文库文库 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

炎刘镇2021年决算公开表.xls

important 重要32 页 96.5 KB下载文档
炎刘镇2021年决算公开表.xls炎刘镇2021年决算公开表.xls炎刘镇2021年决算公开表.xls炎刘镇2021年决算公开表.xls炎刘镇2021年决算公开表.xls炎刘镇2021年决算公开表.xls
当前文档共32页 2.77
下载后继续阅读

炎刘镇2021年决算公开表.xls

收入支出决算总表 部门:淮南市寿县炎刘镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 金额 1 7 4 1 424,56 2 497,51 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 11 922,07 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 3,90 30 总计 31 11 925,97 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数 — 1 — 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 2 350,05 5,94 3 79,11 164,27 44,75 407,60 775,57 906,12 424,53 41,09 3 5,00 721,94 11 925,97 11 925,97 收入决算表 部门:淮南市寿县炎刘镇人民政府 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 2010102 2010108 20103 2010301 2010304 2010305 20105 2010507 20106 2010601 20132 2013202 205 20502 2050299 207 20701 2070109 2070114 2070199 208 20805 2080501 2080505 20807 2080799 20809 2080999 20811 2081199 20820 2082001 20828 2082899 20899 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 代表工作 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 专项服务 专项业务及机关事务管理 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 行政运行 组织事务 一般行政管理事务 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 退役安置 其他退役安置支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 临时救助 临时救助支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 本年收入合计 1 11 922,07 2 346,15 11,27 8,92 1,85 0,50 2 248,73 2 208,73 28,00 12,00 57,20 57,20 25,20 25,20 3,74 3,74 5,94 5,94 5,94 79,11 79,11 42,28 30,93 5,90 164,27 63,83 9,05 54,79 39,16 39,16 9,10 9,10 4,59 4,59 2,34 2,34 11,21 11,21 34,03 财政拨款收入 2 11 922,07 2 346,15 11,27 8,92 1,85 0,50 2 248,73 2 208,73 28,00 12,00 57,20 57,20 25,20 25,20 3,74 3,74 5,94 5,94 5,94 79,11 79,11 42,28 30,93 5,90 164,27 63,83 9,05 54,79 39,16 39,16 9,10 9,10 4,59 4,59 2,34 2,34 11,21 11,21 34,03 2089999 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 21099 2109999 211 21101 2110199 21103 2110399 21104 2110402 212 21208 2120801 2120804 2120899 213 21301 2130101 2130104 2130106 2130108 2130119 2130135 2130153 2130199 21302 2130205 21303 2130315 2130399 21305 2130599 21307 2130799 21399 2139999 214 21401 2140104 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 防灾救灾 农业资源保护修复与利用 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 水利 抗旱 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 3 1 1 2 2 34,03 44,75 4,00 4,00 39,32 18,71 4,92 15,69 1,44 1,44 407,60 1,50 1,50 183,00 183,00 223,10 223,10 775,57 775,57 288,56 378,49 108,51 906,12 285,13 0,75 38,37 0,55 36,64 59,41 3,92 13,50 132,00 54,26 54,26 302,08 0,03 302,05 010,85 010,85 50,00 50,00 203,80 203,80 424,53 389,53 389,53 3 1 1 2 2 34,03 44,75 4,00 4,00 39,32 18,71 4,92 15,69 1,44 1,44 407,60 1,50 1,50 183,00 183,00 223,10 223,10 775,57 775,57 288,56 378,49 108,51 906,12 285,13 0,75 38,37 0,55 36,64 59,41 3,92 13,50 132,00 54,26 54,26 302,08 0,03 302,05 010,85 010,85 50,00 50,00 203,80 203,80 424,53 389,53 389,53 21406 车辆购置税支出 35,00 35,00 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 35,00 35,00 221 住房保障支出 41,09 41,09 22102 住房改革支出 41,09 41,09 2210201 住房公积金 41,09 41,09 224 灾害防治及应急管理支出 5,00 5,00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 5,00 5,00 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5,00 5,00 229 其他支出 3 721,94 3 721,94 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 3 721,94 3 721,94 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2290402 3 721,94 3 721,94 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 收入决算表 事业收入 上级补助收入 3 小计 其中:教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 四舍五入可能存在尾数误差。 —2.