县委办预算公开表.XLS.xls
预算01表 收支预算总表 单位:元 收 项目 一、财政拨款 入 支 预算数 按支出项目类别 3,455,752 一、基本支出 出 预算数 按支出功能科目 预算数 2,949,427 一般公共服务支出 3,162,096 工资福利支出 1,449,851 党委办公厅(室)及相关机构事务 3,162,096 专项收入 商品和服务支出 1,041,508 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 2,997,684 纳入预算的政府性基金收入 对个人和家庭补助支出 预算内投资收入 其他资本性支出 经费拨款(补助) 2,631,458 二、事业收入 二、项目支出 三、事业单位经营收入 工资福利支出 四、其他收入 商品和服务支出 五、附属单位上缴收入 对个人和家庭补助支出 六、上级补助收入 基本建设支出 458,068 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 164,412 社会保障和就业支出 293,656 506,325 行政事业单位离退休 293,656 归口管理的行政单位离退休 293,656 本年支出合计 3,455,752.00 306,325 其他资本性支出 200,000 其他相关支出 三、事业单位经营支出 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 3,455,752.00 本年支出合计 六、结转下年 3,455,752.00 结转下年 八、上年结转(结余) 财政拨款结转(结余) 其他资金结转(结余) 228 收入总计 3,455,752.00 支出总计 228 3,455,752.00 支出总计 3,455,752.00 预算02表 收入预算总表 单位:全南县县委办机关 单位:元 科目 单位编码 财政拨款 单位名称(科目) 合计 类 款 项 ** 小计 ** ** ** ** 1 2 事业单 纳入预 预算内 事业 位经营 其他 经费拨款(补 算的政 专项收入 投资收 收入 收入 收入 府性基 助) 入 金收入 3 4 合计 3,455,752.00 3,455,752.00 2,631,458.00 401271 全南县县委办 3,455,752.00 3,455,752.00 2,631,458.00 401271001 全南县县委办机关 3,455,752.00 3,455,752.00 2,631,458.00 行政运行(党委办公厅 401271001 201 31 01 (室)及相关机构事务 ) 2,343,176.00 2,343,176.00 1,518,882.00 归口管理的行政单位离 退休 1,112,576.00 1,112,576.00 1,112,576.00 401271001 208 05 01 229 5 6 7 8 9 附属单 位上缴 收入 10 上年结转(结余) 用事业 上级 基金弥 财政拨 其他资 补助 补收支 款结转 金结转( 收入 差额 (结余) 结余) 11 12 13 14 预算02表-1 收入预算分科目明细表 单位:元 单位:全南县县委办机关 科目 财政拨款 科目名称 类 款 项 ** ** ** 合计 小计 ** 1 经费拨款( 专项收 补助) 入 2 3 合计 3,455,752 3,455,752 2,631,458 全南县县委办 3,455,752 3,455,752 2,631,458 全南县县委办机关 3,455,752 3,455,752 2,631,458 201 31 01 行政运行(党委办公厅( 室)及相关机构事务) 2,343,176 2,343,176 1,518,882 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 1,112,576 1,112,576 1,112,576 纳入预 算的政 府性基 金收入 预算内 投资收 入 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 5 6 7 8 9 10 11 4 230 上年结转(结余) 用事业 基金弥 财政拨 其他资 补收支 款结转( 金结转( 差额 结余) 结余) 12 13 14 预算03表 支出预算总表 单位:全南县县委办机关 单位:元 科目 基本支出 单位编码 ** 单位名称(科目) 类 款 项 ** ** ** 合计 小计 ** 1 2 工资福利 商品和服务 支出 支出 3 4 对个人 和家庭 补助支 出 其他 资本 性支 出 小计 工资 福利 支出 5 6 7 8 对个 商品和 人和 基本 其他资 服务支 家庭 建设 本性支 出 补助 支出 出 支出 9 10 11 12 合计 3,455,752 2,949,427 1,449,85 1 1,041,508 458,068 506,32 5 306,325 200,00 0 401271 全南县县委办 3,455,752 2,949,427 1,449,85 1 1,041,508 458,068 506,32 5 306,325 200,00 0 40127100 1 全南县县委办机关 3,455,752 2,949,427 1,449,85 1 1,041,508 458,068 506,32 5 306,325 200,00 0 1,041,508 506,32 5 306,325 200,00 0 40127100 201 31 1 01 行政运行(党委办公厅( 1,449,85 2,997,684 2,491,359 室)及相关机构事务) 1 40127100 201 31 1 99 其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出 164,412 164,412 164,412 40127100 208 05 1 01 