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170.于都县市场监督管理局本级2023年单位预算公开.pdf

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于都县市场监督管理局本级 2023 年单位预算 目 第一部分 录 于都县市场监督管理局本级概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县市场监督管理局本级 2023 年单位预算 表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目绩效目标表》 第三部分 于都县市场监督管理局本级 2023 年单位预算 情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明 第四部分 第一部分 名词解释 于都县市场监督管理局本级概况 一、部门主要职责 于都县市场监督管理局是主管市场监督管理工作的县政府组成 部门,主要职责是:(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家 和省、市有关市场监督管理法律、法规、规章、政策和标准;组织 推进质量发展工作、食品安全提升工作;制定并组织实施县级市场 监督管理相关规划和政策;规范和维护市场秩序,营造诚实守信、 公平竞争的市场环境。 (二)负责市场主体信用监督管理。建立市场主体信息公示和 共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主 体信用体系建设。对有关安全生产监督管理部门责令停产停业整顿 或吊销有关安全生产许可证件的生产经营单位,依法责令相关企业 办理经营范围变更登记、注销登记。 (三)负责组织市场监管综合执法工作。组织县本级市场监管 综合执法队伍整合和建设。组织查处违法案件。规范全县市场监管 行政执法行为。 (四)负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。统筹推进竞 争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担反垄断 执法相关工作。 (五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络 商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当 竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、违法广告、虚假 宣传、食品药品违法违规和制售假冒伪劣商品等行为。指导广告业 发展,监督管理广告活动。组织查处无需取得许可证的无照生产经 营和相关无证生产经营行为。配合有关部门查处无照从事涉及安全 生产的生产经营活动及危险化学品经营企业违法采购危险化学品的 行为;配合有关安全监管部门开展安全生产专项整治工作。指导县 消费者协会开展消费维权工作。 (六)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措 施。统筹全县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重 大工程质量监理制度,组织质量事故调查,落实缺陷产品召回制度, 监督管理产品防伪工作。 (七)负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监 控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。 (八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监 察、监督工作。组织实施特种设备生产、经营、使用、检验检测单 位监督检查和违法行为查处。 (九)负责食品药品安全监督管理综合协调。拟订并组织实施 全县食品药品安全政策。负责食品药品安全应急体系建设,组织食 品、药品、医疗器械和化妆品安全应急处置和调查处理工作。建立 健全食品药品安全重要信息报送制度。承担县食品安全委员会日常 工作。 (十)负责食品安全监督管理。贯彻实施覆盖食品生产、食品 经营、食品贮存和运输、食品添加剂、食品相关产品的生产经营和 使用的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食 品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全 食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险 预警、风险交流工作。负责组织县委、县政府重大接待的食品安全 保障工作。组织实施特殊食品监督管理。 (十一)负责药品、化妆品、医疗器械安全监督管理。监督实 施药品零售经营质量管理规范。组织全县实施药品零售、医疗器械 经营的检查和违法违规行为处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器 械使用环节质量的检查和违法违规行为处罚。监督实施问题产品召 回和处置制度和行政执法与刑事司法衔接机制。组织开展药品不良 反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工 作。负责执业药师资格准入管理。 (十二)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计 量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量 和市场计量行为。 (十三)负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督行业 标准、地方标准、团体标准制定工作。 (十四)负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认 可与检验检测监督管理的制度、措施,指导协调认证认可与检验检 测行业发展,依法监督管理认证认可与检验检测工作。 (十五)负责知识产权工作。拟订全县知识产权发展战略和全 县知识产权发展规划、政策制度并组织实施。保护知识产权,组织 实施并监督严格保护知识产权的制度,推动知识产权保护体系建设。 促进知识产权运用,推动知识产权信息的传播利用。 (十六)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传,对 外交流与合作,配合实施相关职业资格准入工作。 (十七)完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 2023 年于都县市场监督管理局共有预算单位 1 个,单位内设机 构情况: 内设机构办公室、监察室、人事人教股、法规股、执法稽查股、 行政审批服务股、企业信用监管股、市场监督管理股、价格监督检 查和反不当竞争股、质量与认证监管股、标准计量股、食品生产流 通监管股、餐饮服务食品安全监管股、药械化监督管理股、特种设 备安全监察股、知识产权保护股、抽检监督股、投诉举报中心。