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昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算公开表20221012052911226.xls

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收入支出决算总表 部门:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 7,823,344.15 3,142,669.13 1,077,149.04 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 12,043,162.32 12,043,162.32 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 664,975.80 九、卫生健康支出 39 11,334,278.52 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探工业信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、国有资本经营预算支出 51 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 二十三、其他支出 53 二十四、债务还本支出 54 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 10,000.00 12,009,254.32 结余分配 58 年末结转和结余 59 33,908.00 60 12,043,162.32 总计 。 部门:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 12,043,162.32 208 社会保障和就业支出 664,975.80 20805 行政事业单位养老支出 664,975.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 664,975.80 210 卫生健康支出 11,368,186.52 21004 公共卫生 11,082,616.19 2100403 妇幼保健机构 9,695,816.19 2100408 基本公共卫生服务 1,386,800.00 21011 行政事业单位医疗 285,570.33 2101102 事业单位医疗 285,570.33 213 农林水支出 10,000.00 21305 扶贫 10,000.00 2130599 其他扶贫支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10,000.00 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 7,823,344.15 小计 其中:教育收费 4 5 3,142,669.13 664,975.80 664,975.80 664,975.80 7,148,368.35 3,142,669.13 6,862,798.02 3,142,669.13 5,475,998.02 3,142,669.13 1,386,800.00 285,570.33 285,570.33 10,000.00 10,000.00 10,000.00 公开02表 金额单位:元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 1,077,149.04 1,077,149.04 1,077,149.04 1,077,149.04 支出决算表 部门:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 12,009,254.32 208 社会保障和就业支出 664,975.80 20805 行政事业单位养老支出 664,975.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 664,975.80 210 卫生健康支出 11,334,278.52 21004 公共卫生 11,048,708.19 2100403 妇幼保健机构 9,661,908.19 2100408 基本公共卫生服务 1,386,800.00 21011 行政事业单位医疗 285,570.33 2101102 事业单位医疗 285,570.33 213 农林水支出 10,000.00 21305 扶贫 10,000.00 2130599 其他扶贫支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 10,000.00 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 12,009,254.32 664,975.80 664,975.80 664,975.80 11,334,278.52 11,048,708.19 9,661,908.19 1,386,800.00 285,570.33 285,570.33 10,000.00 10,000.00 10,000.00 公开03表 金额单位:元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 7,823,344.15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 7,823,344.15 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 7,823,344.15 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目(按功能分类) 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 664,975.80 664,975.80 九、卫生健康支出 41 7,148,368.35 7,148,368.35 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 10,000.00 10,000.00 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 7,823,344.15 7,823,344.15 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 7,823,344.15 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 7,823,344.15 决算总表 公开04表 金额单位:元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 部门:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 小计 8 7,823,344.15 7,823,344.15 7,823,344.15 7,823,344.15 664,975.80 664,975.80 664,975.80 664,975.80 664,975.80 664,975.80 664,975.80 664,975.80 664,975.80 664,975.80 664,975.80 664,975.80 7,148,368.35 7,148,368.35 7,148,368.35 7,148,368.35 6,862,798.02 6,862,798.02 6,862,798.02 6,862,798.02 5,475,998.02 5,475,998.02 5,475,998.02 5,475,998.02 1,386,800.00 1,386,800.00 1,386,800.00 1,386,800.00 285,570.33 285,570.33 285,570.33 285,570.33 285,570.33 285,570.33 285,570.33 285,570.33 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 6,684,291.76 1,139,052.39 664,975.80 664,975.80 664,975.80 6,019,315.96 1,129,052.39 5,733,745.63 1,129,052.39 5,247,998.02 228,000.00 485,747.61 901,052.39 