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74.于都县翡翠湾2023年单位预算公开.pdf

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一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 一、 《收支预算总表》 二、 《单位收入总表》 三、 《单位支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《财政拨款 “三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《国有资本经营预算支出表》 十、 《项目绩效目标表》 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年单位 “三公”经费预算情况说明 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚 持依法治教、依法治学,贯彻执行县教科体局的行政规章制 度;组织学校教育教学、科学研究活动,实施保育与教育相 结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的 教育,促进其身心发展,培养德智体美劳全面发展的时代新 人。 2023 年于都县翡翠湾幼儿园内设 4 个处室,包括:办公 室、保教处、电教处、总务处。 编制人数小计 3 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务 员管理的事业编制人数 0 人,全额补助事业编制人数 3 人, 自 收自支编制人数 0 人。实有人数共计 3 人,其中:在职人数 小计 3 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在 职人数 0 人,全额补助事业在职人数 3 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校 学生 117 人,其中:学前幼儿人数 117 人,小学生人数 0 人, 初中生人数 0 人,高中生人数 0 人。 因学校2022年秋季新开办幼儿园,因此无上年预算 数据。 2023 年于都县翡翠湾幼儿园收入预算总额为 136.36 万 元,。其中:财政拨款收入 36.36 万元,;教育收费资金收入 90 万元;事业单位经营收入 0 万元;其他收入 10万元,;国库 集 中支付网上结转 (上年结转、结余) 0 万元。 因学校2022年秋季新开办幼儿园,因此无上年预算 数据。 2023 年于都县翡翠湾幼儿园支出预算总额为 136.36 万 元: 按支出项目类别划分:基本支出 36.36 万元,其中:工 资福利支出 29.28 万元,商品和服务支出 7.08 万元,对个人 和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 100 万 元。其中:商品和服务支出 90万元,其他相关支出10万元。 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0万元; 教育 支出 131.3 万元;科学技术支出 0 万元;社会保障和就业 支出 3.42 万元;卫生健康支出 1.64 万元,;农林水支出 0 万 元;住房保障支出 0 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 29.28 万元;商品 和服务支出 97.08 万元;对个人和家庭的补助 0 万元;资本 性 支出 0 万元;对企业补助 0 万元。其他相关支出10万元。 因学校2022年秋季新开办幼儿园,因此无上年预算 数据。 2023 年于都县翡翠湾幼儿园财政拨款支出预算总额为 36.36 万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出 36.36 万元,其中:工 资福利支出 29.28 万元,商品和服务支出 7.08 万元,对个人 和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 0 万元; 其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人 和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万 元 … …。 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元; 教育 支出 31.3 万元;科学技术支出 0 万元;社会保障和就业支出 3.42 万元;卫生健康支出 1.64 万元;农林水支出0 万元,; 住房 保障支出 0 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 29.28 万元;商品 和服务支出 7.08 万元;对个人和家庭的补助 0 万元;资本性 支出 0 万元;其他相关支出 0 万元。 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 2023 年于都县翡翠湾幼儿园机关运行费预算 万元, 比 2021 年预算增加 0 7.08 7.08 万元,增长 (下降 ) %。 2023 年于都县翡翠湾幼儿园政府采购 中:政府采购货物预算 万元、政府采购服务预算 0 0 万元,其 万元、政府采购工程预算 0 0 万元。 2023 年本单位预算无购置车辆安排,无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。 1.2023 年非税收入项目 1 ) 项目概述:开展幼教服务,落实双减政策。 2 ) 立项依据:按照上级文件安排 3 ) 实施主体:教师、学生 4 ) 实施方案:《于都县翡翠湾幼儿园后勤管理工作 方案》 5 ) 实施周期:春学期、秋学期 6 ) 年度预算安排:90 万元 7 ) 绩效目标和指标:保障教育教学正常运转 数量指标:服务学校数 1 个 质量指标:幼儿园伙食质量达95% 成本指标:幼儿园伙食费用 90 万元 ” 2023 年于都县翡翠湾幼儿园“三公”经费一般公共预算 安排 0.5 万元。其中: 因公出国 (境) 费 0 万元, 比上年增 (减) 0 万元,主 要原因是:严格执行中央八项规定、加强因公出国 (境) 管 理,规范因公出国 (境) 审批程序,本单位年度内无因公出 国 (境) 公务安排等。 公务接待费 0.5 万元, 比上年增 0 万元,主要原 因 是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪 费条例》等有关规定,全面贯彻落实过 “紧日子”的工作要 求,严控 “三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待 支出。 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增 0 万元, 主 要原因是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本 单位取消公务用车。 公务用车购置费 0 万元, 比上年增 0 万元,主要 原因 是:根据行政事业单位公务用车制度改革要求,本单位 取消公务用车。 一、收入科目 ( 一 ) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 ( 二 ) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 ( 三 ) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 ( 四 ) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ( 五 ) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 ( 六 ) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 (七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 ( 八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 (九) 上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余 的 资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 ( 一 ) 行政运行:反映行政单位 (包括参公单位) 的基 本支出。 ( 二 ) 一般行政管理事务:反映行政单位 (包括参公单 位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 ( 三 ) 机关服务:反映为行政单位 (包括参公单位) 提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 ( 四 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 ( 五 ) 行政单位医疗 (事业单位医疗) :反映财政部门 安排的行政单位 (事业单位) 基本医疗保险缴费经费。 ( 六 ) 公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医 疗补助经费。 (七) 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 ( 一 ) “三公”经费:纳入预算管理的 “三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。 ( 二 ) 机关运行经费:为保障行政单位 (包括参照公务员法 管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。

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