派 出机构贡江分局、工业园分局、罗坳分局、禾丰分局、靖石分局、 利村分局、梓山分局、黄麟分局、岭背分局、仙下分局、银坑分局、 桥头分局。 编制人数小计 215 人,其中:行政编制人数 111 人,全额补助事业编 制人数 104 人,其中:在职人数小计 189 人,行政在职人数 93 人, 全额补助事业在职人数 96 人。离休人数小计 1 人,退休人数小计 146 人,退职人员 10 人,遗属人数 24 人。 第二部分 于都县市场监督管理局本级 2023 年单位预算表 一、收支预算总表 单位:万元 收 项目 一、财政拨款收入 (一)一般公共预算收入 (二)政府性基金预算收入 (三)国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 2,916.22 一般公共服务支出 2,916.22 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 2,643.69 294.13 95.74 182.66 300.00 3,216.22 八、使用非财政拨款结余 本年支出合计 3,216.22 支出总计 3,216.22 结转下年 九、上年结转(结余) 收入总计 3,216.22 二、部门收入总表 单位:万元 财政拨款 事业单 附属单 政府性 国有资 教育收 上年结 事业收 上级补 其他收 使用非财政 一般公共 功能科目编码 功能科目名称 合计 位经营 位上缴 基金预 本经营 费资金 转 入 助收入 入 拨款结余 小计 预算拨款 收入 收入 算拨款 预算收 收入 收入 收入 入 ** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 3,216.22 2,916.22 2,916.22 300.00 201 一般公共服务支出 2,643.69 2,343.69 2,343.69 300.00 38 市场监督管理事务 2,643.69 2,343.69 2,343.69 300.00 2013801 行政运行 1,759.69 1,759.69 1,759.69 其他市场监督管 2013899 884.00 584.00 584.00 300.00 理事务 208 社会保障和就业支出 294.13 294.13 294.13 行政事业单位养老 05 294.13 294.13 294.13 支出 2080501 行政单位离退休 50.58 50.58 50.58 机关事业单位基 2080505 243.55 243.55 243.55 本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 95.74 95.74 95.74 11 行政事业单位医疗 95.74 95.74 95.74 2101101 行政单位医疗 76.59 76.59 76.59 2101103 公务员医疗补助 19.15 19.15 19.15 221 住房保障支出 182.66 182.66 182.66 02 住房改革支出 182.66 182.66 182.66 2210201 住房公积金 182.66 182.66 182.66 三、部门支出总表 单位:万元 科目编码 ** 201 38 2013801 2013899 208 05 2080501 2080505 210 11 2101101 2101103 221 02 2210201 支出功能分类科目 科目名称 ** 合计 一般公共服务支出 市场监督管理事务 行政运行 其他市场监督管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 1 3,216.22 2,643.69 2,643.69 1,759.69 884.00 294.13 294.13 50.58 243.55 95.74 95.74 76.59 19.15 182.66 182.66 182.66 2 2,332.22 1,759.69 1,759.69 1,759.69 项目支出 3 884.00 884.00 884.00 884.00 294.13 294.13 50.58 243.55 95.74 95.74 76.59 19.15 182.66 182.66 182.66 四、财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 2,916.22 一、本年支出 2,916.22 2,916.22 2,916.22 一般公共服务支出 2,343.69 2,343.69 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 294.13 294.13 国有资本经营预算收入 卫生健康支出 95.74 95.74 住房保障支出 182.66 182.66 2,916.22 2,916.22 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 2,916.22 支出总计 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 五、一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 ** 201 38 2013801 2013899 208 05 2080501 2080505 210 11 2101101 2101103 221 02 2210201 支出功能分类科目 科目名称 ** 合计 一般公共服务支出 市场监督管理事务 行政运行 其他市场监督管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 2,916.22 2,343.69 2,343.69 1,759.69 584.00 294.13 294.13 50.58 243.55 95.74 95.74 76.59 19.15 182.66 182.66 182.66 2023 年预算数 基本支出 2 2,332.22 1,759.69 1,759.69 1,759.69 项目支出 3 584.00 584.00 584.00 584.00 294.13 294.13 50.58 243.55 95.74 95.74 76.59 19.15 182.66 182.66 182.66 六、一般公共预算基本支出表 单位:万元 支出经济分类科目 科目编码 ** 301 30101 30102 30103 30108 30110 30111 30113 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30213 30217 30228 30231 303 30301 科目名称 ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 离休费 合计 1 2,332.22 2,169.54 753.26 523.32 371.01 243.55 76.59 19.15 182.66 85.95 6.00 4.00 3.00 8.00 5.00 5.00 3.00 7.00 39.95 5.00 76.73 13.18 2023 年基本支出 人员经费 2 2,246.27 2,169.54 753.26 523.32 371.01 