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2020年决算公开报表.xls

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收入支出决算总表 部门:安徽省阜阳市颍州区文峰街道办事处 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 金额 1 28 853 9 650 1 576,10 2 000,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 0,00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 38 503 576,10 使用非财政拨款结余 28 0,00 年初结转和结余 29 436 318,54 30 总计 31 38 939 894,64 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数 — 1 — 决算总表 公开01表 单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 16 001 436 088,33 0,00 0,00 0,00 664,80 0,00 241,60 034,16 342,00 0,00 105,21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 576,10 0,00 318,54 939 894,64 27 2 8 55 718 749 723 500 79 9 38 38 650 503 部门:安徽省阜阳市颍州区文峰街道办事处 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 类 款 项 栏次 合计 1 503 001 10 10 536 783 869 883 177 177 677 677 600 600 27 27 27 55 55 55 718 168 168 296 624 144 527 189 189 63 39 13 10 749 225 225 350 350 173 2 503 001 10 10 536 783 869 883 177 177 677 677 600 600 27 27 27 55 55 55 718 168 168 296 624 144 527 189 189 63 39 13 10 749 225 225 350 350 173 201 20101 2010102 20103 2010301 2010302 2010399 20105 2010501 20106 2010601 20136 2013699 205 20502 2050202 207 20701 2070101 208 20801 2080101 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 20827 2082701 2082702 2082703 210 21001 2100101 21004 2100499 21012 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 38 16 13 1 4 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6 统计信息事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他共产党事务支出 1 其他共产党事务支出 1 教育支出 普通教育 小学教育 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 社会保障和就业支出 2 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 行政事业单位养老支出 2 行政单位离退休 1 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 公共卫生 其他公共卫生支出 财政对基本医疗保险基金的补助 576,10 088,33 000,00 000,00 244,85 432,99 000,00 811,86 188,40 188,40 655,08 655,08 000,00 000,00 664,80 664,80 664,80 241,60 241,60 241,60 034,16 327,36 327,36 728,80 516,80 912,00 300,00 678,00 678,00 300,00 500,00 200,00 600,00 342,00 842,00 842,00 000,00 000,00 500,00 38 16 13 1 4 6 1 1 2 2 1 576,10 088,33 000,00 000,00 244,85 432,99 000,00 811,86 188,40 188,40 655,08 655,08 000,00 000,00 664,80 664,80 664,80 241,60 241,60 241,60 034,16 327,36 327,36 728,80 516,80 912,00 300,00 678,00 678,00 300,00 500,00 200,00 600,00 342,00 842,00 842,00 000,00 000,00 500,00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 173 500,00 173 500,00 212 城乡社区支出 8 723 105,21 8 723 105,21 21201 城乡社区管理事务 8 289 236,56 8 289 236,56 2120101 行政运行 172 930,92 172 930,92 2120199 其他城乡社区管理事务支出 8 116 305,64 8 116 305,64 21205 城乡社区环境卫生 147 021,94 147 021,94 2120501 城乡社区环境卫生 147 021,94 147 021,94 21299 其他城乡社区支出 286 846,71 286 846,71 2129901 其他城乡社区支出 286 846,71 286 846,71 213 农林水支出 500 000,00 500 000,00 21303 水利 500 000,00 500 000,00 2130314 防汛 500 000,00 500 000,00 221 住房保障支出 79 100,00 79 100,00 22102 住房改革支出 79 100,00 79 100,00 2210202 提租补贴 79 100,00 79 100,00 234 抗疫特别国债安排的支出 9 650 000,00 9 650 000,00 23401 基础设施建设 9 650 000,00 9 650 000,00 2340107 城镇老旧小区改造 9 650 000,00 9 650 000,00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 事业收入 上级补助收入 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 其中:教育收费 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 四舍五入可能存在尾数误差。 —2.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公开02表 单位:万元 其他收入 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 部门:安徽省阜阳市颍州区文峰街道办事处 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 类 款 项 栏次 合计 1 503 001 10 10 536 783 869 883 177 177 677 677 600 600 27 27 27 55 55 55 718 168 168 296 624 144 527 189 189 63 39 13 10 749 225 225 350 350 173 201 20101 2010102 20103 2010301 2010302 2010399 20105 2010501 20106 2010601 20136 2013699 205 20502 2050202 207 20701 2070101 208 20801 2080101 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 20827 2082701 2082702 2082703 210 21001 2100101 21004 2100499 21012 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 38 16 13 1 4 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6 统计信息事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他共产党事务支出 1 其他共产党事务支出 1 教育支出 普通教育 小学教育 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 