%d — 公开02表 金额单位:万元 其他收入 8 支出决算表 部门:淮南市寿县炎刘镇人民政府 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 2010102 2010108 20103 2010301 2010304 2010305 20105 2010507 20106 2010601 20132 2013202 20199 2019999 205 20502 2050299 207 20701 2070109 2070114 2070199 208 20805 2080501 2080505 20807 2080799 20809 2080999 20811 2081199 20820 2082001 20828 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 代表工作 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 专项服务 专项业务及机关事务管理 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 行政运行 组织事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 退役安置 其他退役安置支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 临时救助 临时救助支出 退役军人管理事务 本年支出合计 1 11 925,97 2 350,05 11,27 8,92 1,85 0,50 2 248,73 2 208,73 28,00 12,00 57,20 57,20 25,20 25,20 3,74 3,74 3,90 3,90 5,94 5,94 5,94 79,11 79,11 42,28 30,93 5,90 164,27 63,83 9,05 54,79 39,16 39,16 9,10 9,10 4,59 4,59 2,34 2,34 11,21 基本支出 2 2 949,97 2 350,05 11,27 8,92 1,85 0,50 2 248,73 2 208,73 28,00 12,00 57,20 57,20 25,20 25,20 3,74 3,74 3,90 3,90 5,94 5,94 5,94 79,11 79,11 42,28 30,93 5,90 164,27 63,83 9,05 54,79 39,16 39,16 9,10 9,10 4,59 4,59 2,34 2,34 11,21 2082899 20899 2089999 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 21099 2109999 211 21101 2110199 21103 2110399 21104 2110402 212 21208 2120801 2120804 2120899 213 21301 2130101 2130104 2130106 2130108 2130119 2130135 2130153 2130199 21302 2130205 21303 2130315 2130399 21305 2130599 21307 2130799 21399 2139999 214 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 防灾救灾 农业资源保护修复与利用 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 水利 抗旱 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 3 1 1 2 2 11,21 34,03 34,03 44,75 4,00 4,00 39,32 18,71 4,92 15,69 1,44 1,44 407,60 1,50 1,50 183,00 183,00 223,10 223,10 775,57 775,57 288,56 378,49 108,51 906,12 285,13 0,75 38,37 0,55 36,64 59,41 3,92 13,50 132,00 54,26 54,26 302,08 0,03 302,05 010,85 010,85 50,00 50,00 203,80 203,80 424,53 11,21 34,03 34,03 44,75 4,00 4,00 39,32 18,71 4,92 15,69 1,44 1,44 184,50 1,50 1,50 183,00 183,00 80,25 80,22 0,75 38,37 0,55 36,64 3,92 0,03 0,03 21401 公路水路运输 389,53 2140104 公路建设 389,53 21406 车辆购置税支出 35,00 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 35,00 221 住房保障支出 41,09 41,09 22102 住房改革支出 41,09 41,09 2210201 住房公积金 41,09 41,09 224 灾害防治及应急管理支出 5,00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 5,00 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5,00 229 其他支出 3 721,94 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 3 721,94 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2290402 3 721,94 注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 3.%d — 出决算表 公开03表 金额单位:万元 项目支出 3 8 976,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 223,10 223,10 223,10 775,57 775,57 288,56 378,49 108,51 3 825,87 204,91 59,41 13,50 132,00 54,26 54,26 302,05 1 1 2 2 302,05 010,85 010,85 50,00 50,00 203,80 203,80 424,53 3 3 3 入可能存在尾数误差。 389,53 389,53 35,00 35,00 5,00 5,00 5,00 721,94 721,94 721,94 财政拨款收入支出决算总表 部门:淮南市寿县炎刘镇人民政府 收 项目 入 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 1 栏次 1 7 424,56 一、一般公共服务支出 2 4 497,51 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 本年收入合计 24 11 922,07 二十四、债务还本支出 年初财政拨款结转和结余 25 3,90 二十五、债务付息支出 一般公共预算财政拨款 26 3,90 二十六、抗疫特别国债安排的支出 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 总计 29 11 925,97 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 4 — 入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 支 行次 小计 2 2 350,05 出 一般公共预算财 政拨款 3 2 350,05 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 30 31 32 33 34 5,94 5,94 35 36 79,11 79,11 37 164,27 164,27 38 44,75 44,75 39 407,60 407,60 40 775,57 775,57 41 3 906,12 3 906,12 42 424,53 424,53 43 44 45 46 47 48 41,09 41,09 49 50 51 5,00 5,00 52 3 721,94 3 721,94 53 54 55 56 11 925,97 7 428,46 4 497,51 57 58 11 925,97 7 428,46 4 497,51 本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:淮南市寿县炎刘镇人民政府 金额单位:万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 项 201 20101 2010101 2010102 2010108 20103 2010301 2010304 2010305 20105 2010507 20106 2010601 20132 2013202 20199 2019999 205 20502 2050299 207 20701 2070109 2070114 2070199 208 20805 2080501 2080505 20807 2080799 20809 2080999 20811 2081199 20820 2082001 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 代表工作 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 专项服务 专项业务及机关事务管理 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 行政运行 组织事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 文化和旅游管理事务 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 其他就业补助支出 退役安置 其他退役安置支出 残疾人事业 其他残疾人事业支出 临时救助 临时救助支出 合计 1 7 428,46 2 350,05 11,27 8,92 1,85 0,50 2 248,73 2 208,73 28,00 12,00 57,20 57,20 25,20 25,20 3,74 3,74 3,90 3,90 5,94 5,94 5,94 79,11 79,11 42,28 30,93 5,90 164,27 63,83 9,05 54,79 39,16 