243.55 76.59 19.15 182.66 公用经费 3 85.95 85.95 6.00 4.00 3.00 8.00 5.00 5.00 3.00 7.00 39.95 5.00 76.73 13.18 30303 30305 退职(役)费 生活补助 37.40 26.15 37.40 26.15 注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 七、财政拨款“三公”经费支出表 单位:万元 408 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 于都县市场监督管理局 37.00 7.00 30.00 注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 八、政府性基金预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 2023 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 九、国有资本经营预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 2023 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 十、部门整体支出绩效目标表 ( 2023 年度) 部门名称 于都县市场监督管理局 当年预算情况(万元) 收入预算合计 3,216.22 其中:财政拨款 2,916.22 其他经费 支出预算合计 3,216.22 其中:基本支出 年度总体目标 300 2,332.22 项目支出 884 于都县市场监督局将学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记视察江西和于都的重要讲话精神,聚焦“作示范、勇争先” 目标要求,做好市场监督管理相关工作。目标 1:学习贯彻党的二十大精神,坚持以党建为引领,深入开展模范机关创建活动。目 标 2:坚决落实“四个最严”要求,认真履行部门职责,从严从实从细抓好食品药品等安全监管各项工作,牢牢守住市场监管领域 安全底线。目标 3:围绕纺织服装、蔬菜产业等首位产业,充分运用质量、标准、计量、认证认可和检验检测等职能手段,深入开 展质量提升行动,不断提升全县经济发展质量与效益。目标 4:切实把优化营商环境作为“头等大事”,积极担当作为,主动对标 对表,拿出真招实招,纵深推进“放管服”改革,提升经济服务水平 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 效益指标 三级指标 目标值 全年检查食品销售单位数量 ≥4980 次 全年药品零售企业日常监督检查数量 ≥220 次 全年检查餐饮服务单位数量 ≥2600 次 全年检查小食杂店数量 ≥1001 次 全年检查发现问题整改完成率 预算执行进度 100% 序时进度 双随机飞行检查完成时限 2023 年 12 月前 食品安全人员培训成本 ≤65 元/人/天 一般公用经费总额 保障人民群众生命(食品、药品)安全 ≤86 万元 有效 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 十一、项目支出绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 项目资金 (万元) 一级指标 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 服务对象满意度 ysxm0235 市场监管专项经费 实施单位 408-于都县市场监督管理局 年度资金总额 其中:财政拨款 其他资金 上年结转 年度绩效目标 保障市场监管 三级指标 项目支出预算总额 全年预算安排项目数量 项目验收达标率 完成时间 保障人民生命财产安全 群众满意度 于都县市场监督管理局 435 435 0 0 指标值 ≥4350000 元 =22 个 ≥95% 2023 年 12 月底前 有效 ≥95% 第三部分 于都县市场监督管理局本级 2023 年单位预 算情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2023 年于都县市场监督管理局收入预算总额为 3216.22 万元,较上年预算安排增加 116.7 万元。其中:财政拨款收 入 2916.22 万元,较上年预算安排增加 54.7 万元;其他收入 300 万元,较上年预算安排增加 62 万元。 (二)支出预算情况 2023 年于都县市场监督管理局支出预算总额为 3216.22 万元,较上年预算安排增加 116.7 万元;其中: 按支出项目类别划分:基本支出 2332.22 万元,较上年预 算安排增加 28.99 万元,其中:工资福利支出 2169.54 万元, 商品和服务支出 85.95 万元,对个人和家庭的补助 76.73 万 元,资本性支出 0 万元;项目支出 884 万元,较上年预算安排 增加 87.71 万元,其中:工资福利支出 23.5 万元,商品和服 务支出 536.28 万元,资本性支出 4.22 万元,其他相关支出 320 万元。 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2643.69 万元, 较上年预算安排增加 78.44 万元;社会保障和就业支出 294.13 万元,较上年预算安排增加 45.27 万元;卫生健康支出 95.74 万元,较上年预算安排减少 12.34 万元;住房保障支出 182.66 万元,较上年预算安排增加 5.33 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 2193.04 万元,较上 年预算安排增加 65.79 万元;商品和服务支出 622.23 万元, 较上年预算安排增加 60.23 万元;对个人和家庭的补助 76.73 万元,较上年预算安排减少 7.25 万元;资本性支出 4.22 万元, 较上年预算安排减少 15.78 万元;对其他支出 320 万元,较上 年预算安排增加 12.71 万元。 (三)财政拨款支出情况 2023 年于都县市场监督管理局财政拨款支出预算总额 为 2916.22 万元,较上年预算安排增加 54.7 万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出 2332.22 万元,较上年预 算安排增加 28.99 万元,其中:工资福利支出 2169.54 万元, 商品和服务支出 85.95 万元,对个人和家庭的补助 76.73 万元, 资本性支出 0 万元;项目支出 584 万元,较上年预算安排增加 25.71 万元,其中:工资福利支出 23.5 万元,商品和服务支 出 536.28 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 4.22 万元,其他相关支出 20 万元。 