社会保障和就业支出 2 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 行政事业单位养老支出 2 行政单位离退休 1 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 公共卫生 其他公共卫生支出 财政对基本医疗保险基金的补助 576,10 088,33 000,00 000,00 244,85 432,99 000,00 811,86 188,40 188,40 655,08 655,08 000,00 000,00 664,80 664,80 664,80 241,60 241,60 241,60 034,16 327,36 327,36 728,80 516,80 912,00 300,00 678,00 678,00 300,00 500,00 200,00 600,00 342,00 842,00 842,00 000,00 000,00 500,00 基本支出 23 11 8 1 6 1 1 2 2 1 2 974 576,10 122 088,33 0,00 0,00 667 244,85 783 432,99 0,00 883 811,86 177 188,40 177 188,40 677 655,08 677 655,08 600 000,00 600 000,00 27 664,80 27 664,80 27 664,80 55 241,60 55 241,60 55 241,60 718 034,16 168 327,36 168 327,36 296 728,80 624 516,80 144 912,00 527 300,00 189 678,00 189 678,00 63 300,00 39 500,00 13 200,00 10 600,00 749 342,00 225 842,00 225 842,00 350 000,00 350 000,00 173 500,00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 173 500,00 173 500,00 212 城乡社区支出 8 723 105,21 8 723 105,21 21201 城乡社区管理事务 8 289 236,56 8 289 236,56 2120101 行政运行 172 930,92 172 930,92 2120199 其他城乡社区管理事务支出 8 116 305,64 8 116 305,64 21205 城乡社区环境卫生 147 021,94 147 021,94 2120501 城乡社区环境卫生 147 021,94 147 021,94 21299 其他城乡社区支出 286 846,71 286 846,71 2129901 其他城乡社区支出 286 846,71 286 846,71 213 农林水支出 500 000,00 500 000,00 21303 水利 500 000,00 500 000,00 2130314 防汛 500 000,00 500 000,00 221 住房保障支出 79 100,00 79 100,00 22102 住房改革支出 79 100,00 79 100,00 2210202 提租补贴 79 100,00 79 100,00 234 抗疫特别国债安排的支出 9 650 000,00 0,00 23401 基础设施建设 9 650 000,00 0,00 2340107 城镇老旧小区改造 9 650 000,00 0,00 注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 3.%d — 公开03表 单位:万元 项目支出 3 14 529 4 879 10 10 4 869 4 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 869 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 650 9 650 9 650 入可能存在尾数误差。 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 部门:安徽省阜阳市颍州区文峰街道办事处 收 项目 入 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 1 栏次 1 28 853 576,10 一、一般公共服务支出 2 9 650 000,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 本年收入合计 24 38 503 576,10 二十四、债务还本支出 年初财政拨款结转和结余 25 436 318,54 二十五、债务付息支出 一般公共预算财政拨款 26 436 318,54 二十六、抗疫特别国债安排的支出 政府性基金预算财政拨款 27 0,00 本年支出合计 国有资本经营预算财政拨款 28 0,00 年末财政拨款结转和结余 总计 29 38 939 894,64 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 4 — 决算总表 公开04表 单位:万元 支 行次 小计 出 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 2 3 4 30 16 001 088,33 16 001 088,33 0,00 31 0,00 0,00 0,00 32 0,00 0,00 0,00 33 0,00 0,00 0,00 34 27 664,80 27 664,80 0,00 35 0,00 0,00 0,00 36 55 241,60 55 241,60 0,00 37 2 718 034,16 2 718 034,16 0,00 38 749 342,00 749 342,00 0,00 39 0,00 0,00 0,00 40 8 723 105,21 8 723 105,21 0,00 41 500 000,00 500 000,00 0,00 42 0,00 0,00 0,00 43 0,00 0,00 0,00 44 0,00 0,00 0,00 45 0,00 0,00 0,00 46 0,00 0,00 0,00 47 0,00 0,00 0,00 48 79 100,00 79 100,00 0,00 49 0,00 0,00 0,00 50 0,00 0,00 0,00 51 0,00 0,00 0,00 52 0,00 0,00 0,00 53 0,00 0,00 0,00 54 0,00 0,00 0,00 55 9 650 000,00 0,00 9 650 000,00 56 38 503 576,10 28 853 576,10 9 650 000,00 57 436 318,54 436 318,54 0,00 58 38 939 894,64 29 289 894,64 9 650 000,00 本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:安徽省阜阳市颍州区文峰街道办事处 单位:万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 项 201 20101 2010102 20103 2010301 2010302 2010399 20105 2010501 20106 2010601 20136 2013699 205 20502 2050202 207 20701 2070101 208 20801 2080101 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 20827 2082701 2082702 2082703 210 21001 2100101 21004 2100499 科目名称 栏次 合计 28 一般公共服务支出 16 人大事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 13 行政运行 1 一般行政管理事务 4 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6 统计信息事务 行政运行 财政事务 行政运行 其他共产党事务支出 1 其他共产党事务支出 1 教育支出 普通教育 小学教育 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 社会保障和就业支出 2 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 行政事业单位养老支出 2 行政单位离退休 1 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 公共卫生 其他公共卫生支出 合计 基本支出 项目支出 1 853 576,10 23 001 088,33 11 10 000,00 10 000,00 536 244,85 8 783 432,99 1 869 000,00 883 811,86 6 177 188,40 177 188,40 677 655,08 677 655,08 600 000,00 1 600 000,00 1 27 664,80 27 664,80 27 664,80 55 241,60 55 241,60 55 241,60 718 034,16 2 168 327,36 168 327,36 296 728,80 