 2130299 21303 2130316 2130399 21305 2130501 2130599 21399 2139999 项 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 社会保障和就业支出 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 其他优抚支出 社会福利 其他社会福利支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农业 病虫害控制 其他农业支出 林业和草原 其他林业和草原支出 水利 农田水利 其他水利支出 扶贫 行政运行 其他扶贫支出 其他农林水支出 其他农林水支出 本年支出合计 基本支出 1 13 638 6 474 6 203 6 203 270 270 155 28 28 14 14 8 8 103 14 88 228 228 228 953 14 14 939 100 839 5 827 1 050 9 1 041 1 835 1 835 620 376 244 2 306 28 2 278 13 13 2 261 930 930 930 268,26 168,69 768,69 768,69 400,00 400,00 247,51 896,00 896,00 645,00 645,00 100,00 100,00 606,51 645,00 961,51 010,49 010,49 010,49 750,00 000,00 000,00 750,00 000,00 750,00 091,57 942,00 400,00 542,00 437,31 437,31 068,26 035,16 033,10 922,00 800,00 122,00 722,00 722,00 5 4 4 4 51 28 28 14 14 8 8 228 228 228 14 14 14 38 9 9 28 28 875,45 023,96 023,96 023,96 0,00 0,00 641,00 896,00 896,00 645,00 645,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 010,49 010,49 010,49 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 200,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 出决算表 金额单位:元 公开05表 项目支出 8 1 1 1 3 376 544 273 273 270 270 103 103 14 88 939 939 100 839 5 788 1 041 1 1 1 041 835 835 620 376 244 2 278 2 278 13 13 392,81 144,73 744,73 744,73 400,00 400,00 606,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,51 645,00 961,51 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 000,00 750,00 891,57 542,00 0,00 542,00 437,31 437,31 068,26 035,16 033,10 122,00 0,00 122,00 722,00 722,00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:兴国县江背镇人民政府 2019年度 人员经费 经济分类科 目编码 公用经费 科目名称 金额 经济分类科 目编码 科目名称 301 工资福利支出 4 271 198,33 302 商品和服务支出 30101 基本工资 1 041 730,92 30201 办公费 30102 津贴补贴 1 151 527,48 30202 印刷费 30103 奖金 1 375 432,81 30203 咨询费 30106 伙食补助费 10 020,00 30204 手续费 30107 绩效工资 0,00 30205 水费 641,48 30206 电费 0,00 30207 邮电费 645,64 30208 取暖费 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保 险缴费 30111 公务员医疗补助 缴款 0,00 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴 费 0,00 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 502 157 2 000,00 30212 因公出国(境) 费用 0,00 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支 出 30 200,00 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补 助 519 969,40 30215 会议费 30301 离休费 0,00 30216 培训费 30302 退休费 0,00 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 0,00 30218 专用材料费 30304 抚恤金 562,40 30224 被装购置费 144 30305 生活补贴 375 407,00 30225 专用燃料费 30306 救济费 0,00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0,00 30227 委托业务费 30308 助学金 0,00 30228 工会经费 30309 奖励金 0,00 30229 福利费 30310 个人农业生产补 贴 0,00 30231 公务用车运行维 护费 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 0,00 30239 其他交通费用 人员经费合计 4 791 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 167,73 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用支出合计 拨款基本支出决算表 金额单位:元 公开06表 公用经费 金额 经济分类科 目编码 科目名称 金额 707,72 307 债务利息及费用支 出 0,00 90 101,60 30701 国内债务付息 0,00 0,00 30702 国外债务付息 0,00 0,00 30703 国内债务发行费 用 0,00 0,00 30704 国外债务发行费 用 0,00 0,00 310 资本性支出 0,00 470 5 房屋建筑物购建 0,00 27 033,00 31002 办公设备购置 0,00 0,00 31003 专用设备购置 0,00 0,00 31005 基础设施建设 0,00 大型修缮 0,00 2 799,43 31001 745,00 31006 0,00 31007 信息网络及软件 购置更新 0,00 88 081,66 31008 物资储备 0,00 0,00 31009 土地补偿 0,00 0,00 31010 安置补助 0,00 8 704,50 310111 32 753,60 31012 地上附着物和青 苗补偿 0,00 拆迁补偿 0,00 0,00 31013 公务用车购置 0,00 0,00 31019 其他交通工具购 置 0,00 0,00 31021 91 501,23 31022 0,00 31099 6 000,00 312 文物和陈列品购 置 0,00 无形资产购置 0,00 其他资本性支出 0,00 对企业补助 0,00 13 770,00 31201 资本金注入 0,00 11 350,00 31203 政府投资基金股 权投资 0,00 0,00 31204 费用补贴 0,00 0,00 31205 利息补贴 0,00 其他对企业补助 0,00 92 867,70 31299 399 其他支出 0,00 39906 赠与 0,00 39907 39908 39999 公用支出合计 国家赔偿费用支 出 0,00 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 其他支出 0,00 0,00 470 707,72 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:兴国县江背镇人民政府 2019年度 金额单位:元 公开07表 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 44 103,60 44 103,60 1.因公出国(境)费 2 0,00 0,00 2.公务用车购置及运行维护费 3 11 350,00 11 350,00 (1)公务用车购置费 4 0,00 0,00 (2)公务用车运行维护费 5 11 350,00 11 350,00 3.公务接待费 6 32 753,60 32 753,60 (1)国内接待费 7 32 753,60 32 753,60 其中:外事接待费 8 0,00 0,00 (2)国(境)外接待费 9 0,00 0,00 二、相关统计数 10 1.因公出国(境)团组数(个) 11 0 2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 3.公务用车购置数(辆) 13 0 4.公务用车保有量(辆) 14 1 5.国内公务接待批次(个) 15 60 其中:外事接待批次(个) 16 0 6.国内公务接待人次(人) 17 252 其中:外事接待人次(人) 18 0 7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预 算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 编制单位:兴国县江背镇人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 212 21208 2120801 2120899 229 22960 2296002 2019年度 目 科目名称 栏次 合计 项 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 1 286 286 286 013 273 2 920 920 920 920 14 14 14 14 517,93 382,45 382,45 127,45 255,00 135,48 135,48 135,48 3 3 3 3 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 政拨款收入支出决算表 金额单位:元 公开08表 本年支出 4 4 4 4 小计 基本支出 项目支出 3 466 466 466 466 4 5 466 466 466 466 893,06 893,06 893,06 893,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 4 4 893,06 893,06 893,06 893,06 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 13 13 13 13 6 739 739 739 466 273 734,87 599,39 599,39 344,39 255,00 135,48 135,48 135,48 国有资产占用情况表 编制单位:兴国县江背镇人民政府 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部(省)级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 2019年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单位:台、辆、套 公开09表 决算数 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0