285,570.33 285,570.33 10,000.00 10,000.00 10,000.00 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 公开05表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 6,684,291.76 302 30101 基本工资 1,882,120.00 30201 30102 津贴补贴 1,699,693.00 30202 30103 奖金 30203 30106 伙食补助费 30204 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 664,237.00 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 1,380,055.00 30205 730,015.32 30206 30207 285,570.33 30208 30209 42,601.11 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职(役)费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 6,684,291.76 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 1,139,052.39 310 办公费 300,455.18 31001 印刷费 72,443.50 31002 咨询费 31003 手续费 244.00 31005 水费 7,422.28 31006 电费 93,521.18 31007 邮电费 59,436.00 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 42,461.01 31011 31012 16,665.00 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 35,532.00 31022 公务接待费 专用材料费 31099 222,908.00 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 286,556.73 31204 委托业务费 31205 工会经费 31299 福利费 399 公务用车运行维护费 39906 其他交通费用 1,407.51 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 1,139,052.39 部门:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 无 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金预算收支 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 公开07表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 无 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位:元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位:元 编制单位:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 无 — — — — — — — — — — — — — — — — — 无 — 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 备注:三公经费由主管部门汇总填列 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 (一)部门概况 (二)部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 (三)部门整体收支情况 (四)部门预算管理制度建设情况 (五)严控“三公经费”支出情况 (一)绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 (二)自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务,对本 县个乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务工作进行检查、考 核与评价。以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保 健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主的妇 幼卫生机构。以群众保健工作为基础,为妇女儿童提供 健康教育、预防保健邓公共卫生服务。履行公共卫生职 责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服 务。 昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门绩 效目标设立情况:1.基本公共卫生服务资金:2021年, 确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达 45%以上,免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80% 以上,4-6岁儿童视力检查人数覆盖率达到90%以上,产 前筛查率达到60%以上,基本避孕药具随访率达到80%以 上,农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上,营养包有 效服用率达到70%以上,当年免费地中海贫血筛查目标 人群覆盖率达到80%以上,新生儿遗传代谢性疾病筛查 率达到95%以上,新生儿听力筛查率达到94%以上;2.基 本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善 、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护 公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学 合理的补偿机制;3.保障驻村工作顺利开展。 昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度 收入合计1,204.32万元。其中:财政拨款收入782.33万 元,占总收入的64.96%;上级补助收入0万元,占总收 入的0%;事业收入314.27万元(含教育收费0万元), 占总收入的26.1%;经营收入0万元,占总收入的0%;附 属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入 107.71万元,占总收入的8.94%。总收入与上年1085.66 相比对比增加了10.93%。其中:上年财政拨款收入 693.15万元,与当年相比当年增加了12.87%,上年事业 收入385.25万元,与当年相比当年减少了18.42%。昭通 市大关县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度支出 合计1,200.93万元。其中:基本支出1,200.93万元,占 总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴 上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元, 占总支出的0%。上年总支出1085.66万元,全部为基本 支出。总支出与上年对比增加了9.59%,主要原因为当 年公卫卫生服务支出增加及职工工资福利费用增加。 为进一步加强单位财务管理,健全财务制度,使本单位 的预算编制走向科学化、规范化和法制化,强化资金绩 效管理,保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性 ,做到专款专用,充分发挥资金使用效益,根据《中华 人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《 中华人民共和国政府采购法》、《行政单位财务规则》 和《内部会计控制规范—基本规范(试行)》等有关法 律、法规规定,并结合我部门实际制定《大关妇幼保健 计划生育服务中心财务管理制度》。 