文库文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

2019年度文旅广电局部门决算公开说明表格.xls

heart。梦出发17 页 52 KB下载文档
2019年度文旅广电局部门决算公开说明表格.xls2019年度文旅广电局部门决算公开说明表格.xls2019年度文旅广电局部门决算公开说明表格.xls2019年度文旅广电局部门决算公开说明表格.xls2019年度文旅广电局部门决算公开说明表格.xls2019年度文旅广电局部门决算公开说明表格.xls
当前文档共17页 2.77
下载后继续阅读

2019年度文旅广电局部门决算公开说明表格.xls

收入支出决算总表 部门:华容县文化旅游广电局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 金额 1 1 1 935,70 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 1 935,70 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 年初结转和结余 26 0,00 27 总计 28 1 935,70 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 — 1 — 决算总表 公开01表 单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 1 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844,70 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 1 935,70 0,00 0,00 1 935,70 部门:华容县文化旅游广电局 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010599 20131 2013102 20199 2019999 207 20701 2070101 2070102 2070112 2070199 20702 2070205 20706 2070699 20799 2079999 213 21301 2130199 224 22401 2240108 一般公共服务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 文化和旅游市场管理 其他文化和旅游支出 文物 博物馆 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 农林水支出 农业 其他农业支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 应急救援 本年收入合计 1 1 935,70 26,00 15,50 15,50 0,50 0,50 10,00 10,00 1 844,70 992,21 601,73 139,50 184,08 66,90 147,99 147,99 5,00 5,00 699,50 699,50 50,00 50,00 50,00 15,00 15,00 15,00 财政拨款收入 2 1 935,70 26,00 15,50 15,50 0,50 0,50 10,00 10,00 1 844,70 992,21 601,73 139,50 184,08 66,90 147,99 147,99 5,00 5,00 699,50 699,50 50,00 50,00 50,00 15,00 15,00 15,00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开02表 单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 五入可能存在尾差。 —2.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 部门:华容县文化旅游广电局 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20105 2010599 20131 2013102 20199 2019999 207 20701 2070101 2070102 2070112 2070199 20702 2070205 20706 2070699 20799 2079999 213 21301 2130199 224 22401 2240108 一般公共服务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 文化和旅游市场管理 其他文化和旅游支出 文物 博物馆 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 农林水支出 农业 其他农业支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 应急救援 本年支出合计 1 1 935,70 26,00 15,50 15,50 0,50 0,50 10,00 10,00 1 844,70 992,21 601,73 139,50 184,08 66,90 147,99 147,99 5,00 5,00 699,50 699,50 50,00 50,00 50,00 15,00 15,00 15,00 基本支出 2 1 041,20 25,50 15,50 15,50 0,00 0,00 10,00 10,00 1 000,70 852,71 601,73 0,00 184,08 66,90 147,99 147,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 能存在尾差。 公开03表 单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 894,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 844,00 139,50 0,00 139,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 699,50 699,50 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 部门:华容县文化旅游广电局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项目 1 栏次 1 935,70 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 1 935,70 本年支出合计 0,00 年末财政拨款结转和结余 0,00 0,00 1 935,70 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 — 4 — 公开04表 单位:万元 支 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 1 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844,70 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 1 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844,70 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,70 0,00 1 935,70 0,00 0,00 0,00 1 935,70 1 935,70 0,00 年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 公开05表 单位:万元 部门:华容县文化旅游广电局 本年支出 科目编码 类 款 项 201 20105 2010599 20131 2013102 20199 2019999 207 20701 2070101 