归口管理的行政单位离退 休 293,656 293,656 293,656 231 其 他 相 关 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 13 14 项目支出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 15 上 缴 上 级 支 出 16 预算03表-1 支出预算分科目明细表 单位:全南县县委办机关 单位:元 科目编码 基本支出 支出功能分类 ** ** ** 20 1 31 ** 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 支出 2 3 4 5 合计 类 款 项 1 项目支出 6 小计 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 7 8 9 10 基本 建设 支出 其他资 本性支 出 11 12 合计 3,455,752 2,949,427 1,449,851 1,041,508 458,068 506,325 306,325 200,000 一般公共服务支出 3,162,096 2,655,771 1,449,851 1,041,508 164,412 506,325 306,325 200,000 党委办公厅(室)及相关机 构事务 3,162,096 2,655,771 1,449,851 1,041,508 164,412 506,325 306,325 200,000 2,997,684 2,491,359 1,449,851 1,041,508 506,325 306,325 200,000 20 行政运行(党委办公厅(室 31 01 1 )及相关机构事务) 20 其他党委办公厅(室)及相 31 99 1 关机构事务支出 164,412 164,412 164,412 20 8 社会保障和就业支出 293,656 293,656 293,656 行政事业单位离退休 293,656 293,656 293,656 293,656 293,656 293,656 05 其他资 本性支 出 对个 人和 家庭 补助 支出 20 05 01 归口管理的行政单位离退休 8 232 其他 相关 支出 事业 单位 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 上缴 上级 支出 13 14 15 16 预算05表 “三公经费”支出预算表 单位:全南县县委办机关 单位:元 因公出国(境)费 单位编码 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 单位名称 公务用车运行维护费 小计 ** ** 1 财政拨款 其他资金 2 3 小计 4 财政拨款 5 其他资金 6 7 小计 财政拨款 其他资金 小计 8 9 10 11 合计 500,000.00 500,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 401271 全南县县委办 500,000.00 500,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 401271001 全南县县委办机关 500,000.00 500,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 201 一般公共服务支出 500,000.00 500,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 31 党委办公厅(室)及 相关机构事务 500,000.00 500,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 401271001 全南县县委办机关 500,000.00 500,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 233 公务用车购置 合计 财政拨款 其他资金 12 13 预算07-1表 财政拨款支出预算分科目明细表 单位:元 单位:全南县县委办机关 科目编码 基本支出 单位名称(科目) 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 小计 工资福利 支出 2 3 项目支出 对个人和 其他资 商品和服 家庭的补 本性支 务支出 助支出 出 4 5 6 小计 7 对个人和 工资福利 商品和服 基本建 其他资本 其他相 家庭补助 支出 务支出 设支出 性支出 关支出 支出 8 9 10 11 12 合计 3,455,752 2,949,427 1,449,851 1,041,508 458,068 506,325 306,325 200,000 401271 全南县县委办 3,455,752 2,949,427 1,449,851 1,041,508 458,068 506,325 306,325 200,000 40127100 1 全南县县委办机关 3,455,752 2,949,427 1,449,851 1,041,508 458,068 506,325 306,325 200,000 2,997,684 2,491,359 1,449,851 1,041,508 506,325 306,325 200,000 201 31 01 行政运行(党委办公厅( 室)及相关机构事务) 201 31 99 其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出 164,412 164,412 164,412 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 293,656 293,656 293,656 234 13