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2343.69 万元, 较上年预算安排增加 16.44 万元;社会保障和就业支出 294.13 万元,较上年预算安排增加 45.27 万元;卫生健康支出 95.74 万元,较上年预算安排减少 12.34 万元;住房保障支出 182.66 万元,较上年预算安排增加 5.33 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 2193.04 万元,较 上年预算安排增加 65.79 万元;商品和服务支出 622.23 万元, 较上年预算安排增加 60.23 万元;对个人和家庭的补助 76.73 万元,较上年预算安排增加 3.75 万元;资本性支出 4.22 万元, 较上年预算安排减少 15.78 万元;其他相关支出 20 万元,较 上年预算安排减少 287.29 万元。 (四)政府性基金情况 2023 年于都县市场监督管理局没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 (五)国有资本经营情况 2023 年于都县市场监督管理局没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 85.95 万元,比 2022 年预 算减少 111.05 万元,下降 56.37%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 4.22 万元,其中: 政府采购货物预算 4.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 16 辆,其中, 一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 16 辆。 2023 年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。 (九)工作经费项目情况说明 1.工作经费项目 1)项目概述 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的十九大及十九届历次全会精神,进一步提高供给体系质 量,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,加快高 质量、跨越式发展进程。 2)立项依据 省质监局关于同意筹建新能源汽车等 3 个省级产品质量 监督检验中心的批复[赣质监监字[2018]14 号]、江西省市场 监督管理局印发关于进一步加强社会公用计量标准建设与 管理的实施方案的通知[赣市监办字[2019]12 号]、重大活动 餐饮服务食品安全监管规范[国食药监食[2011]67 号]、赣州 市食品安全委员会关于印发《赣州市 2020 年度县(市、区) 食品安全工作评议考核方案》(赣市食安委字[2020]5 号) 及赣州市市场监督管理局《关于开展 2019 年度县(区)药 品监管考核评价工作的通知》 (赣市市监药监字[2019]15 号) 3)实施主体 于都县市场监督管理局 4)实施方案 严厉查处安全违法违规行为,强化安全宣传教育培训考 核工作,不断提高监管能力和水平,夯实基层食品安全监管 能力建设,切实保障了全县人民群众安全。 5)实施周期 2023 年。 6)年度预算安排 435 万元。 7)绩效目标和指标 绩效目标:提升执法能力,改善营销环境,促进公平竞 争。 数量指标(1):食品安全单位培训个数>=2118 家。 数量指标(2):开展市场主体公示信息和登记事项双 随机抽查。 数量指标(2):特种设备安全日常监督检查。 质量指标(1):食品安全知识抽检熟悉专业知识。 质量指标(2):检验报告数据准确率>=90%。 质量指标(3)特种设备综合定检率>=97%。 质量指标(4)“双随机一公开”监管执行率=100%。 时效指标(1)在 2023 年 12 月前提升改善营销环境。 成本指标(1)提升执法能力、加大执法力度>=435 万元。 社会效益指标(1)增强市场主体守法的自觉性>=90%。 满意度指标(1)公众满意度>=95%。 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明 2023 年于都县于都县市场监督管理局“三公”经费一般 公共预算安排 37 万元。其中: 因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主 要原因是:严格执行中央八项规定、加强因公出国(境)管 理,规范因公出国(境)审批程序,本部门年度内无因公出 国(境)公务安排。 公务接待费 7 万元,比上年减少 13 万元,主要原因是: 严格执行中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》 等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求,严控 “三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。 公务用车运行维护费 30 万元,比上年增加 2.5 万元, 主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理, 但公车使用年限超过 15 年为了正常运转维护成本较高。 公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因 是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,本年度无 购车计划。 第四部分 名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 (二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 (七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 (八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 (九)上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余 的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基 本支出。 (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单 位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 (五)行政单位医疗(事业单位医疗):反映财政部门 安排的行政单位(事业单位)基本医疗保险缴费经费。 (六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医 疗补助经费。 (七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 三、单位涉及的专业名词 (一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。 (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

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