2 624 516,80 1 144 912,00 527 300,00 189 678,00 189 678,00 63 300,00 39 500,00 13 200,00 10 600,00 749 342,00 225 842,00 225 842,00 350 000,00 350 000,00 2 974 576,10 122 088,33 0,00 0,00 667 244,85 783 432,99 0,00 883 811,86 177 188,40 177 188,40 677 655,08 677 655,08 600 000,00 600 000,00 27 664,80 27 664,80 27 664,80 55 241,60 55 241,60 55 241,60 718 034,16 168 327,36 168 327,36 296 728,80 624 516,80 144 912,00 527 300,00 189 678,00 189 678,00 63 300,00 39 500,00 13 200,00 10 600,00 749 342,00 225 842,00 225 842,00 350 000,00 350 000,00 3 879 000,00 879 000,00 10 000,00 10 000,00 869 000,00 0,00 869 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 4 4 21012 2101201 212 21201 2120101 2120199 21205 2120501 21299 2129901 213 21303 2130314 221 22102 2210202 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 水利 防汛 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴 8 8 8 173 173 723 289 172 116 147 147 286 286 500 500 500 79 79 79 500,00 500,00 105,21 236,56 930,92 305,64 021,94 021,94 846,71 846,71 000,00 000,00 000,00 100,00 100,00 100,00 173 173 8 723 8 289 172 8 116 147 147 286 286 500 500 500 79 79 79 500,00 500,00 105,21 236,56 930,92 305,64 021,94 021,94 846,71 846,71 000,00 000,00 000,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 5.%d — 部门:安徽省阜阳市颍州区文峰街道办事处 人员经费 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 5 1 2 6 1 1 2 经济 分类 金额 科目 编码 880 796,86 302 382 438,47 30201 779 635,40 30202 473 581,99 30203 402 647,00 30204 0,00 30205 527 300,00 30206 0,00 30207 173 500,00 30208 0,00 30209 63 300,00 30211 0,00 30212 0,00 30213 78 394,00 30214 560 481,94 30215 0,00 30216 769 428,80 30217 0,00 30218 189 678,00 30224 044 241,50 30225 0,00 30226 0,00 30227 0,00 30228 913 505,64 30229 0,00 30231 0,00 30239 643 628,00 30240 30299 人员经费合计 12 441 278,80 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 经济 分类 科目名称 金额 科目 编码 商品和服务支出 11 301 882,30 307 办公费 4 420 588,31 30701 印刷费 0,00 30702 咨询费 0,00 30703 手续费 0,00 30704 水费 8 000,00 310 电费 77 322,24 31001 邮电费 57 061,30 31002 取暖费 0,00 31003 物业管理费 8 700,00 31005 差旅费 91 007,40 31006 因公出国(境)费用 0,00 31007 维修(护)费 157 257,00 31008 租赁费 68 000,00 31009 会议费 0,00 31010 培训费 1 700,00 31011 公务接待费 4 108,00 31012 专用材料费 0,00 31013 被装购置费 0,00 31019 专用燃料费 0,00 31021 劳务费 2 663 868,65 31022 委托业务费 0,00 31099 工会经费 17 486,58 312 福利费 90 565,00 31201 公务用车运行维护费 197 810,70 31203 其他交通费用 197 380,00 31204 税金及附加费用 0,00 31205 其他商品和服务支出 3 241 027,12 31299 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 6 — 公开06表 单位:万元 公用经费 计 差。 科目名称 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 231 231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 11 533 0,00 0,00 297,30 部门:安徽省阜阳市颍州区文峰街道办事处 年初结转和结余 功能分类 科目编码 类 款 项 234 23401 2340107 科目名称 栏次 合计 抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 城镇老旧小区改造 合计 基本支出结转 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时, 说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 3 0,00 0,00 0,00 0,00 9 9 9 9 4 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 本年支出 基本支出 项目支出 合计 5 6 650 650 650 650 7 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 9 9 9 000,00 000,00 000,00 000,00 况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 表无数据。 — 7.%d — 9 9 9 9 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 9 9 9 项目支出 合计 基本支出结转 9 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出结转 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公开07表 单位:万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 0,00 0,00 0,00 0,00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:安徽省阜阳市颍州区文峰街道办事处 本年支出 科目编码 科目名称 合计 1 类 款 项 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存 说明:XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 — 8.%d — 政拨款支出决算表 公开08表 单位:万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门:安徽省阜阳市颍州区文峰街道办事处 项目 单位:万元 预算数 0,00 0,00 4 108,00 4 108,00 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中:公务用车运行维护费 决算数 197 810,70 197 810,70 197 810,70 197 810,70 公务用车购置费 0,00 合计 201 918,70 0,00 201 918,70 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年 初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 ;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 9 —

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