方太乡2016年部门决定算表.XLS.xls
编制单位:兴国县方太乡人民政府 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 4 907 029,80 166 446,00 调整预算数 2 4 907 029,80 166 446,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 4 907 029,80 4 907 029,80 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 2 076 291,18 2 076 291,18 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 6 983 320,98 6 983 320,98 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2016年度 4 4 2 1 6 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 907 029,80 一、一般公共服务支出 166 446,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 907 029,80 结余分配 076 291,18 交纳所得税 653 991,18 提取职工福利基金 422 300,00 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 983 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 4 2 156 772,00 1 调整预算数 5 2 156 772,00 383 496 326,80 740,68 383 496 166 321 446,00 249,50 166 446,00 321 249,50 1 本年支出合计 320,98 总计 — 1 — 326,80 740,68 合计 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 6 栏次 2 156 772,00 一、基本支出 60 人员经费 61 日常公用经费 62 二、项目支出 63 基本建设类项目 64 行政事业类项目 65 三、上缴上级支出 66 383 326,80 四、经营支出 67 496 740,68 五、对附属单位补助支出 68 69 166 446,00 支出经济分类 70 1 321 249,50 基本支出和项目支出合计 71 工资福利支出 72 商品和服务支出 73 对个人和家庭的补助 74 对企事业单位的补贴 75 债务利息支出 76 基本建设支出 77 其他资本性支出 78 其他支出 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 3 585 968,98 2 134 915,42 1 451 053,56 938 566,00 938 调整预算数 8 3 585 968,98 2 134 915,42 1 451 053,56 938 566,00 566,00 938 — — — — — — — — — — 4 2 6 566,00 — — — — — — — — — — 524 534,98 — — — — — 458 786,00 — — — 4 983 6 320,98 2 524 534,98 — — — — — 458 786,00 — — — 983 320,98 财决01表 金额单位:元 决算数 9 3 585 968,98 2 134 915,42 1 451 053,56 938 566,00 938 566,00 — 4 524 534,98 1 607 310,66 1 451 053,56 527 604,76 938 566,00 4 524 534,98 2 1 458 786,00 877 786,00 581 000,00 6 983 320,98