三公经费由主管部门汇总填列 将财政资金更为有效合理的进行利用,通过总结资金使 用管理经验,完善资金管理办法,提高财政资金的使用 效率,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等 提供参考依据。 (1)成立绩效评价工作小组,对本单位的整体绩效情 况进行整理,对整体绩效实施情况进行调研分析、核查 落实。(2)查看单位年度工作任务目标,专项资金项 目,绩效目标申报表,为开展绩效评价工作奠定基础。 (3)召开绩效评价会议,制定绩效评价指标体系,明 确绩效评价标准和评分标准,进行现场核查、搜集材料 ,并形成评价结论,得出绩效评分。 我部门整体支出绩效评价自评工作小组按照相关要求, 认真研究制定绩效评价自评工作计划,收集整理相关的 文件及资料,包括单位当年度工作计划及绩效目标、重 点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年 终决算情况、单位年度履职完成情况等,按绩效评价的 相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法,根 据相关文件资料和实际情况填报自评表格,根据绩效评 价指标体系和评分标准进行自评打分。 根据《中华人民共和国预算法》的规定,通过加强预算 收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理 流程,部门整体支出管理水平得到提升。自评结果为优 。 (一)存在的问题:1.对于工作中绩效指标设置把握不 到位。2.考核内容量化不够,确定的考核标准、考核条 件过于简单和笼统.(二)改进措施:1.提高资金使用 效益,加强项目绩效管理。结合项目情况,制定相应细 化、量化的绩效目标,严格按目标实施,提高资金使用 效益。2.加强收支计划执行情况分析,加快资金执行进 度。 1.加强绩效管理制度建设,完善工作机制。逐步建立健 全绩效管理各项规章制度,夯实管理基础。2.强化预算 支出责任意识,增强绩效理念。3.强化财政预算绩效管 理,完善结果应用机制。 制定多项措施来加强预算绩效管理,强化绩效评价结果 管理和应用。对绩效评价中发现的问题主动进行整改, 硬化预算约束机制,强化各责任科室的主体责任,加强 预算执行动态监控和跟踪问效,切实提高资金使用效益 。 无 2021年度部门整体支出绩效 编制单位:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 部门名称 昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 内容 部门职责 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务,对本县个乡镇卫生院开展 核与评价。以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面 幼卫生机构。以群众保健工作为基础,为妇女儿童提供健康教育、预防保健 责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。 总体绩效目标 根据相关文件要求,加强对保健院的经济活动进行计划、组织、实施、指导 ,合理使用人力、物力、财力,力求以尽可能少的劳动消耗,取得尽可能大 更好地满足人民群众不断增长的医疗保健需要。在满足社会居民需求的前提 ,对有限医疗资源的合理利用。为群众提供价格低廉且健康质量得到保证的 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 2021 推进基本公共卫生和健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管 理制度。推进公立医院改革,构建和谐医患关系,贯彻落实国家药物政策 和基本药物制度,规划、指导中医医疗机构布局和综合改革,实施农村计 划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女家庭的养老问题,提高家庭 发展能力。 2022 组织拟定并贯彻实施基层卫生和健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施 ,实施基层卫生和健康、妇幼卫生服务体系建设,继续推进基本公共卫生 和健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进公立 医院改革,构建和谐医患关系,贯彻落实国家药物政策和基本药物制度, 规划、指导中医医疗机构布局和综合改革,实施农村计划生育家庭奖励扶 助制度,解决农村独生子女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 2023 组织拟定并贯彻实施基层卫生和健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施 ,实施基层卫生和健康、妇幼卫生服务体系建设,继续推进基本公共卫生 和健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进公立 医院改革,构建和谐医患关系,贯彻落实国家药物政策和基本药物制度, 规划、指导中医医疗机构布局和综合改革,实施农村计划生育家庭奖励扶 助制度,解决农村独生子女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 基本公共卫生服务 本级 主要内容 基本公共卫生服务 批复金额(万元) 总额 财政拨款 138.68 138.68 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 二级指标 三级指标 数量指标 受支持的非“三区三州 ”已脱贫贫困县县医院 数量 1 质量指标 居民电子健康档案建档 率 80 时效指标 设备验收合格率 100 成本指标 公立医院平均住院日 改善医疗卫生基础设施 社会效益 条件 指标 生态效益 提高环保能力 指标 可持续影响 推进基本公共卫生和 指标 健康服务均等化 服务对象满意度 患者满意度 指标等 无 指标性质 ---- 指标值 低于当地上年水平 有效改善 有效提高 有效推进 95 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 务,对本县个乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务工作进行检查、考 目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主的妇 儿童提供健康教育、预防保健邓公共卫生服务。履行公共卫生职 本医疗服务。 已完成 进行计划、组织、实施、指导与监督,开展经济分析和经济核算 少的劳动消耗,取得尽可能大的医疗保健服务技术和经济效果, 。在满足社会居民需求的前提下,在提供社会医疗服务的过程中 格低廉且健康质量得到保证的医疗服务。 已完成 实际完成情况 推进基本公共卫生和健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进公 立医院改革,构建和谐医患关系,贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,规划、指导中 医医疗机构布局和综合改革,实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女家 庭的养老问题,提高家庭发展能力。 --- --- 额(万元) 其他资金 实际支出金额 (万元) 138.68 预算执行率 100% 预算执行偏低原因及改进措施 度量单位 实际完成值 个 1 % 80 % 100 -- 低于当地上年水平 -- 有效改善 -- 有效提高 -- 有效推进 % 95 据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心 项目名称 无 主管部门 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 项目资金 (万元) 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 其他需要说明事项 -- 总分 备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 备注:昭通市大关县妇幼保健计划生育服务中心无项目支出 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 10 — — — — — — 实际完成情况 指标值 度量单位 标根据项目实际情况设置。 实际完成值 分值 100 得分 偏差原因分析及改进 措施 (自评等级)

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