2014年度部门决算批复附表-江口.XLS.xls
附表1: __部门2014年度收支决算批复表 编制单位:江口 金额单位:万元 收 入 项目 支 行次 栏次 一、财政拨款 决算数 项目(按功能分类) 1 栏次 出 行次 决算数 3 1 1,030.67 一、一般公共服务 51 其中:经费拨款(补助) 2 1,030.67 二、外交 52 专项收入 3 三、国防 53 政府性基金 4 四、公共安全 54 预算内投资收入 5 五、教育 55 二、事业收入 6 六、科学技术 56 三、事业单位经营收入 7 七、文化体育与传媒 57 10.20 四、其他收入 8 八、社会保障和就业 58 64.63 五、附属单位上缴收入 9 九、医疗卫生 59 108.32 六、上级补助收入 10 十、节能环保 60 11 十一、城乡社区事务 61 165.39 12 十二、农林水事务 62 260.28 13 十三、交通运输 63 14 十四、资源勘探电力信息等事务 64 15 十五、商业服务业等事务 65 16 十六、金融监管等事务支出 66 17 十七、地震灾后恢复重建支出 67 18 十八、国土资源气象等事务 68 19 十九、住房保障支出 69 20 二十、粮油物资储备事务 70 21 二十一、国债还本付息支出 71 22 二十二、其他支出 72 本年收入合计 23 1,030.67 本年支出合计 结转下年 421.85 73 1,030.67 74 10.00 用事业基金弥补收支差额 24 上年结转和结余 25 10.00 75 其中:财政拨款结转和结余 26 10.00 76 其他结转和结余 27 合计 28 77 1,040.67 合计 78 1,040.67 附表2: __部门2014年度财政拨款支出决算批复表 编制单位: 江口 金额单位:万元 项目支 出 基本支出 支出功能分类科 目编码 类 款 科目名称 合计 小计 项 对个人和 工资福利 商品和服 其他资本 家庭的补 支出 务支出 性支出 助支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 272.21 248.44 64.63 6 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 对企事 业单位 的补贴 债务利 息支出 债务还 本支出 基本建 设支出 其他资 本性支 出 其他相 关支出 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 156.39 78.83 1030.67 585.28 2010104 人大会议 2.00 2.00 2.00 2010108 代表工作 3.35 3.35 3.35 2010301 行政运行 172.30 172.30 2010302 一般行政管理事务 30.32 30.32 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 87.60 87.60 2010601 行政运行 23.80 23.80 2010699 其他财政事务支出 3.45 3.45 2013101 行政运行 38.27 38.27 38.27 2070401 行政运行 10.20 10.20 10.20 2080501 归口管理的行政单位离退休 64.63 64.63 2100701 行政运行 41.90 41.90 41.90 2100799 其他人口与计划生育事务支出 49.08 49.08 17.00 32.08 2130101 行政运行 44.29 44.29 39.89 4.40 2130301 行政运行 11.60 11.60 11.60 2130310 水土保持 2.50 2.50 2019999 其他一般公共服务支出 60.77 2100707 人口和计划生育信息系统建设 17.34 17.34 2120303 小城镇基础设施建设 156.39 156.39 2129999 其他城乡社区支出 9.00 9.00 2130124 农业组织化与产业化经营 0.52 0.52 0.52 2130126 农村公益事业 37.55 37.55 37.55 2130504 农村基础设施建设 30.00 30.00 30.00 2130701 对村级一事一议的补助 55.00 55.00 55.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 78.83 78.83 89.55 445.39 210.18 82.74 30.32 87.60 23.80 3.45 64.63 2.50 60.77 60.77 17.34 156.39 9.00 78.83 附表3: __部门2014年度“三公经费”支出决算批复表 单位:万元 编制单位:江口 项 目 合 计 本年决算数 30.5 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 10.50 3、公务用车运行费及购置费 其中:⑴公务用车运行维护费 ⑵公务用车购置 20.00