2070102 2070112 2070199 20702 2070205 20706 2070699 20799 2079999 213 21301 2130199 224 22401 2240108 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 文化和旅游市场管理 其他文化和旅游支出 文物 博物馆 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 农林水支出 农业 其他农业支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 应急救援 合计 1 1 935,70 26,00 15,50 15,50 0,50 0,50 10,00 10,00 1 844,70 992,21 601,73 139,50 184,08 66,90 147,99 147,99 5,00 5,00 699,50 699,50 50,00 50,00 50,00 15,00 15,00 15,00 基本支出 2 1 041,20 25,50 15,50 15,50 0,00 0,00 10,00 10,00 1 000,70 852,71 601,73 0,00 184,08 66,90 147,99 147,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 项目支出 3 894,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 844,00 139,50 0,00 139,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 699,50 699,50 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可 能存在尾差。 — 5.%d — 部门:华容县文化旅游广电局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 858,06 302 342,86 30201 154,59 30202 73,63 30203 30,72 30204 10,63 30205 93,15 30206 12,96 30207 42,59 30208 0,00 30209 5,31 30211 55,56 30212 1,82 30213 34,24 30214 1,93 30215 0,00 30216 0,00 30217 0,00 30218 0,51 30224 1,42 30225 0,00 30226 0,00 30227 0,00 30228 0,00 30229 0,00 30231 0,00 30239 30240 30299 人员经费合计 859,99 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目编 科目名称 决算数 码 商品和服务支出 179,47 307 办公费 22,78 30701 印刷费 7,73 30702 咨询费 2,20 310 手续费 0,00 31001 水费 0,97 31002 电费 4,57 31003 邮电费 0,76 31005 取暖费 0,00 31006 物业管理费 4,02 31007 差旅费 11,79 31008 因公出国(境)费用 0,00 31009 维修(护)费 8,70 31010 租赁费 9,11 31011 会议费 3,76 31012 培训费 1,15 31013 公务接待费 9,13 31019 专用材料费 0,00 31021 被装购置费 0,00 31022 专用燃料费 0,00 31099 劳务费 11,34 399 委托业务费 0,00 39906 工会经费 32,09 39907 福利费 2,00 39908 公务用车运行维护费 0,00 39999 其他交通费用 15,60 税金及附加费用 0,00 其他商品和服务支出 31,76 公用经费合计 况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 — 6 — 公开06表 单位:万元 公用经费 用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,21 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决 编制单位:华容县文化旅游广电局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国( 境)费 2 9,36 小计 3 0,00 公务接待 费 公务用车购 公务用车 置费 运行费 4 0,00 5 0,00 6 0,00 9,36 合计 因公出国( 境)费 7 8 8,78 0,00 注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾 — %d — 公"经费支出决算表 公开07表 单位:万元 决算数 公务用车购置及运行费 小计 9 公务接 公务用车购 公务用车运 待费 置费 行费 10 0,00 11 0,00 12 0,00 8,78 预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当 ,因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:华容县文化旅游广电局 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 0,00 0,00 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四 — 7.%d — 政拨款收入支出决算表 公开07表 单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0,00 0,00 金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 年末结转和结余 6 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 公开05表 单位:万元 部门:华容县文化旅游广电局 本年预决算数 科目编码 类 款 项 201 20105 2010599 20131 2013102 20199 2019999 207 20701 2070101 2070102 2070112 2070199 20702 2070205 20706 2070699 20799 2079999 213 21301 2130199 224 22401 2240108 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 文化和旅游市场管理 其他文化和旅游支出 文物 博物馆 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 农林水支出 农业 其他农业支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 应急救援 决算支出数据 1 1 935,70 26,00 15,50 15,50 0,50 0,50 10,00 10,00 1 844,70 992,21 601,73 139,50 184,08 66,90 147,99 147,99 5,00 5,00 699,50 699,50 50,00 50,00 50,00 15,00 15,00 15,00 预算批复数需自 行录入 2 1 935,70 26,00 15,50 15,50 0,50 0,50 10,00 10,00 1 844,70 992,21 601,73 139,50 184,08 66,90 147,99 147,99 5,00 5,00 699,50 699,50 50,00 50,00 50,00 15,00 15,00 15,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元 时,因四舍五入可能存在尾差。 — 5.%d —

相关文章