39,16 9,10 9,10 4,59 4,59 2,34 2,34 基本支出 2 2 949,97 2 350,05 11,27 8,92 1,85 0,50 2 248,73 2 208,73 28,00 12,00 57,20 57,20 25,20 25,20 3,74 3,74 3,90 3,90 5,94 5,94 5,94 79,11 79,11 42,28 30,93 5,90 164,27 63,83 9,05 54,79 39,16 39,16 9,10 9,10 4,59 4,59 2,34 2,34 项目支出 3 4 478,49 20828 2082899 20899 2089999 210 21007 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 21099 2109999 211 21101 2110199 21103 2110399 21104 2110402 213 21301 2130101 2130104 2130106 2130108 2130119 2130135 2130153 2130199 21302 2130205 21303 2130315 2130399 21305 2130599 21307 2130799 21399 2139999 214 21401 2140104 21406 2140602 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 防灾救灾 农业资源保护修复与利用 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 森林资源培育 水利 抗旱 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 公路建设 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 3 1 1 2 2 11,21 11,21 34,03 34,03 44,75 4,00 4,00 39,32 18,71 4,92 15,69 1,44 1,44 407,60 1,50 1,50 183,00 183,00 223,10 223,10 906,12 285,13 0,75 38,37 0,55 36,64 59,41 3,92 13,50 132,00 54,26 54,26 302,08 0,03 302,05 010,85 010,85 50,00 50,00 203,80 203,80 424,53 389,53 389,53 35,00 35,00 11,21 11,21 34,03 34,03 44,75 4,00 4,00 39,32 18,71 4,92 15,69 1,44 1,44 184,50 1,50 1,50 183,00 183,00 80,25 80,22 0,75 38,37 0,55 36,64 223,10 3 223,10 223,10 825,87 204,91 59,41 3,92 13,50 132,00 54,26 54,26 302,05 0,03 0,03 1 1 2 2 302,05 010,85 010,85 50,00 50,00 203,80 203,80 424,53 389,53 389,53 35,00 35,00 221 22102 2210201 224 22407 2240799 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 41,09 41,09 41,09 5,00 5,00 5,00 41,09 41,09 41,09 5,00 5,00 5,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 5.%d — 一般公共预算财政拨款基本 部门:淮南市寿县炎刘镇人民政府 人员经费 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 经济 分类 金额 科目 编码 1 657,20 302 319,50 30201 215,63 30202 55,05 30203 40,88 30204 548,07 30205 54,79 30206 3,97 30207 23,63 30208 15,69 30209 161,90 30211 105,09 30212 30213 113,00 30214 170,63 30215 9,05 30216 30217 9,10 30218 30224 37,80 30225 2,92 30226 9,31 30227 30228 27,00 30229 28,08 30231 11,52 30239 35,86 30240 30299 人员经费合计 1 827,83 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 经济 分类 科目名称 金额 科目 编码 商品和服务支出 1 102,14 307 办公费 415,38 30701 印刷费 18,84 30702 咨询费 30703 手续费 30704 水费 3,22 310 电费 21,20 31001 邮电费 17,06 31002 取暖费 31003 物业管理费 22,93 31005 差旅费 20,85 31006 因公出国(境)费用 31007 维修(护)费 26,82 31008 租赁费 1,50 31009 会议费 1,06 31010 培训费 31011 公务接待费 25,83 31012 专用材料费 31013 被装购置费 31019 专用燃料费 31021 劳务费 66,55 31022 委托业务费 105,27 31099 工会经费 16,00 312 福利费 31201 公务用车运行维护费 13,47 31203 其他交通费用 1,03 31204 税金及附加费用 31205 其他商品和服务支出 325,12 31299 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 6 — 表算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 公用经费 计 差。 科目名称 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 20,00 20,00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 1 122,14 部门:淮南市寿县炎刘镇人民政府 年初结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21208 2120801 2120804 2120899 229 22904 2290402 合计 基本支出结转 1 2 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时, 说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 3 合计 4 4 497,51 775,57 775,57 288,56 378,49 108,51 3 721,94 3 721,94 3 721,94 基本支出 5 本年支出 项目支出 6 4 497,51 775,57 775,57 288,56 378,49 108,51 3 721,94 3 721,94 3 721,94 况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 表无数据。 — 7.%d — 合计 7 4 497,51 775,57 775,57 288,56 378,49 108,51 3 721,94 3 721,94 3 721,94 表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 8 项目支出 9 4 497,51 775,57 775,57 288,56 378,49 108,51 3 721,94 3 721,94 3 721,94 合计 基本支出结转 10 11 项目支出结转 12 公开07表 金额单位:万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:淮南市寿县炎刘镇人民政府 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存 说明:XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 — 8.%d — 财政拨款支出决算表 公开08表 金额单位:万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门:淮南市寿县炎刘镇人民政府 项目 金额单位:万元 预算数 决算数 因公出国(境)费 公务接待费 26,60 25,83 公务用车购置及运行维护费 17,50 13,47 17,50 13,47 44,10 39,30 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置费 合计 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年 初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 ;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 — 9 —

相关文章